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您好老師,我們是一般納稅人,增值稅申報(bào)表主表第2.3欄在什么樣的情況下需要填寫?因?yàn)槲胰绻袘?yīng)稅貨物或勞務(wù)銷售額,我在附表一已經(jīng)填過了,主表第2.3欄還要填嗎?謝謝老師
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2021-12-17
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,填寫增值稅表時(shí),1.怎樣填附表一和主表?2.需要進(jìn)行銷項(xiàng)發(fā)票采集處,在采集未開票收入嗎?
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2022-03-02
年度報(bào)表里的財(cái)務(wù)報(bào)表里的應(yīng)交稅費(fèi)附注,增值稅的期末余額和期初余額代表什么,本期發(fā)生額如何計(jì)算
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2022-03-21
小規(guī)模納稅人減按1%申報(bào)繳納增值稅后,附加稅按照減征后的1%增值稅額申報(bào),還是按照3%征收率的增值稅額申報(bào)附加稅?
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2021-07-05
老師,我公司出口開具零稅率普票,但購進(jìn)商品項(xiàng)為增值稅專用發(fā)票,購進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣,我填增值稅申報(bào)表,表2時(shí),要把不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅填到哪一項(xiàng)中啊
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2019-10-21
本月沒有應(yīng)納增值稅,附加稅是零,可是有異地預(yù)繳上月的附加稅700元,這700元需要填到附加稅申報(bào)表本期已繳稅額那欄嗎?還是等到下月有附加稅款時(shí)再填入?
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2018-08-03
把增值稅附加申報(bào)成營業(yè)稅附加怎么辦?
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2019-10-12
填增值稅小規(guī)模申報(bào)表,發(fā)票上加起來的增值稅額是22897.89元,填表的時(shí)候自動(dòng)算出來的的稅額是22897.86元,填表怎么處理?是要根據(jù)發(fā)票上的稅額倒算收入額,填在申報(bào)表上?
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2017-02-21
代開了兩次發(fā)票是分開的,申報(bào)增值稅表預(yù)交稅款 就出現(xiàn)個(gè)取值問題相當(dāng)于我少交了1分錢,按這樣提交后,附加稅就顯示為0.01修改不了,這樣申報(bào)的話附加稅不是錯(cuò)了嗎?
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2021-03-03
增值稅納稅申報(bào)表(適用增值稅小規(guī)模納稅人)的表,第9欄我是要填含稅銷售額還是不含稅銷售額?
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2018-01-02
增值稅預(yù)繳申報(bào)表沒有就不用填是嗎?我是零申報(bào)的
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2018-06-01
季度申報(bào)可以先報(bào)增值稅納稅申報(bào),再報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
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2021-10-10
老師好,我在填增值稅申報(bào)表時(shí)遇到問題請(qǐng)教一下老師 1、報(bào)表全部填完顯示“錯(cuò)誤:增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表本期 實(shí)際抵減稅額應(yīng)等于主表第23行“應(yīng)納稅額減征額”第1列與第3列之和!” 2、我檢查了一下,主表第23行“應(yīng)納增值稅減征額”填列“稅控設(shè)備820元”+“出售報(bào)廢車輛減半征收增值稅538.46 元”共計(jì)1358.46元。 3、請(qǐng)老師指
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2016-06-15
老師好。請(qǐng)問退役軍人免增值稅申報(bào)表如何填寫
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2021-01-09
一般納稅人企業(yè),增值稅的報(bào)表填好了申報(bào)的時(shí)候怎么找不到增值稅的申報(bào)了
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2019-01-03
老師??個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還怎么申報(bào)增值稅?增值稅申報(bào)表6%那欄銷項(xiàng)填寫是灰色的
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2023-04-11
小規(guī)模減按1%征收率的,減按的2%申報(bào)增值稅時(shí)用不用填寫增值稅減免申報(bào)表?
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2021-04-10
有一筆增值稅專用發(fā)票的銷項(xiàng)負(fù)數(shù),填增值稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)該怎樣填寫
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2017-11-01
老師早上好,小規(guī)模納稅人享受免增值稅優(yōu)惠政策,本季度開票收入8000元,未開票收入56000元,請(qǐng)問填增值稅申報(bào)表時(shí)開票收入這部分填在哪行?
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2019-11-27
老師,在填增值稅申報(bào)時(shí),本月沒有銷項(xiàng),首次購買的稅盤費(fèi)用可以不做處理,等到下個(gè)月有銷項(xiàng)再填入申報(bào)表中呢?
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2016-06-30