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老師我收到的增值稅銷項(xiàng)負(fù)數(shù)專用發(fā)票,不需要認(rèn)證,申報(bào)報(bào)表中也沒(méi)有體現(xiàn),是要自己手動(dòng)填寫(xiě)么 是在附表二的這里填寫(xiě)么
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2021-04-02
老師,我這邊增值稅報(bào)稅上個(gè)月我看了一下填寫(xiě)有主表附表一、附表二、附表五,那這個(gè)月我報(bào)稅的話除了這些要填寫(xiě)的附表之外其他的是不是不填寫(xiě)只需要保存一下申報(bào)就可以了?
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2023-06-05
報(bào)增值稅時(shí),申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)增值稅有先后順序嗎
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2019-04-10
報(bào)四月增值稅時(shí),加計(jì)扣除的增值稅附表四如何申報(bào)
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2019-05-15
第一次申報(bào)免抵退稅,不會(huì),幫看下,第一張是我的增值稅納稅申報(bào)表,免抵退稅申報(bào)匯總表。我要怎么填?第二張圖里面現(xiàn)在的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)帶出來(lái)的。還要填哪些地方的數(shù)據(jù)?
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2019-02-17
老師,新小規(guī)模納稅人四季度只開(kāi)了20萬(wàn)普票,怎么申報(bào)報(bào)表,年度虧損,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(二),這個(gè)表填嗎
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2022-01-05
公司在2019年3月出口退稅申報(bào)時(shí),提示與納稅表2差-284484.68元。要怎么處理?(這個(gè)數(shù)字是2018年11月屬期填寫(xiě)在增值稅申報(bào)表附表2第18欄的數(shù)字)
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2019-03-14
老師,增值稅申報(bào)時(shí)提示應(yīng)同時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),報(bào)表申報(bào)在哪
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2019-04-16
企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)錯(cuò)誤如何撤銷申報(bào)重新申報(bào),不是增值稅報(bào)表
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2020-04-10
增值稅申報(bào),固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào)抵扣情況表,是不是一定要按照入賬和認(rèn)證發(fā)票實(shí)際情況填寫(xiě)?我之前有兩次沒(méi)填礙事嗎,
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2017-09-04
營(yíng)業(yè)外收入算入了增值稅申報(bào)表導(dǎo)致實(shí)際繳納比計(jì)提的多了
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2015-11-09
老師增值稅申報(bào)表里面的面的免抵退銷售額誤申報(bào)成免稅銷售額了,并且已申報(bào)已繳費(fèi),要怎么才能更正錯(cuò)誤?這會(huì)對(duì)企業(yè)產(chǎn)生哪些影響
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2019-09-09
老師 我公司汽車搖號(hào) 需要填報(bào)數(shù)據(jù),要求是單位2019年1月1日至2019年12月31日實(shí)際已繳納入庫(kù)的增值稅稅額(不含城建稅和教育費(fèi)附加)不扣除上年度退稅稅額。我有增值稅申報(bào)表 但是不知道填哪個(gè)數(shù)?請(qǐng)老師幫我看看!
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2020-06-28
交的金稅盤(pán)的維護(hù)費(fèi),那在增值稅申報(bào)表中是不是直接把數(shù)額減掉個(gè)體工商戶不需要交報(bào)表吧
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2017-03-31
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人第二季度開(kāi)票銷售收入是20萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)為什么填在“小微企業(yè)免稅銷售額欄”,而不填在“其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額欄”?2023年不免稅了呀?
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2023-07-12
公司開(kāi)出去的技術(shù)服務(wù)費(fèi)增值稅額,在增值稅報(bào)表上怎么填寫(xiě)
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2022-01-10
2018年匯算時(shí)調(diào)增了400萬(wàn)視同銷售收入,2019年才開(kāi)的發(fā)票申報(bào)增值稅。那請(qǐng)問(wèn)19年的所得稅匯算是不是應(yīng)該收入直接調(diào)減400萬(wàn)?在哪一欄填寫(xiě)?這樣增值稅申報(bào)表和所得稅申報(bào)表的收入不匹配有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警?
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2020-04-29
你好老師,小規(guī)模納稅人代開(kāi)專票,增值稅和城建稅已預(yù)繳,申報(bào)表里如果填寫(xiě)所有預(yù)繳費(fèi)用,會(huì)顯示需要退稅,如果填寫(xiě)增值稅會(huì)顯示和已預(yù)繳不符
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2022-01-03
請(qǐng)問(wèn)老師,賬套里做的賬務(wù)處理 的增值稅余額 和 每月申報(bào)的增值稅申報(bào)表的待抵扣余額不一致,有可能出現(xiàn)這種情況不? 還是賬套或者申報(bào)的金額填寫(xiě)錯(cuò)了?
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2018-12-12
我單位一般納稅人,3月把稅率16%,不開(kāi)票銷售做了預(yù)申報(bào),這部分不開(kāi)票銷售收入,于四月份又開(kāi)具增值稅發(fā)票給客戶,請(qǐng)問(wèn)4月申報(bào)增值稅申報(bào)表怎么填報(bào)?
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2019-04-26