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問下大家,公司向銀行借款100萬,銀行通過另一個(gè)單位第三方支付放款,現(xiàn)公司收到第三方支付的貸款,這個(gè)賬目怎么處理?。?借銀行存款,貸短期借款對嗎?如何反應(yīng)第三方支付的呢?
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2016-01-27
企業(yè)于7月1日向銀行借入期限為兩年,年利率為6%的借款500000元,款項(xiàng)已存入銀行,該借款到期一次還本付息
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2020-06-10
1月1日從銀行取得借款300000元,期限六個(gè)月,年利率8%按月計(jì)提借款利息,到期還本付息,所得借款存入銀行
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2015-12-28
年末,計(jì)提長期借款100000元,1年利息,年利率9%,該長期借款還有半年到期(借款系一次還本,分次付息)怎么做分錄
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2020-12-05
為什么利息資本化就是入了成本了,不會影響企業(yè)利潤?? 詳細(xì)問題請看圖
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2020-04-07
新產(chǎn)品研發(fā)人員薪酬在開發(fā)階段資本化 計(jì)入存貨的成本嗎
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2019-07-12
本題 調(diào)賬:不應(yīng)該用“應(yīng)收退貨成本”科目嗎?怎么只用了預(yù)計(jì)負(fù)債呢? 借:預(yù)計(jì)負(fù)債—應(yīng)付退貨款200 ???貸:以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)收入200 借:以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)成本160 ???貸:應(yīng)收退貨成本160 借:以前年度損益調(diào)整——所得稅費(fèi)用10 ???貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅10
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2020-02-05
老師您好,要注銷公司(小規(guī)模),現(xiàn)在賬上有銀行存款借方32萬,應(yīng)收賬款借方22萬,應(yīng)交稅費(fèi)借方0.78萬,其他應(yīng)付款貸方1.8萬,剩下的是實(shí)收資本75萬,資本公積125萬,本年利潤借方112萬,利潤分配借方29.6萬,這些余額怎么操作?1、銀行存款可以提出來分配給股東嗎?是虧損企業(yè),這部分需要繳納稅款嗎?分錄是什么,是借實(shí)收資本嗎2、應(yīng)收賬款22萬,無法收回,這部分怎么處理,用繳納稅款嗎?3、企業(yè)要注銷,賬務(wù)上還需要注意什么,謝謝
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2021-06-11
根據(jù)以下資料編制會計(jì)分錄。 (1)借入長期借款2000000元,用于建設(shè)一條新的生產(chǎn)線。借入款存入銀行。 (2)將新建生產(chǎn)線工程發(fā)包給某工程公司施工,按工程進(jìn)度用銀行存款支付工程款2000000元。 (3)接到銀行通知,新建生產(chǎn)線使用的長期借款的利息100000元,用銀行存款支付。(4)新建生產(chǎn)線完工,經(jīng)驗(yàn)收合格交付使用,計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)成本。(5)分配專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)的職工工資8000元。 (6)用銀行存款支付管理部門業(yè)務(wù)招待費(fèi)1500元。 (7)計(jì)提企業(yè)車間部門使用的固定資產(chǎn)折舊費(fèi)2000元。 (8)用銀行存款支付應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的銀行借款利息1500元。(9)用銀行存款支付產(chǎn)品運(yùn)輸費(fèi)5000元。
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2021-12-12
為什么在算2019年12月31日計(jì)提利息時(shí)資本化利息的計(jì)算要用攤余成本加上利息調(diào)整
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2021-10-24
老師:一次充油卡款未付,分錄:借:待攤費(fèi)用貸:應(yīng)付賬款,加油時(shí)借:管理費(fèi)用,貸:待攤費(fèi)用?
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2019-06-22
本月11月付了本年10月到明年三月的半年房租,那可以借其他應(yīng)付款房租10月 管理費(fèi)用房租11月 預(yù)付賬款12-3月 貸銀行存款
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2020-11-25
老板以公司的明細(xì)向銀行借款,借款發(fā)放到公司的一般存款賬戶的。老板用一般存款賬戶轉(zhuǎn)賬到她的私戶,有些錢她自己用了,有些錢她打到了公司的基本戶,請問這要怎么做賬呀
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2019-09-23
公司向私人借款,怎么入賬?利息支出友該怎么入賬?借款四年,每個(gè)月還款本金和利息
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2019-03-22
一家石料廠,我單位只要有進(jìn)項(xiàng)和銷銷來票時(shí),我是這樣做的:1入庫、借:原材料-炸藥或柴油 應(yīng)交稅金(進(jìn)) 貸:應(yīng)付或現(xiàn)金 2領(lǐng)用:借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-炸藥或柴油 貸:原材料-炸藥或柴油 3、計(jì)提折舊:借:制造費(fèi)用 -折舊 貸:累計(jì)折舊 計(jì)提工資:借:制造費(fèi)用-工資 管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 計(jì)提水電費(fèi): 借:制造費(fèi)用-水電費(fèi) 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng) 貸:其他應(yīng)付款或銀行或現(xiàn)金 4 結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用 借:生產(chǎn)成本 貨:制造費(fèi)用(把所有的借方制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)
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2017-08-08
結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用1借:生產(chǎn)成本 代:制造費(fèi)用 2代:生產(chǎn)成本 借:庫存商品 金蝶商貿(mào)版
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2021-01-12
老師,請問一下,化驗(yàn)室化學(xué)藥品領(lǐng)用屬于什么領(lǐng)用?
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2018-12-17
文化創(chuàng)意服務(wù),設(shè)計(jì)服務(wù),用不用交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)
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2024-04-16
本月預(yù)收賬款借方199980+50000=249980,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)收賬款上月余額為0,本月余額為179980,差了70000是為什么?(應(yīng)收賬款本年沒有發(fā)生額,本月預(yù)收賬款借方貸方都沒有負(fù)數(shù),預(yù)付貸方43693.23預(yù)付余額在借方94066.94,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款43693.23,預(yù)付137760.17=43693.23+94066.94)
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2022-08-26
老師幫我看一下權(quán)責(zé)發(fā)生制分錄是否正確: 1、收到張三定金 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款1000 ??????貸:預(yù)收賬款——張三1000 2、簽訂合同款10000(其中已付合同款5000元,尾款未付4000元) 借:銀行存款5000 ????貸:預(yù)收賬款——張三5000 借: 應(yīng)收賬款-張三4000 貸: 主營業(yè)務(wù)收入4000 3、支付工廠貨款 借:預(yù)付賬款——貨款4000 ???????貸:銀行存款4000 4、商品到庫 借:庫存商品4000 ????貸:預(yù)付賬款——貨款4000 5、發(fā)出安裝后確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)收入——10000 貸:預(yù)收賬款—張三6000 ???? 應(yīng)收賬款-張三4000 借:主營業(yè)務(wù)成本7000 貸:庫存商品4000 ????銷售費(fèi)用——工資2000 ????銷售費(fèi)用——運(yùn)輸費(fèi)1000
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2020-03-04