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那可不可以這樣理解:企業(yè)要向稅務(wù)機(jī)關(guān)交稅,但實(shí)際上是從消費(fèi)者身上多要錢(qián)用于交稅費(fèi),這樣的話(huà)企業(yè)的利益從根本上還是沒(méi)有受損,這樣的話(huà)對(duì)企業(yè)征收增值稅,是企業(yè)交的,但實(shí)際上是消費(fèi)者交的。
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2019-01-29
增值稅一般納稅人銷(xiāo)售自產(chǎn)的建筑用和生產(chǎn)建筑材料所用的砂、土、石料可選擇按照簡(jiǎn)易辦法依照6%征收率計(jì)算繳納增值 稅。對(duì)于小規(guī)模納稅人不適用增值稅稅率,銷(xiāo)售沙石應(yīng)按3%的 征收率繳納增值稅。
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2018-03-30
01月15日,建從浙江仁康財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司取得銷(xiāo)售保險(xiǎn)傭金共計(jì)20600.0 元(含增值稅):01月27日取得銷(xiāo)售保險(xiǎn)傭金共計(jì)10300.00元(含增值稅)【備注:不專(zhuān)慮“保險(xiǎn)代理人、證券經(jīng)紀(jì)人月傭金收入不超過(guò)10萬(wàn)元”免征增值稅及附加 稅稅收優(yōu)惠政策】為啥他的允許扣除稅費(fèi)是108
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2023-10-04
有一公司為有限責(zé)任公司小規(guī)模納稅人,4-6月份收入為9600元,所以增值稅為免征,那么我申報(bào)附加稅時(shí)是不是都填0申報(bào)即可
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2020-07-14
老師好!定額征收的經(jīng)營(yíng)部,季度開(kāi)票小于9萬(wàn)元免增值稅和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅,那如果季度超過(guò)9萬(wàn)是如何交生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅的?
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2022-04-10
一般納稅人外出經(jīng)營(yíng)預(yù)交未抵減的增值稅,可以抵減本地項(xiàng)目簡(jiǎn)易征收的增值稅嗎
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2021-09-14
沒(méi)有其他收入只有稅控軟件開(kāi)票30萬(wàn) 那么增值稅應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額填多少
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2021-04-10
老師,生產(chǎn)型企業(yè)出口免抵退稅分錄: 1.貨物出口,實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入時(shí): 借:應(yīng)收賬款 貸: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 - 外銷(xiāo) 2.免抵退稅不予免征和抵扣的稅額: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 - 外銷(xiāo)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3.應(yīng)退稅額: 借:其他應(yīng)收款 - 出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 4.免抵稅額: 借:應(yīng)繳稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口抵減內(nèi)銷(xiāo)的應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 5.次月收到退稅款時(shí): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 - 出口退稅 第三條和第四條的 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 數(shù)據(jù)時(shí)同一個(gè)嘛?
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2024-05-22
老師,營(yíng)改增,一般納稅人是按照“增值額”X稅率。小規(guī)模是按照“銷(xiāo)售收入”X征收率。請(qǐng)問(wèn):“增值額”如何計(jì)算出來(lái)呢?服務(wù)業(yè),該如何計(jì)算“增值額”
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2016-04-26
請(qǐng)問(wèn)老師:營(yíng)改增小規(guī)模納稅人購(gòu)稅控設(shè)備全額抵稅如增值稅因達(dá)不到起征點(diǎn)免稅在資產(chǎn)負(fù)債表上怎么反應(yīng)?
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2016-09-28
老師您好!我是非營(yíng)利組織的會(huì)計(jì),在6月開(kāi)據(jù)了一張8萬(wàn)元的發(fā)票,款未收到,做的分錄是借:應(yīng)收帳款 80000 貸:提供服務(wù)收入—限定性收入79207.92 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅792.08,本季度僅此一筆收入二,未達(dá)起征點(diǎn),還需做增值稅減免的分錄嗎?
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2021-07-11
2018年出口的貨物,在12月份報(bào)了增值稅免稅收入,但2019年確認(rèn)是收不回工廠的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在能如何申報(bào)?如果轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),需要把前面申報(bào)的免稅收入修改過(guò)來(lái)嗎?還是直接在本期申報(bào)內(nèi)銷(xiāo)?
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2019-04-04
老師,我們有個(gè)九月剛注冊(cè)的小規(guī)模納稅人,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在是季度30W免征收增值稅,那么九月份能開(kāi)票不超10W呢還是30W呢?
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2023-09-18
如果是在實(shí)操中,一般納稅人中了一次標(biāo),然后他的總價(jià)款分一部分給小規(guī)模納稅人,去做的話(huà),那小規(guī)模納稅人,他不是有不超10萬(wàn)級(jí)不超30萬(wàn)免征增值稅的這個(gè)政策嗎?這樣不就有一個(gè)問(wèn)題,就是我實(shí)際上繳的增值稅不就變少了嗎?
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2020-12-10
1.銷(xiāo)售個(gè)人使用過(guò)的物品或資產(chǎn),屬免征增值稅的,能否到稅務(wù)局開(kāi)具普通發(fā)票? 2.分期付款方式購(gòu)入資產(chǎn),有融資性質(zhì),一般的合同中標(biāo)的金額是含稅價(jià),請(qǐng)問(wèn)發(fā)票如何開(kāi)具?會(huì)計(jì)分錄如何編制? 3.一般性企業(yè),如有傭金收入,可以單獨(dú)開(kāi)具傭金發(fā)票嗎、。 謝謝
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2020-02-15
蔬菜流通環(huán)節(jié)免征增值稅針對(duì)的是從事農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)和零售的納稅人。如果我們公司從農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)廠家采購(gòu)初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品直接賣(mài)給消費(fèi)者,公司需要納增值稅和企業(yè)所得稅么?
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2017-06-26
免征增值稅企業(yè)如果購(gòu)買(mǎi)原材料的時(shí)候收到稅率為百分之9的普票,是不是把稅費(fèi)直接計(jì)入原材料成本里面去。比如原材料1W,稅費(fèi)900. 那分錄是不是借:原材料1.09W 代:銀行存款.
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2019-09-12
我是酒店,有住宿和餐飲,一月份開(kāi)了普票和專(zhuān)票,專(zhuān)票不能收回紅沖,所以,只有普票享受免征增值稅,但是,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有去年11月份的,進(jìn)項(xiàng)稅額在免稅和不免稅之間分配比例的時(shí)候,這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅額不屬于一月份,要不要減出來(lái)呀?
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2020-02-25
根據(jù)《關(guān)于小微企業(yè)暫緩收繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)的通知》(蘇工辦[2018] 8 號(hào))的相關(guān)文件精神,對(duì)銷(xiāo)售額不超過(guò)3萬(wàn)(按季納稅的,不超過(guò)9萬(wàn)元),按規(guī)定免征增值稅的小微企業(yè),自2018年1月1日起至2020年12月31日止,暫緩收繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)?!变N(xiāo)售額不超過(guò)2萬(wàn)“和”免征增值稅的小微企業(yè)“,這2個(gè)條件是同時(shí)滿(mǎn)足,還是滿(mǎn)足一個(gè)就可以了?
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2019-06-12
開(kāi)發(fā)票名稱(chēng)安裝維修費(fèi)可填列在“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”這一欄,然后和“貨物及勞務(wù)”分開(kāi)享受9萬(wàn)以下免征增值稅嗎?剛剛說(shuō)安裝是服務(wù),維修是勞務(wù),怎樣開(kāi)發(fā)票更好,可以分別享受免征,
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2017-07-28