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你好 小規(guī)模增值稅申報(bào)的時(shí)候有個(gè)7月代開的專用發(fā)票9月紅沖了 普通發(fā)票開的還沒有超過9萬 這個(gè)稅額想留著下次開票的時(shí)候使用,那這個(gè)增值稅 怎么填列
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2018-10-23
小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度發(fā)票含稅30萬元,不含稅為291262.14元,都是開票后馬上扣稅的。增值稅申報(bào)表是不是這樣填呢,另外增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,應(yīng)稅服務(wù)減除項(xiàng)目清單(差額征收資格納稅人適用)這幾個(gè)表需要填嗎
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2018-04-08
興隆商貿(mào)5月專票是14077.67,普票33800,為什么增值稅減免申報(bào)明細(xì)老師說見面的不填,城建稅不是減免50%
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2022-07-14
取得的ETC電子普通發(fā)票認(rèn)證后,會(huì)像其他發(fā)票一樣自動(dòng)導(dǎo)入增值稅申報(bào)表中去,還是要手動(dòng)填寫?
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2020-03-20
已經(jīng)確認(rèn)收入后發(fā)生銷售折讓,怎么開紅字增值稅發(fā)票?需要先申請(qǐng)紅字發(fā)票信息,然后再填開嗎?
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2018-10-07
簡易征收,本期開了一張正確的發(fā)票和一張紅沖發(fā)票,在增值稅申報(bào)表附表二,分別填寫在哪一行,
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2019-03-08
開增值稅普通發(fā)票,稅收分類編碼填錯(cuò)了,票已經(jīng)開出來給對(duì)方了,但是名稱,稅率,金額都是正確的
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2017-12-28
老師,開增值稅普票時(shí),貨物很多要開銷貨清單,但是有多個(gè)稅率,發(fā)票上稅率一欄怎么填?可以空著嗎?
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2019-05-28
小規(guī)模納稅人,物業(yè)公司收取的物業(yè)費(fèi)做無票收入,在申報(bào)增值稅的時(shí)候。無票收入應(yīng)該填在哪里?
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2020-01-12
開具的增值稅普通發(fā)票銷貨方賬號(hào)未填寫上,這份發(fā)票還能用嗎?如果二維碼未顯示全還能用嗎?
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2018-10-09
第四季度開票蔬菜11518.5肉175279.2合計(jì)免稅額186794.7(已經(jīng)備案免增值稅)又開其他普票162656.88,這個(gè)申報(bào)表怎么填寫
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2019-01-15
老師,我們是小規(guī)模的,然后這個(gè)季度開具普票不含稅18346.53,專票合計(jì)不含稅2970.30,怎么填制增值稅申報(bào)表
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2020-07-05
增值稅專用發(fā)票開具了紅字發(fā)票的需要在申報(bào)表上填寫嗎?還是和作廢一樣不用在申報(bào)表上體現(xiàn)
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2019-07-07
房地產(chǎn)公司出售的商鋪,填預(yù)征土地增值稅表時(shí) 是填非普通住宅還是填其他類型房地產(chǎn)?
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2019-02-27
小規(guī)模納稅人,屬于小微企業(yè)!如果自開普票6萬,稅務(wù)局代開專票不含稅9萬元!填寫增值稅申報(bào)表時(shí)候第一行填6萬,第二行填9萬,但系統(tǒng)報(bào)錯(cuò),說未達(dá)起征點(diǎn)。正確的怎么填?
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2019-01-13
老師,2019年3月做未開票收入申報(bào)283487.97,未開票收入共預(yù)交增值稅45138.39元,4月份有開出16%發(fā)票共283487.97,請(qǐng)問4月增值稅應(yīng)納稅額要等于45138.39元嗎?上月預(yù)繳的要怎么扣回,5月申報(bào)增值稅是要去稅局柜臺(tái)填報(bào)嗎?網(wǎng)上增值稅申報(bào)表稅率改成13%了,開16%的部分是不是比對(duì)通不過?
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2019-04-28
建筑行業(yè)一般納稅人,在申報(bào)增值稅時(shí)已經(jīng)在項(xiàng)目所在地預(yù)繳的2%的增值稅數(shù)字要填在增值稅申報(bào)表的哪幾個(gè)表里面?
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2018-05-07
存在不得免抵稅額合計(jì)與增值稅納稅表差,增值稅5323.1填了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,要改增值稅納稅表還是免抵申報(bào),要怎樣申報(bào)?
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2021-06-09
小規(guī)模納稅人,增值稅普通發(fā)票上的稅額是1424.28,但在填寫增值稅報(bào)表時(shí)應(yīng)納稅額是用主營業(yè)務(wù)收入x3%算出的為1424.27,這個(gè)數(shù)字為免征額,兩者差0.01。我想請(qǐng)問的是報(bào)表填寫免征額時(shí),我按理應(yīng)該填寫發(fā)票的數(shù)字,但就會(huì)多出0.01這個(gè)怎么處理?
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2018-10-16
小規(guī)模納稅人代開增值稅專票,增值稅已在代開時(shí)交納,增值稅申報(bào)時(shí)需要申請(qǐng)?jiān)搶F碑a(chǎn)生的增值稅嗎?
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2019-01-14