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工資單上的社??坼X和社??ㄉ系腻X不一致
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2024-07-18
老師,請(qǐng)問(wèn)合同上怎么體現(xiàn)出來(lái)是上年的費(fèi)用?
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2020-12-22
現(xiàn)在上海可以直接報(bào)考注冊(cè)會(huì)計(jì)師,上海的嗎?
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2018-06-15
公司賬戶上的錢如何合理的轉(zhuǎn)到法人賬戶上
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2019-06-16
專票怎么上傳未成功,提交上傳沒(méi)反應(yīng),網(wǎng)絡(luò)好
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2022-02-28
上一輪上海房產(chǎn)稅改革試點(diǎn)有哪些經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)
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2023-11-03
老師,我現(xiàn)金上年結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)錯(cuò)了,怎么調(diào)整上年的?
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2021-08-11
金蝶迷你版的上的賬能移到金蝶專業(yè)版上嗎?
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2017-08-10
我就是審核通過(guò)的照片上傳上去的,中級(jí)報(bào)名
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2019-03-16
剛做了學(xué)堂里面建筑業(yè)深圳長(zhǎng)城建筑12月份的賬,不知道上面報(bào)表是怎么做出來(lái)的,報(bào)表上的數(shù)跟明細(xì)賬上的數(shù)跟本就對(duì)不上
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2018-10-16
跨年的進(jìn)銷存賬(稅帳),要不要將上年期末庫(kù)存填上去?還有每筆收入和支出的金額需要填上去,還是只需要填上數(shù)量就可以了?
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2019-03-11
老師好,上個(gè)月做的勞務(wù)費(fèi)一直沒(méi)開上發(fā)票,這個(gè)月才開回來(lái),費(fèi)用已在上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)了,票回來(lái)補(bǔ)充在上個(gè)月憑證里這樣可以嗎?
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2021-07-18
上海和蘇州店都是同一個(gè)老板,老板想把上海和蘇州合并一家納稅申報(bào)?公司放在上海,對(duì)外也是用上海的公司名稱,這樣可以嗎?
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2019-04-27
您好,我想問(wèn)下日記賬上如果下班后賬上有一筆收款,第二天登記日期是記到款那天晚上的日期還是第二天上班后記賬的日期
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2020-12-30
老師您好,麻煩問(wèn)一下,我們是國(guó)有企業(yè),需要上繳利潤(rùn),利潤(rùn)上繳是按照凈利潤(rùn)上繳還是按照提取盈余公積后的未分配利潤(rùn)上繳
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2020-06-08
上傳了
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2017-04-11
購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)原料一批,已驗(yàn)收入庫(kù),取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別為28.31萬(wàn)元、3.68萬(wàn)元,取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)金額3萬(wàn)元。 (2)直接向農(nóng)民收購(gòu)用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批,收購(gòu)發(fā)票_上注明價(jià)款為42萬(wàn)元;運(yùn)費(fèi)4萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā) (3)銷售A產(chǎn)品一批,貨已發(fā)出并辦妥銀行托收手續(xù)但貨款未到.向買方開具的專用發(fā)票注明銷售額82萬(wàn)元。 (4)銷售B產(chǎn)品- -批,采取分期收款方式結(jié)算,合同約定.貨款自2019年7月底開始分五次結(jié)算,每期結(jié)算金額為含稅價(jià)格5.85萬(wàn)元,應(yīng)購(gòu)貨方要求,企業(yè)于7月30日全額開具增值稅專用發(fā)票; (5) _上期留抵稅額2.5萬(wàn)元。(本月取得的相關(guān)票據(jù)符合稅法規(guī)定并在當(dāng)月通過(guò)認(rèn)證并申報(bào)抵扣。)
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2021-04-14
1、某公司是一家具有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般象600萬(wàn)元售及國(guó)內(nèi)銷售。甲公司本年5月購(gòu)進(jìn)所需原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款600萬(wàn)元、增值稅額78萬(wàn)元,貨款已用銀行存款支付;內(nèi)銷貨物取得含稅銷售額327.6萬(wàn)元,內(nèi)銷貨物成本為180萬(wàn)元,該批貨物已經(jīng)發(fā)出,款項(xiàng)以銀行存款收,該批貨物在發(fā)出時(shí),其控制權(quán)由甲公司轉(zhuǎn)移給客戶;出口貨物離岸價(jià)折合人民幣2350萬(wàn)元,出口貨物成本為156萬(wàn)元。假設(shè)上期留抵稅額為6.2萬(wàn)元,增值稅稅率為13%,退稅率為10%。甲公司本年5月對(duì)取得的增值稅專用發(fā)票進(jìn)行了勾選確認(rèn)。 要求: (1)編制購(gòu)進(jìn)原材料的會(huì)計(jì)分錄; (2)編制貨物外銷的會(huì)計(jì)分錄; (3)編制貨物內(nèi)銷的會(huì)計(jì)分錄; (4)計(jì)算當(dāng)期不得免征和抵扣稅額并做會(huì)計(jì)處理; (5)計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納稅額并做會(huì)計(jì)處理。
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2023-02-06
應(yīng)抵扣稅額合計(jì)=進(jìn)項(xiàng)稅額+上期留抵稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出+按適用稅率計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額 其中-免抵退貨物應(yīng)退稅額 怎么理解為什么是減去,還有按適用稅率計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額 為什么是加上,怎么理解減去不就抵扣的少了。交的稅多了
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2018-09-04
老師,發(fā)現(xiàn)上月地稅收入少報(bào)了,導(dǎo)致相關(guān)稅費(fèi)少繳納了。12月報(bào)稅收入填12月發(fā)生額,還是要加上上月收入少報(bào)的?還是直接收入填12月,相關(guān)稅費(fèi)把上月少報(bào)的報(bào)上去?
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2016-12-22