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老師,公司是新成立的七月份做的稅務(wù)登記,但是六月份公司就有費用產(chǎn)生,請問六月份的費用票可以做在賬上并且抵扣企業(yè)所得稅嗎?
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2021-10-13
老師,問下。因為匯算2021年度企業(yè)所得稅清繳,把財務(wù)費用納稅調(diào)增了,這筆賬怎么做分錄
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2022-07-09
有費用、收入,申報了營業(yè)稅,但是企業(yè)所得稅都是零申報。過去賬和稅務(wù)不一致,如今該怎么處理
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2016-11-15
企業(yè)所得稅快該教了,我不不太懂,我聽說有合理避稅這一說,從企業(yè)所得稅公式里也能看出,費用多出點,稅就能少,是這樣的嗎
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2017-02-18
調(diào)整了以前年度的費用,怎么補交所得稅?
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2020-01-14
企業(yè)收取的資金占用費要交增值稅和企業(yè)所得稅嘛?稅率是多少?
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2020-04-12
申報所得稅時填的營業(yè)成本包含了費用嗎?
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2019-07-02
公司是服務(wù)行業(yè),但1月就預(yù)收了12月個的收入了且開了發(fā)票,但每個月的費用基本是固定的,,但第一季度會預(yù)繳好多企業(yè)所得稅,那我應(yīng)該怎么操作,到時年底預(yù)繳多的可以退嗎,08:48:00小龍囡囡 2017-08-17 08:48:00打個比方:1月預(yù)收1000萬,第一季度成費及相關(guān)費用240萬,,那我不是要預(yù)交(1000-240)*25%=190萬但是1000萬都已經(jīng)開了發(fā)票,不是要轉(zhuǎn)入收入嗎
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2017-08-17
老師,請問單位上個月開了一百多萬的勞務(wù)票,然后這家單位雖然成立有兩年了,但是之前沒有經(jīng)營。 這單位也沒什么費用。 企業(yè)所得稅是查賬征收。 然后這塊除了人工也沒什么好做成本的,像這種情況,我能把人工成本做超過開票的收入嗎?
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2019-06-19
年報財務(wù)報表已申報成功,這會所得稅年報提示這,要怎么修改(也就是財務(wù)報表里沒有填明細(xì)費用,只填了總費用)
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2017-04-21
你好,企業(yè)里給員工參保,,這個參保是在當(dāng)?shù)厣绫>謪⒈5模敲催€有一種給員工參保的方式,是請中介保險公司給員工參保的,那么再中介保險公司里給員工參保的費用能在企業(yè)所得稅前扣除嗎
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2020-09-15
去年是預(yù)交 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費 借:應(yīng)交稅費 貸:銀行存款 怎么會去年應(yīng)交稅費還掛賬?
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2025-04-17
小規(guī)模納稅,請問假設(shè)2017.12.31稅帳利潤總額和凈利潤均為2000元,忘了計提所得稅費用,18年1月初交納所得稅500。18年1月該如何處理這500元呢,是需要補計提 借;所得稅費用 貸;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅1月份繳納 借;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款。是這樣做嗎?那1月利潤表如又如何體現(xiàn)?還需要將所得稅費用500體現(xiàn)在利潤表上嗎?
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2018-03-19
我們增值稅用什么取得什么進(jìn)項發(fā)票抵扣合理 再一個 所得稅 取得什么成本的費用的發(fā)票可以抵扣所得稅我們單位沒升一般納稅人呢 沒專票 所以我們?nèi)绻_中介費用什么發(fā)票抵扣比較合理?
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2018-04-08
如果一個公司購買東西都沒有票 也都沒有入賬 會不會有什么影響呢? 比如購買辦公用品 電腦 房租這些 是不是以后企業(yè)所得稅就會高 成本這一塊就很低呢
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2017-12-08
您好,我這邊銀行扣款了所得稅費用,我做了借:所得稅費用,貸:銀存,總公司掛一個同樣金額的往來,我怎么做分錄呀?
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2021-04-26
老師我19年第二季度預(yù)交了企業(yè)所得稅款,但是我到11月份和馬上要過的12月份中費用產(chǎn)生的比較大,算總體起來我覺得我的全年企業(yè)所得稅沒有這么多,那到我來年匯算清繳的時候會退我還是怎么樣?
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2019-11-28
老師。請問下企業(yè)所得稅=收入-成本-其他費用等,如果成本是沒有取得進(jìn)項發(fā)票的,能減嗎
2/571
2016-11-03
老師,我們公司是這個月才正式運營的,但公司以前就注冊,我新接手的,他們以前的賬是找的代理機(jī)構(gòu)做的,公司是做APP的,前期基本沒有利潤的,只有費用,增值稅都是零申報,我看他們交給我以前的表,只有一個企業(yè)所得稅報做的是虧損,其他的都是零申報,我沒做過這樣的賬,麻煩老師給我指導(dǎo)一下我現(xiàn)在接手應(yīng)該如何做賬,公司是沒有軟件的,我現(xiàn)在用的表格做賬,交給我的賬也沒有一張憑證報表
1/464
2016-10-26
本公司今年一直為虧損狀態(tài),預(yù)計四季度收入一筆金額,但是由于費用較多,年底依舊為虧損狀態(tài),請問在稅務(wù)上我應(yīng)該怎么處理呢?是只有盈利后才可以彌補虧損?本年度計提的壞賬準(zhǔn)備確認(rèn)了遞延所得稅,該怎么處理?
1/484
2019-09-23