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我們公司在中石化充油卡2000送50元,多的這50元怎么做分錄那 借:預(yù)付賬款 2000 貸:庫存現(xiàn)金2000 等加油了,入銷售費用-加油費,沖預(yù)付賬款 問題是那50元怎么弄
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2021-08-01
老師幫我看一下權(quán)責(zé)發(fā)生制分錄是否正確: 1、收到張三定金 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款1000 ??????貸:預(yù)收賬款——張三1000 2、簽訂合同款10000(其中已付合同款5000元,尾款未付4000元) 借:銀行存款5000 ????貸:預(yù)收賬款——張三5000 借: 應(yīng)收賬款-張三4000 貸: 主營業(yè)務(wù)收入4000 3、支付工廠貨款 借:預(yù)付賬款——貨款4000 ???????貸:銀行存款4000 4、商品到庫 借:庫存商品4000 ????貸:預(yù)付賬款——貨款4000 5、發(fā)出安裝后確認收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)收入——10000 貸:預(yù)收賬款—張三6000 ???? 應(yīng)收賬款-張三4000 借:主營業(yè)務(wù)成本7000 貸:庫存商品4000 ????銷售費用——工資2000 ????銷售費用——運輸費1000
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2020-03-04
結(jié)轉(zhuǎn)制造費用1借:生產(chǎn)成本 代:制造費用 2代:生產(chǎn)成本 借:庫存商品 金蝶商貿(mào)版
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2021-01-12
本月預(yù)收賬款借方199980+50000=249980,資產(chǎn)負債表上應(yīng)收賬款上月余額為0,本月余額為179980,差了70000是為什么?(應(yīng)收賬款本年沒有發(fā)生額,本月預(yù)收賬款借方貸方都沒有負數(shù),預(yù)付貸方43693.23預(yù)付余額在借方94066.94,資產(chǎn)負債表應(yīng)付賬款43693.23,預(yù)付137760.17=43693.23+94066.94)
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2022-08-26
我們購買的專利費用,對方代寫申請,開具的是服務(wù)費,是否可以直接入賬 借 研發(fā)支出-資本化支出后續(xù)轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn),還是直接入賬 無形資產(chǎn)呢
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2020-01-15
上月有個損益類的科目,這個月發(fā)現(xiàn)做錯了,可以調(diào)整嗎?之前分錄是借:管理費用-罰款,貸:庫存現(xiàn)金,本月可以調(diào)整為 借:營業(yè)外支出,貸:管理費用-罰款嗎?
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2020-07-14
上月有個損益類的科目,這個月發(fā)現(xiàn)做錯了,可以調(diào)整嗎?之前分錄是借:管理費用-罰款,貸:庫存現(xiàn)金,本月可以調(diào)整為 借:營業(yè)外支出,貸:管理費用-罰款嗎?
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2020-07-14
企業(yè)于7月1日向銀行借入期限為兩年,年利率為6%的借款500000元,款項已存入銀行,該借款到期一次還本付息
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2020-06-10
年末,計提長期借款100000元,1年利息,年利率9%,該長期借款還有半年到期(借款系一次還本,分次付息)怎么做分錄
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2020-12-05
1月1日從銀行取得借款300000元,期限六個月,年利率8%按月計提借款利息,到期還本付息,所得借款存入銀行
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2015-12-28
出庫的物料自己用了 可以做借成本 貸 庫存商品 借管理費用 辦公費 貸沖成本嗎
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2019-03-21
還銀行利息,借:待攤費用-利息 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn): 借:財務(wù)費用-利息 貸:待攤費用-利息 還是直接 借:財務(wù)費用-利息 貸:銀行存款 用哪個好?
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2016-10-09
公司新成立,公司向股東借款時是不是只要有借款合同就可以了?借款沒有入基本戶,直接進庫存現(xiàn)金可以嗎?
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2017-10-26
用友T3制造費用怎么結(jié)轉(zhuǎn),借;生產(chǎn)成本 貸;制造費用 需要做分錄結(jié)轉(zhuǎn),而不是系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的,但是因為我是購買的產(chǎn)品 然后我是做了借制造費用 貸銀行存款 那現(xiàn)在我是又自己手動做一筆憑證是借生產(chǎn)成本 貸制造費用嗎
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2017-12-25
長期借款與短期借款,后面那句話“該科目只核算本金不核算利息”都一樣?
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2024-03-20
為什么在算2019年12月31日計提利息時資本化利息的計算要用攤余成本加上利息調(diào)整
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2021-10-24
老師您好,要注銷公司(小規(guī)模),現(xiàn)在賬上有銀行存款借方32萬,應(yīng)收賬款借方22萬,應(yīng)交稅費借方0.78萬,其他應(yīng)付款貸方1.8萬,剩下的是實收資本75萬,資本公積125萬,本年利潤借方112萬,利潤分配借方29.6萬,這些余額怎么操作?1、銀行存款可以提出來分配給股東嗎?是虧損企業(yè),這部分需要繳納稅款嗎?分錄是什么,是借實收資本嗎2、應(yīng)收賬款22萬,無法收回,這部分怎么處理,用繳納稅款嗎?3、企業(yè)要注銷,賬務(wù)上還需要注意什么,謝謝
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2021-06-11
公司向私人借款,怎么入賬?利息支出友該怎么入賬?借款四年,每個月還款本金和利息
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2019-03-22
企業(yè)收到一筆政府補助的款,收到時借銀行存款,貸遞延收益,現(xiàn)在能沖本期的管理費用嗎
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2018-10-08
老師你好,我們12月份只有一筆結(jié)息業(yè)務(wù)借:銀行存款41.77 貸:財務(wù)費用-41.77。那么這個月的利潤結(jié)轉(zhuǎn);借:本年利潤 41.77 貸:財務(wù)費用 41.77。利潤結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤-41.77 貸:利潤分配-未分配利潤-41.77
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2017-12-26