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老師,我上月的研發(fā)支出費用化月底忘記沒結(jié)轉(zhuǎn),我這個月應(yīng)該怎么做啊
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2019-08-09
研發(fā)支出費用化,研發(fā)產(chǎn)品銷售了,帳務(wù)怎么處理,謝謝老師
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2019-11-04
高新企業(yè)收到的市級專門用于研發(fā)的補(bǔ)助款,用于支付研發(fā)支出,這部分的費用化支出,還可以享受加計扣除嗎?
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2021-11-20
這個d選項不應(yīng)該是費用化支出記入管理費用嗎?在損益類的利潤表中表示。
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2021-12-24
本題 調(diào)賬:不應(yīng)該用“應(yīng)收退貨成本”科目嗎?怎么只用了預(yù)計負(fù)債呢? 借:預(yù)計負(fù)債—應(yīng)付退貨款200 ???貸:以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)收入200 借:以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)成本160 ???貸:應(yīng)收退貨成本160 借:以前年度損益調(diào)整——所得稅費用10 ???貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅10
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2020-02-05
企業(yè)于7月1日向銀行借入期限為兩年,年利率為6%的借款500000元,款項已存入銀行,該借款到期一次還本付息
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2020-06-10
年末,計提長期借款100000元,1年利息,年利率9%,該長期借款還有半年到期(借款系一次還本,分次付息)怎么做分錄
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2020-12-05
1月1日從銀行取得借款300000元,期限六個月,年利率8%按月計提借款利息,到期還本付息,所得借款存入銀行
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2015-12-28
問下大家,公司向銀行借款100萬,銀行通過另一個單位第三方支付放款,現(xiàn)公司收到第三方支付的貸款,這個賬目怎么處理??? 借銀行存款,貸短期借款對嗎?如何反應(yīng)第三方支付的呢?
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2016-01-27
本月11月付了本年10月到明年三月的半年房租,那可以借其他應(yīng)付款房租10月 管理費用房租11月 預(yù)付賬款12-3月 貸銀行存款
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2020-11-25
老師:你好!請幫忙解釋一下:研發(fā)支出-費用化支出-直接投入-材料和研發(fā)支出-費用化支出-設(shè)備折舊和長期待攤費用,一般什么情況下要用到這兩個科目?謝謝!
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2018-10-28
想問下各位老師,會計實際操作過程中,什么樣的支出可以直接計入研究費用,什么樣的支出需要先計入研發(fā)支出-費用化支出,再進(jìn)行費用歸集呢?
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2018-12-28
出庫的物料自己用了 可以做借成本 貸 庫存商品 借管理費用 辦公費 貸沖成本嗎
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2019-03-21
用友T3制造費用怎么結(jié)轉(zhuǎn),借;生產(chǎn)成本 貸;制造費用 需要做分錄結(jié)轉(zhuǎn),而不是系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的,但是因為我是購買的產(chǎn)品 然后我是做了借制造費用 貸銀行存款 那現(xiàn)在我是又自己手動做一筆憑證是借生產(chǎn)成本 貸制造費用嗎
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2017-12-25
上月有個損益類的科目,這個月發(fā)現(xiàn)做錯了,可以調(diào)整嗎?之前分錄是借:管理費用-罰款,貸:庫存現(xiàn)金,本月可以調(diào)整為 借:營業(yè)外支出,貸:管理費用-罰款嗎?
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2020-07-14
上月有個損益類的科目,這個月發(fā)現(xiàn)做錯了,可以調(diào)整嗎?之前分錄是借:管理費用-罰款,貸:庫存現(xiàn)金,本月可以調(diào)整為 借:營業(yè)外支出,貸:管理費用-罰款嗎?
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2020-07-14
老師幫我看一下權(quán)責(zé)發(fā)生制分錄是否正確: 1、收到張三定金 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款1000 ??????貸:預(yù)收賬款——張三1000 2、簽訂合同款10000(其中已付合同款5000元,尾款未付4000元) 借:銀行存款5000 ????貸:預(yù)收賬款——張三5000 借: 應(yīng)收賬款-張三4000 貸: 主營業(yè)務(wù)收入4000 3、支付工廠貨款 借:預(yù)付賬款——貨款4000 ???????貸:銀行存款4000 4、商品到庫 借:庫存商品4000 ????貸:預(yù)付賬款——貨款4000 5、發(fā)出安裝后確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)收入——10000 貸:預(yù)收賬款—張三6000 ???? 應(yīng)收賬款-張三4000 借:主營業(yè)務(wù)成本7000 貸:庫存商品4000 ????銷售費用——工資2000 ????銷售費用——運輸費1000
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2020-03-04
長期借款與短期借款,后面那句話“該科目只核算本金不核算利息”都一樣?
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2024-03-20
本月預(yù)收賬款借方199980+50000=249980,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)收賬款上月余額為0,本月余額為179980,差了70000是為什么?(應(yīng)收賬款本年沒有發(fā)生額,本月預(yù)收賬款借方貸方都沒有負(fù)數(shù),預(yù)付貸方43693.23預(yù)付余額在借方94066.94,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款43693.23,預(yù)付137760.17=43693.23+94066.94)
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2022-08-26
老師您好,要注銷公司(小規(guī)模),現(xiàn)在賬上有銀行存款借方32萬,應(yīng)收賬款借方22萬,應(yīng)交稅費借方0.78萬,其他應(yīng)付款貸方1.8萬,剩下的是實收資本75萬,資本公積125萬,本年利潤借方112萬,利潤分配借方29.6萬,這些余額怎么操作?1、銀行存款可以提出來分配給股東嗎?是虧損企業(yè),這部分需要繳納稅款嗎?分錄是什么,是借實收資本嗎2、應(yīng)收賬款22萬,無法收回,這部分怎么處理,用繳納稅款嗎?3、企業(yè)要注銷,賬務(wù)上還需要注意什么,謝謝
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2021-06-11