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1新企業(yè),還沒(méi)有購(gòu)買稅控設(shè)備,也就是沒(méi)有開過(guò)票,現(xiàn)在收到不少進(jìn)項(xiàng)票,收到最早的票也得到9月份過(guò)認(rèn)證期,我是先把進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證了好呢?還是買了稅控再認(rèn)證,稅控7月份要買。 2就是我如果都認(rèn)證掉了,在稅控系統(tǒng)還沒(méi)買時(shí),應(yīng)該把這些進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證卻沒(méi)法抵扣的進(jìn)項(xiàng)總金額,分別需要填在增值稅申報(bào)表里的哪些行?
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2016-06-17
有沒(méi)有建筑業(yè)剛升為一般納稅人搭不會(huì)申報(bào),求解沒(méi)有收入只有一張3月份開的工程票才入賬這是增值稅申報(bào)表,可不知道該在哪里填
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2017-01-08
老師好,我以前聽過(guò)老師講的一般納稅人增值稅申報(bào)表的填報(bào),現(xiàn)在想聽找不到了,不知如何找到,謝謝
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2018-01-05
自查報(bào)告補(bǔ)繳了一筆去年銷售的增值稅10萬(wàn)元,5月扣款了,那到時(shí)候增值稅申報(bào)表了,這筆10萬(wàn)元這么填寫,這個(gè)月計(jì)算要抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額,這個(gè)月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是可以少認(rèn)證?
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2017-05-26
稅務(wù)代開的發(fā)票在填寫增值稅申報(bào)表時(shí),銷售收入填在代開發(fā)票中,那么已繳納的增值稅稅費(fèi)填在哪里呢?
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2019-01-13
一般納稅人,增值稅申報(bào)表這個(gè)月沒(méi)有成功,提示如下圖片這里面的海關(guān)增值稅是去年進(jìn)口材料時(shí)認(rèn)證的,今年7月才賣出,報(bào)表不是這樣填的嗎,哪里錯(cuò)了
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2017-08-09
老師請(qǐng)問(wèn)一下我上個(gè)月發(fā)票稅率開錯(cuò)了,9的開成了6的,這個(gè)月已經(jīng)開了紅字發(fā)票,上月的增值稅申報(bào)表要怎么填寫金額?
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2019-12-05
老師,疫情期間,一般納稅人生活服務(wù),免稅服務(wù),增值稅申報(bào)表中,免稅額填在哪?
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2020-02-14
免抵退匯總表與納稅表2差額-19628.84元,看了前期增值稅申報(bào)表沒(méi)發(fā)現(xiàn)是什么問(wèn)題。(本期免抵退稅是重新備案后首期申報(bào),以前年度有申報(bào)過(guò),期間中斷撤銷過(guò)出口退備案一年多)
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2020-04-21
老師您好,我有個(gè)建筑企業(yè),是小規(guī)模,開了普通發(fā)票了,也開了專票了,增值稅申報(bào)表怎么填寫啊,我不知道該填哪欄里。 下附圖片
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2020-01-02
我司是小規(guī)模,現(xiàn)在是1%征收率,因?yàn)榈诙径仁杖霙](méi)達(dá)到起征點(diǎn),所以減免了增值稅,目前在賬面上按照發(fā)票票面的稅率是1%做賬的,稅局減免的增值稅是按照3%減免的,打印的增值稅申報(bào)表與賬面減免的稅額不一致,那么,我的賬面是否還是按照1%的稅率把增值稅調(diào)為營(yíng)業(yè)外收入呢?
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2020-07-08
老師增值稅申報(bào)表里本期已繳稅額-分次預(yù)繳稅額使用了預(yù)繳的增值稅,是不是會(huì)計(jì)憑證里就需要做已交稅金跟預(yù)交增值稅的轉(zhuǎn)換分錄
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2022-04-21
今年1月所屬期的餐飲服務(wù)一般納稅人,增值稅申報(bào)表怎么操作?
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2020-02-17
上年有一張發(fā)票系統(tǒng)忘記作廢了,這筆沒(méi)有做收入,增值稅申報(bào)表上的銷售額和利潤(rùn)表不符,次年申請(qǐng)了紅字發(fā)票,還用再補(bǔ)個(gè)收入嗎
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2019-04-08
你好老師:小規(guī)模本季銷售額合計(jì)超30萬(wàn) 本季應(yīng)納稅額大于代開專票預(yù)繳稅額 代開專票沖紅未退的增值稅款 可以抵減本季增值稅申報(bào)表上的應(yīng)納稅額嗎
1/591
2019-12-27
有一般納稅人增值稅申報(bào)表怎么填寫的文件或者資料沒(méi)?謝謝
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2022-04-12
老師好:增值稅申報(bào)表的申報(bào)額,是查看稅控盤發(fā)票資料查詢里面的正負(fù)數(shù)發(fā)票清單嗎?申報(bào)額是開出正負(fù)數(shù)發(fā)票的總和嗎?作廢的發(fā)票需要考慮嗎?
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2020-01-06
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)季報(bào)的時(shí)候增值稅納稅申報(bào)表的累計(jì)收入比財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入累計(jì)數(shù)多1分,第三季度的財(cái)報(bào)已經(jīng)申報(bào)了,有影響嗎?
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2020-10-26
老師 出口退稅企業(yè)免抵稅額能夠通過(guò)增值稅申報(bào)表的主表計(jì)算出來(lái)嗎 原財(cái)務(wù)算出的免抵稅額為102787.1 這是怎么算的 麻煩老師看下 說(shuō)的清晰點(diǎn)謝謝
1/6
2023-12-21
個(gè)稅返還的手續(xù)費(fèi)計(jì)入的投資收益,報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候需要填嗎?
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2020-01-11