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我公司目前只有進(jìn)項(xiàng) 沒(méi)有銷(xiāo)售 已認(rèn)證過(guò)的發(fā)票留抵扣進(jìn)項(xiàng) 在增值申報(bào)表如何填寫(xiě)
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2021-01-18
老師好,我在填增值稅一般納稅人申報(bào)表,第33行出現(xiàn)欠繳稅額,這是什么原因呢?謝謝!
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2020-01-12
老師您好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人本季度開(kāi)票金額超過(guò)了45萬(wàn),增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)呢?
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2022-10-24
我們公司這個(gè)月沒(méi)有收入,只有支出,這個(gè)增值稅表格需要填嗎,還是可以直接零申報(bào)
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2019-07-14
老師您好,小規(guī)模,2季度有票收入1萬(wàn)元,按1%開(kāi)票,無(wú)票勞務(wù)收入100萬(wàn)元,按1%計(jì)提增值稅。增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填呢?
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2021-07-07
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一) 我們是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)醫(yī)院門(mén)診,才變更未一般納稅人,本月得增值稅應(yīng)該怎么填?》求教!
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2018-10-17
我廠是工業(yè),收到房租增值稅專用5個(gè)點(diǎn)發(fā)票,那需不需要把這個(gè)稅點(diǎn)金額填寫(xiě)在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(五)欄中
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2018-05-02
老師,農(nóng)業(yè)種植免稅企業(yè),增值稅免稅,申報(bào)時(shí),增值稅附加稅如城建稅,教育費(fèi)附加等附表不用填寫(xiě)直接保存就可以了吧
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2019-10-18
收到一張住宿增值稅發(fā)票 我選擇了不抵扣 ,在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))中需要在28列填寫(xiě)嗎
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2020-09-05
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人第二季度開(kāi)票銷(xiāo)售收入是20萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)為什么填在“小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額欄”,而不填在“其他增值稅發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額欄”?2023年不免稅了呀?
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2023-07-12
老師,新小規(guī)模納稅人四季度只開(kāi)了20萬(wàn)普票,怎么申報(bào)報(bào)表,年度虧損,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(二),這個(gè)表填嗎
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2022-01-05
公司在2019年3月出口退稅申報(bào)時(shí),提示與納稅表2差-284484.68元。要怎么處理?(這個(gè)數(shù)字是2018年11月屬期填寫(xiě)在增值稅申報(bào)表附表2第18欄的數(shù)字)
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2019-03-14
報(bào)增值稅!買(mǎi)了房子未開(kāi)票!申報(bào)應(yīng)該填在第幾欄怎么填?
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2023-03-24
報(bào)增值稅時(shí),申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)增值稅有先后順序嗎
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2019-04-10
1、金稅盤(pán)490及維修費(fèi)330共820元,全額抵扣,不需要認(rèn)證嗎? 2、820元是如果要抵扣,是填附表四--稅額抵減情況表(增值稅稅空系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維修費(fèi)),是不是同時(shí)還要在填代碼的附表”增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表“再填一次, 3、如果這張表都填了會(huì)自動(dòng)生成在主表嗎?還是820元要手工填到主表?
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2017-12-14
老師,增值稅申報(bào)時(shí)提示應(yīng)同時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),報(bào)表申報(bào)在哪
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2019-04-16
企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)錯(cuò)誤如何撤銷(xiāo)申報(bào)重新申報(bào),不是增值稅報(bào)表
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2020-04-10
我司是小規(guī)模公司“主要批發(fā)啤酒/食品” 填 國(guó)稅“增值稅納稅申報(bào)表(適用增值稅小規(guī)模納稅人)”是不是把稅前銷(xiāo)售額填進(jìn)(小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額)中就可以?
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2016-04-10
一般納稅人,不開(kāi)增值稅專票收入視同銷(xiāo)售,做會(huì)計(jì)分錄時(shí),貸方要填寫(xiě)銷(xiāo)項(xiàng)增值稅是嗎?月底報(bào)稅時(shí)怎么處理?填寫(xiě)納稅申報(bào)表時(shí)怎么處理請(qǐng)幫忙解答
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2018-09-11
我公司是外貿(mào)出口企業(yè),有內(nèi)銷(xiāo)也有外銷(xiāo),現(xiàn)有一張出口退稅增值稅發(fā)票,因?qū)Ψ介_(kāi)錯(cuò),故先沖紅,又重新開(kāi)出一張,因名稱有錯(cuò)。問(wèn)一下如何填增值稅納稅申報(bào)表附表二
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2018-03-29