国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

小微企業(yè)9月份按月申報(bào),銷售額超過了3萬 是不是不免增值稅就按開票金額繳納增值稅?
1/884
2017-10-20
一般納稅人本月沒有收入,但有初次購買稅控設(shè)備可以抵扣,請問填寫納稅申報(bào)表時(shí),是不是只用填寫主表和稅額抵減情況表、增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表。主表都為0,剩余兩表在本期發(fā)生額處填寫抵扣金額,在本期實(shí)際抵扣金額處填0. 請問老師,我這樣寫對嗎?
1/1069
2018-06-06
老師,營改增后增值稅是季度才申報(bào),那財(cái)務(wù)報(bào)表是每月都是申報(bào)嗎?
1/680
2016-07-04
老師,對于小規(guī)模納稅人,4月申報(bào)一季度增值稅,即有1%稅率的,也有3%稅率的,填寫納稅申報(bào)表怎么填寫增值稅納稅申報(bào)表呢?
1/1264
2020-04-21
增值稅免稅和免征怎么區(qū)分理解
1/266
2022-02-12
免稅和免征增值稅有什么區(qū)別
1/555
2022-03-14
老師你好!財(cái)政撥款屬不征稅收入,我想問下,這需在一般納稅人增值稅申報(bào)表中顯示嗎?需填在免稅收入那欄嗎?
1/850
2016-08-05
前兼職會計(jì)在今年3月份繳金稅盤維護(hù)費(fèi)時(shí)做賬分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款 280 貸:現(xiàn)金 280,我去查詢之前的增值稅申報(bào)表里沒有抵減此費(fèi)用,請問下老師是在12月申報(bào)表中去申請抵減280元嗎?該如何做分錄呢?
1/534
2018-12-19
請問老師,我在填小規(guī)模公司增值稅申報(bào)表,不含稅收入是25萬多,填了小微企業(yè)免稅銷售額25萬多,但提交后顯示超過起征點(diǎn),不應(yīng)填免稅銷售額,這該怎么填?
1/655
2019-10-23
*36.甲卷煙企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年1月對外賒銷A牌甲類卷煙50標(biāo)準(zhǔn)箱,零售額共計(jì)為113萬元,雙方合同約定本月支付50%,下月支付剩余50%。甲卷煙批發(fā)企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納消費(fèi)稅()萬元。生產(chǎn)環(huán)節(jié)甲類卷煙比例稅率56%,定額稅率150元/箱。?B28.75?D56.75?C56.375?A28.375
1/259
2023-03-07
某卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年9月生 產(chǎn)經(jīng)營情況如下: (1) 月初庫存外購已稅煙絲80萬元,當(dāng) 月外購已稅煙絲取得增值稅專用發(fā)票,注明支 付貨款金額1200萬元、進(jìn)項(xiàng)稅額156萬元, 煙絲全部驗(yàn)收入庫; (2) 本月生產(chǎn)領(lǐng)用外購已稅煙絲400萬 元; (3) 生產(chǎn)卷煙1500箱 (標(biāo)準(zhǔn)箱),全 部對外銷售,取得含稅銷售額4 407萬元。支 付銷貨運(yùn)輸費(fèi)用,取得運(yùn)輸單位開具的增值稅 專用發(fā)票注明價(jià)款60萬元; (4) 直接銷售部分外購已稅煙絲,開具 普通發(fā)票注明價(jià)款50萬元。 己知:銷售貨物增值稅稅率為13%,交 通運(yùn)輸服務(wù)增值稅稅率為9%;煙絲消費(fèi)稅稅 率為30%;卷煙消費(fèi)稅定額稅率為每箱150 元,比例稅率為56%。 根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回 答下列小題。 (1)下列卷煙廠9月準(zhǔn)子扣除的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少?
1/3494
2021-12-29
請教一下老師280稅控需不需要填寫增值稅減明免明細(xì)表,我一值沒有銷
2/213
2020-06-10
1月申報(bào)所得稅之前需要把政府減免未達(dá)起征點(diǎn)的增值稅先調(diào)平再申報(bào)嗎?
1/491
2020-01-08
稅率是17的時(shí)候有一筆貨銷毀了,應(yīng)該按哪個稅率計(jì),怎么填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表?
1/240
2020-07-06
請問9月份交的金稅盤年費(fèi)抵稅,在10月份增值稅納稅申報(bào)表中怎么填?
1/246
2019-11-04
老師這一欄是填寫300000的嗎?是增值稅納稅申報(bào)表主表里面的,還是填寫本季度實(shí)際的銷售額
1/247
2019-10-17
我想問一下 增值稅納稅申報(bào)表這樣填寫是對的嗎?我公司上月代開專票含稅17000 普票含稅11200
2/620
2017-01-10
老師,增值稅納稅申報(bào)表中第一項(xiàng)按適用稅率計(jì)稅銷售額本月數(shù)顯示為0是什么原因?
1/301
2019-02-15
申報(bào)退稅時(shí),自檢時(shí)提示報(bào)時(shí)提示沒有從征管系統(tǒng)傳遞過來的增值稅納稅申報(bào)表
1/647
2019-08-15
那個增值稅納稅申報(bào)表全部填0可以嗎老師
1/633
2019-09-01