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銷售a產(chǎn)品一批,價(jià)款85000,增值稅14450(上月已經(jīng)預(yù)售價(jià)款100 000元),剩余款項(xiàng)尚未退回 會(huì)計(jì)分錄
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2021-11-08
我們是外銷加內(nèi)銷 生產(chǎn)型企業(yè), 有退稅會(huì)讓我們交的增值稅變少,這樣會(huì)引起稅負(fù)偏低嗎?
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2016-12-15
你好,一企業(yè)為垃圾服務(wù)中心處理垃圾滲濾液服務(wù),請(qǐng)問一下能不能享受增值稅即征即退?
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2024-10-31
請(qǐng)問增值稅報(bào)表中的附表一上的免抵退稅和免稅這一欄是什么企業(yè)需要填寫的數(shù)字呢
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2023-03-02
稅控盤已經(jīng)完成抄稅,為什么申報(bào)增值稅的時(shí)候老是彈窗未抄稅 關(guān)掉彈窗就被退出來(lái)了
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2023-04-13
小規(guī)模公司到稅務(wù)局代開了一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,客戶公司有變不需要增票,需要從新開一張普通發(fā)票,那增值稅發(fā)票扣的稅款能否退回到公司賬戶上,如果不能,能否抵扣普通發(fā)票的稅
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2017-01-23
老師,學(xué)堂什么時(shí)候增加出口退稅的新版的課呀
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2019-04-13
上一季度多繳納的增值稅23.18,稅務(wù)局未退回或后期不申請(qǐng)退回,現(xiàn)在未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)總額勾稽關(guān)系差額正好是23.18,怎樣做分錄呢:是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 23.18,貸:營(yíng)業(yè)外支出 23.18,這樣做可以嗎?能使這個(gè)勾稽關(guān)系平等嗎?
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2018-10-16
銷售A產(chǎn)品7.2元/套(包含出口退稅17%),現(xiàn)客戶為“海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)增值稅一般納稅人試點(diǎn)”以后要求公司開增值稅專用發(fā)票了,那開票的不含稅單價(jià)怎么計(jì)算?因?yàn)槟芟硎芡硕愃越o客戶的價(jià)格是低一些的這樣算對(duì)嗎?
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2018-05-10
請(qǐng)問,今年收到退回2020年多交的增值稅(之前本應(yīng)按1%交,當(dāng)時(shí)按3%交),是不是2020年的賬務(wù)處理少記了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,今年收到退回來(lái)的增值稅怎么做分錄呢?貸方記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(補(bǔ)以前少記的)還是記營(yíng)業(yè)外收入呢?謝謝
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2021-04-08
請(qǐng)問出口退稅申報(bào)匯總表里的“當(dāng)期免抵稅額”需要做會(huì)計(jì)分錄嗎,我公司原來(lái)的會(huì)計(jì)有時(shí)做,有時(shí)不做?她做的話做的是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅,這樣做對(duì)嗎?
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2019-12-04
老師,你好。我們是外貿(mào)企業(yè)。6月在出口退稅類認(rèn)證勾選了一張進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票稅額2000元?,F(xiàn)在7月份我們要申報(bào)退這筆稅。這筆稅目前在7月的增值稅報(bào)表中進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄。7月應(yīng)該還要對(duì)這筆稅進(jìn)行什么處理嗎
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2024-07-05
企業(yè)小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人了,現(xiàn)在發(fā)生了 在小規(guī)模期間的退貨,3%的紅票已經(jīng)開具,如果之前小規(guī)模時(shí)候沒有交稅,現(xiàn)在申報(bào)增值稅報(bào)表是不是不用體現(xiàn)這紅票?如果之前繳納了3%的增值稅,現(xiàn)在是錄入到簡(jiǎn)易計(jì)稅,走退稅嗎?
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2021-11-30
請(qǐng)問老師,小規(guī)模建筑勞務(wù)在項(xiàng)目所在地預(yù)交增值稅,然后自己有專票自己開,但是項(xiàng)目所在地以小規(guī)模月不超10萬(wàn)為由要求之前預(yù)交的增值稅退還給我們。要求我們辦理退稅。這是怎么回事?開專票也享受減免么?
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2019-09-12
為什么應(yīng)收出口退稅款減少 而應(yīng)交的出口退稅要增加
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2019-09-18
老師,我把即增即退的稅金抵扣了,現(xiàn)在想要退稅,退不了能有什么辦法挽救嗎
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2021-10-15
庫(kù)存及退貨損失 如發(fā)生退貨 退貨3%以內(nèi)按照貨值的15%記為費(fèi)用計(jì)入銷售費(fèi)用;退貨3%-5%按照貨值的25%計(jì)入銷售費(fèi)用;退貨5%以上按照貨值的50%計(jì)入銷售費(fèi)用。退貨額按照銷售給客戶的價(jià)格計(jì)算。非整件、混合裝的開箱部分的退貨,按照貨值的100%計(jì)入營(yíng)銷費(fèi)用。貨值按照銷售給客戶的價(jià)格計(jì)算。老師請(qǐng)問借銷售費(fèi)用應(yīng)該貸什么
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2022-05-17
公司銷售自己的軟件產(chǎn)品,要申請(qǐng)軟件增值稅即增即退,備案的時(shí)候出現(xiàn)圖片里這個(gè),我是需要去稅務(wù)局增加什么征收品目,軟件開發(fā)嗎?
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2021-06-02
銀行賬戶收到退稅退庫(kù)金額3筆,分別是城建 7,教育附加3,地方交付附加2,和印花稅30.請(qǐng)問申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該要把退稅額填減去,請(qǐng)問在哪張表里填寫。退稅原因是小微企業(yè)六稅兩費(fèi)減免政策
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2022-04-19
老師,我想問 就是那個(gè)出口退稅的分錄,借方:其他應(yīng)收款應(yīng)――收出口退稅 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)和借方:其他應(yīng)收款――應(yīng)收款出口退稅貸方:應(yīng)交稅費(fèi)――出口退稅這兩個(gè)分錄是一個(gè)意思嗎?
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2019-11-08