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增值稅申報(bào)表的主表上應(yīng)繳納增值稅是4493.12元 但是銀行回單上有兩個(gè)增值稅的加納金額
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2024-03-02
季報(bào)增值稅,一月有筆收入,二三月沒(méi)有表填對(duì)不對(duì)這個(gè)表要不要填
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2017-04-10
老師,我這邊增值稅報(bào)稅上個(gè)月我看了一下填寫(xiě)有主表附表一、附表二、附表五,那這個(gè)月我報(bào)稅的話(huà)除了這些要填寫(xiě)的附表之外其他的是不是不填寫(xiě)只需要保存一下申報(bào)就可以了?
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2023-06-05
報(bào)增值稅時(shí),申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)增值稅有先后順序嗎
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2019-04-10
公司開(kāi)出去的技術(shù)服務(wù)費(fèi)增值稅額,在增值稅報(bào)表上怎么填寫(xiě)
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2022-01-10
增直稅申報(bào)表,開(kāi)得有紅字發(fā)票應(yīng)該怎樣填
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2018-01-15
報(bào)增值稅!買(mǎi)了房子未開(kāi)票!申報(bào)應(yīng)該填在第幾欄怎么填?
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2023-03-24
老師,增值稅申報(bào)時(shí)提示應(yīng)同時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),報(bào)表申報(bào)在哪
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2019-04-16
企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)錯(cuò)誤如何撤銷(xiāo)申報(bào)重新申報(bào),不是增值稅報(bào)表
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2020-04-10
我司是小規(guī)模公司“主要批發(fā)啤酒/食品” 填 國(guó)稅“增值稅納稅申報(bào)表(適用增值稅小規(guī)模納稅人)”是不是把稅前銷(xiāo)售額填進(jìn)(小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額)中就可以?
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2016-04-10
一般納稅人,不開(kāi)增值稅專(zhuān)票收入視同銷(xiāo)售,做會(huì)計(jì)分錄時(shí),貸方要填寫(xiě)銷(xiāo)項(xiàng)增值稅是嗎?月底報(bào)稅時(shí)怎么處理?填寫(xiě)納稅申報(bào)表時(shí)怎么處理請(qǐng)幫忙解答
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2018-09-11
請(qǐng)問(wèn)老師,賬套里做的賬務(wù)處理 的增值稅余額 和 每月申報(bào)的增值稅申報(bào)表的待抵扣余額不一致,有可能出現(xiàn)這種情況不? 還是賬套或者申報(bào)的金額填寫(xiě)錯(cuò)了?
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2018-12-12
我單位一般納稅人,3月把稅率16%,不開(kāi)票銷(xiāo)售做了預(yù)申報(bào),這部分不開(kāi)票銷(xiāo)售收入,于四月份又開(kāi)具增值稅發(fā)票給客戶(hù),請(qǐng)問(wèn)4月申報(bào)增值稅申報(bào)表怎么填報(bào)?
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2019-04-26
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人第二季度開(kāi)票銷(xiāo)售收入是20萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)為什么填在“小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額欄”,而不填在“其他增值稅發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額欄”?2023年不免稅了呀?
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2023-07-12
增值稅納稅申報(bào)表到哪里弄,公司沒(méi)有繳納過(guò)增值稅
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2019-04-15
老師,新小規(guī)模納稅人四季度只開(kāi)了20萬(wàn)普票,怎么申報(bào)報(bào)表,年度虧損,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(二),這個(gè)表填嗎
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2022-01-05
公司在2019年3月出口退稅申報(bào)時(shí),提示與納稅表2差-284484.68元。要怎么處理?(這個(gè)數(shù)字是2018年11月屬期填寫(xiě)在增值稅申報(bào)表附表2第18欄的數(shù)字)
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2019-03-14
你好老師,小規(guī)模納稅人代開(kāi)專(zhuān)票,增值稅和城建稅已預(yù)繳,申報(bào)表里如果填寫(xiě)所有預(yù)繳費(fèi)用,會(huì)顯示需要退稅,如果填寫(xiě)增值稅會(huì)顯示和已預(yù)繳不符
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2022-01-03
一般納稅人17年1月18號(hào)收到進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū),1月19日申請(qǐng)比對(duì),1月2O日 數(shù)據(jù)接受結(jié)果查詢(xún)到該信息,在 增值稅抵扣憑證稽核結(jié)果清單 顯示稽核相符,顯示稽核月份是17年1月,這個(gè)稅是 在2月申報(bào)1月份增值悅時(shí)抵扣還是 在3月申報(bào)2月份增值稅時(shí)抵扣?
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2017-06-04
2018年匯算時(shí)調(diào)增了400萬(wàn)視同銷(xiāo)售收入,2019年才開(kāi)的發(fā)票申報(bào)增值稅。那請(qǐng)問(wèn)19年的所得稅匯算是不是應(yīng)該收入直接調(diào)減400萬(wàn)?在哪一欄填寫(xiě)?這樣增值稅申報(bào)表和所得稅申報(bào)表的收入不匹配有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警?
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2020-04-29