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老師,在網(wǎng)上申報(bào)國(guó)稅,在填制增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候 如何將銷項(xiàng)額導(dǎo)進(jìn)來(lái) 是我們手工導(dǎo)入的 還是開(kāi)票抄報(bào)稅后 網(wǎng)絡(luò)后臺(tái)自己導(dǎo)入的呢?
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2016-10-12
老師你好 我想問(wèn)下 我是小規(guī)模納稅 季度申報(bào) 增值稅納稅申報(bào)表主表已經(jīng)填過(guò)申報(bào)了 可下邊提示是2016減免申報(bào)明細(xì)沒(méi)有填寫(xiě)
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2020-01-03
11月份代開(kāi)增值稅專票了,已經(jīng)繳納增值稅136.28,今天再報(bào)國(guó)稅報(bào)表時(shí),城建稅用申報(bào)嗎?
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2019-01-04
小規(guī)模增值稅申報(bào)表第10小微企業(yè)免稅銷售額包含代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票金額嗎
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2019-04-05
出售固定資產(chǎn)(汽車)開(kāi)了增值稅專票,這個(gè)銷項(xiàng)稅額要在增值稅申報(bào)表中哪一欄填寫(xiě)???
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2019-01-03
老師增值銳申報(bào)表期末未交稅額和明細(xì)賬里面的未交增值銳余額 應(yīng)該是一致的嗎
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2021-09-30
老師,小規(guī)模季報(bào),有普票免增值稅,也有3個(gè)點(diǎn)的專票銷售額 ,如何填報(bào)增值稅申報(bào)表?
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2023-03-13
甲汽車制進(jìn)廠為增值稅一般納稅人,本年5月銷售10柄A型號(hào)小汽車,出廠價(jià)為每鍋100 000元 “不含稅),A型號(hào)小汽車成本為每輛700000元;用10輛B型號(hào)小汽車抵供以前欠已公司貨款1 500 000 元, ? B型號(hào)小汽車成本為每鍋100 000元,B型號(hào)小汽車的平均售價(jià)為每輛 120 000 元(不含稅),最商售 價(jià)為每鍋125000元 (不含稅)。上述小汽車的消費(fèi)稅稅率均為9%。 安求: 對(duì)甲汽車制造廠上述業(yè)務(wù)進(jìn)行 賬務(wù)處理。 2.甲珠寶店為增值稅一般納稅人,本年5月將自產(chǎn)的金項(xiàng)鏈 100克獎(jiǎng)勵(lì)給管理部門的優(yōu)秀職工,其成 本為50000元,當(dāng)月同樣金項(xiàng)鏈的零售價(jià)格為678元/克。要求:對(duì)甲珠寶店上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
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2023-06-15
1甲汽車制進(jìn)廠為增值稅一般納稅人,本年5月銷售10柄A型號(hào)小汽車,出廠價(jià)為每鍋100 000元 “不含稅),A型號(hào)小汽車成本為每輛70000元;用10輛B型號(hào)小汽車抵供以前欠已公司貨款1 500 000 元, ? B型號(hào)小汽車成本為每鍋100 000元,B型號(hào)小汽車的平均售價(jià)為每輛 120 000 元(不含稅),最商售 價(jià)為每鍋125000元 (不含稅)。上述小汽車的消費(fèi)稅稅率均為9%。 安求: 對(duì)甲汽車制造廠上述業(yè)務(wù)進(jìn)行 賬務(wù)處理。 2.甲珠寶店為增值稅一般納稅人,本年5月將自產(chǎn)的金項(xiàng)鏈 100克獎(jiǎng)勵(lì)給管理部門的優(yōu)秀職工,其成 本為50000元,當(dāng)月同樣金項(xiàng)鏈的零售價(jià)格為678元/克。要求:對(duì)甲珠寶店上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
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2022-04-21
營(yíng)改增后房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)土地增值稅如何清算和申報(bào)表怎樣填寫(xiě)?
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2016-07-30
老師,外貿(mào)出口企業(yè),在補(bǔ)申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),誤將未開(kāi)具發(fā)票金額,填入開(kāi)具其他發(fā)票金額,而且已跨月后才發(fā)票,現(xiàn)在該如何處理?
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2022-02-19
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表,計(jì)算出來(lái)應(yīng)交稅額為負(fù)數(shù),可以正常申報(bào)嗎?這個(gè)負(fù)數(shù)金額中是要申請(qǐng)退稅還是留抵以后減稅
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2017-06-20
外貿(mào)企業(yè)在去年12月出口貨物,并且已經(jīng)勾選退稅,也申報(bào)了增值稅收入,在今年2月已經(jīng)做了出口退稅申報(bào),那增值稅申報(bào)表中需要修改什么數(shù)據(jù),或者有什么數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)彈出嗎
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2023-03-13
小規(guī)模季報(bào),二季度開(kāi)普票不含稅10萬(wàn) 稅1千。月末結(jié)轉(zhuǎn)1千到營(yíng)業(yè)外免稅收入里。但增值稅申報(bào)表里免稅額依然是3%的利率也就是3千。這種情況。怎么操作?或者附表如何填寫(xiě)?謝謝!
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2020-07-07
房企收了全款到了增值稅納稅時(shí)間 增值稅申報(bào)表如果報(bào)了銷售額 那么所得稅方面怎么確定收入 成本還未發(fā)生完呢
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2017-07-04
老師您好:上年末,公司辦公場(chǎng)所租賃費(fèi),開(kāi)票認(rèn)證后掛賬,后因票據(jù)錯(cuò)誤予以退回,稅務(wù)系統(tǒng)已紅沖,賬面尚未沖回,稅務(wù)系統(tǒng)比賬面少;今年初,賬面沖銷發(fā)票,稅務(wù)系統(tǒng)比賬面多同樣的數(shù)額,現(xiàn)在,總部查增值稅申報(bào)表與賬面進(jìn)銷項(xiàng)差異,麻煩老師這個(gè)怎么調(diào)整?本年的不符,但年累計(jì)總數(shù)是相符的
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2021-09-23
老師,公司有一些情況如下,公司是一般納稅人,是商貿(mào)類,去年6月開(kāi)錯(cuò)3%的稅率給客戶,應(yīng)是開(kāi)13%,當(dāng)時(shí)7月申報(bào)稅時(shí)客戶才發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò),所以按照稅局工作人員的方法把開(kāi)錯(cuò)稅率的發(fā)票換算成13%的,填在未開(kāi)具發(fā)票那欄,使得增值稅申報(bào)表和月度統(tǒng)計(jì)表有一些出入,那我是按照申報(bào)表的數(shù)據(jù)對(duì)賬,還是以月度統(tǒng)計(jì)表來(lái)對(duì)賬?
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2021-03-22
老師你好,小規(guī)模企業(yè)發(fā)票稅率現(xiàn)在是減按1%的稅率,季報(bào)表,增值稅申報(bào)表怎么填呢,開(kāi)市場(chǎng)推廣,調(diào)研服務(wù)類發(fā)票
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2020-10-13
老師,增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了銷項(xiàng)稅額,但是賬里沒(méi)有做處理,期末進(jìn)項(xiàng)稅額和賬里的進(jìn)項(xiàng)稅不一致,這樣填報(bào)可以嗎?
3/291
2022-05-05
老師您好,稅控盤維護(hù)費(fèi)減免增值稅額,在納稅申報(bào)表中怎么填寫(xiě)
1/1768
2019-06-04