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老師。我們公司是出口業(yè)務(wù)。有沒有哪節(jié)課就是具體說貨物出口的步驟。什么報(bào)關(guān)啊。申報(bào)啊什么的還有。外面匯款。我們需要申報(bào)結(jié)匯啥得
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2020-07-21
進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)備案表變更地址在哪里申請(qǐng),具體什么流程
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2020-06-06
老師,在進(jìn)出口備案申請(qǐng)時(shí),經(jīng)濟(jì)區(qū)劃和特殊貿(mào)易區(qū)域該怎么填
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2021-11-29
我們公司最近剛申請(qǐng)下來增值稅零稅率。是向境外提供技術(shù)服務(wù)的。之前一直按照百分之六繳納增值稅。現(xiàn)在可不可以把以前交的申請(qǐng)退回呢?這種出口服務(wù)怎么申請(qǐng)退稅呢?和貨物出口應(yīng)該不同吧
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2019-06-12
老師問一下,出口退稅企業(yè)發(fā)票認(rèn)證選擇抵扣勾選,這個(gè)影響出口退稅嗎?我該怎么操作
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2019-08-20
代理出口的企業(yè)如何退稅?比如A企業(yè)幫B企業(yè)代理出口報(bào)關(guān),稅是直接退到B企業(yè)嗎
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2019-05-29
你好老師,外貿(mào)企業(yè),2月份報(bào)關(guān)出口兩筆,都開具了出口發(fā)票,但是下個(gè)月想要申請(qǐng)1筆退稅,另外一筆先不申請(qǐng)了,3月份增值稅申報(bào)的時(shí)候需要把兩筆都填到申報(bào)表中嗎
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2025-02-28
1.生產(chǎn)型出口企業(yè)出口部分的銷項(xiàng)怎么計(jì)算的?2.開的是外銷發(fā)票,是否沒有銷項(xiàng)?3.那么退稅部分不考慮內(nèi)銷的話,是不是就是材料的進(jìn)項(xiàng)直接可以申請(qǐng)退稅
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2017-02-21
出口退稅整個(gè)申報(bào)過程電子口岸一直要登上嗎?我納悶為什么最后數(shù)據(jù)自檢的時(shí)候顯示海關(guān)數(shù)據(jù)無此出口貨物報(bào)關(guān)單號(hào)。我報(bào)關(guān)單電子口岸能查到,也報(bào)送到稅務(wù)局成功,申報(bào)時(shí)填的報(bào)關(guān)單是18位單號(hào)+0+項(xiàng)號(hào),不知道哪里出問題了
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2021-07-01
你好,我想問一下如果三月份有幾張紅字發(fā)票沒有報(bào)到稅,然后公司是涉及到出口退稅業(yè)務(wù)的,所以沒辦法更正申報(bào),那這種情況應(yīng)該怎么辦
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2019-06-03
請(qǐng)問我在國(guó)稅網(wǎng)通過擎天軟件預(yù)申報(bào)外貿(mào)出口單據(jù),但是提示“解壓后發(fā)現(xiàn)驗(yàn)簽失敗不能繼續(xù)申報(bào)”,我的電腦上個(gè)月末故障,系統(tǒng)重裝,會(huì)不會(huì)有影響?我下載的出口退稅版本都是最新版,申報(bào)時(shí)也是連金稅盤的。我在網(wǎng)上看的是電子簽章沒做不知道怎么操作?,F(xiàn)在影響報(bào)稅和購(gòu)票,麻煩老師幫我解決下,謝謝!
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2019-10-09
老師,如果當(dāng)月出口的產(chǎn)品,關(guān)單信息不全,能確認(rèn)收入么,是不是申請(qǐng)退稅不行
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2020-06-03
我公司是二月底收到的進(jìn)項(xiàng)票,報(bào)關(guān)單是三月初的,那我申報(bào)出口退稅是不是4月報(bào)3月稅的時(shí)候才能申報(bào) ?
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2020-03-28
老師,您好,我們是生產(chǎn)出口退稅企業(yè),現(xiàn)在由于經(jīng)營(yíng)地址變更,稅務(wù)說變更完稅務(wù)后也要變更海關(guān)代碼,那新代碼和老代碼申請(qǐng)了雙號(hào)并行后三個(gè)月內(nèi)可否都用新代碼在新的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)把老業(yè)務(wù)一起申報(bào)退稅?往后再用新代碼退稅,老代碼注銷?
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2021-10-11
稅務(wù)事項(xiàng)通知書 加明細(xì),在哪申請(qǐng)
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2017-02-17
“新辦的自營(yíng)出口企業(yè)自首筆出口業(yè)務(wù)發(fā)生之日起,12個(gè)月內(nèi)的出口業(yè)務(wù)不計(jì)算當(dāng)期應(yīng)退稅額,當(dāng)期免抵稅額等于免抵退稅額” 老師 ,這個(gè)政策我看了不是很明白, 是說首筆出口業(yè)務(wù)發(fā)生之日起,12個(gè)月內(nèi)的出口不能有免抵退稅額(完全沒退稅)。 還是說這12個(gè)月沒有免抵稅額(出口貨物的金額*退稅率 ,全部能退稅,不考慮抵內(nèi)銷銷項(xiàng)稅額部分)
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2019-11-23
公司是生產(chǎn)型出口企業(yè),12月的時(shí)候公司出口一批貨物,貨物總價(jià)值為5萬(wàn)美元,這批貨物一半收匯,一半賠償客戶。出口銷售發(fā)票是按照出口總額開具的,現(xiàn)申報(bào)免抵退稅,賠償客戶的部分視同內(nèi)銷,那么增值稅如何申報(bào)呢
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2019-02-19
出口銷售過期不能做免抵退稅申報(bào),需要做免稅申報(bào)同時(shí)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么做賬呢?做成本嗎?
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2019-07-01
生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人出口貨物開具普票,增值稅申報(bào)填在表一的第幾行,是免稅銷售額還是免抵退辦法出口銷售額
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2023-11-07
請(qǐng)問外貿(mào)公司出口退稅,出口進(jìn)貨成本不含稅金額*退稅率中的不含稅金額包含關(guān)稅嗎?
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2019-06-17