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公司向私人借款,怎么入賬?利息支出友該怎么入賬?借款四年,每個月還款本金和利息
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2019-03-22
老師你好,我們12月份只有一筆結(jié)息業(yè)務(wù)借:銀行存款41.77 貸:財務(wù)費用-41.77。那么這個月的利潤結(jié)轉(zhuǎn);借:本年利潤 41.77 貸:財務(wù)費用 41.77。利潤結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤-41.77 貸:利潤分配-未分配利潤-41.77
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2017-12-26
上月有個損益類的科目,這個月發(fā)現(xiàn)做錯了,可以調(diào)整嗎?之前分錄是借:管理費用-罰款,貸:庫存現(xiàn)金,本月可以調(diào)整為 借:營業(yè)外支出,貸:管理費用-罰款嗎?
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2020-07-14
上月有個損益類的科目,這個月發(fā)現(xiàn)做錯了,可以調(diào)整嗎?之前分錄是借:管理費用-罰款,貸:庫存現(xiàn)金,本月可以調(diào)整為 借:營業(yè)外支出,貸:管理費用-罰款嗎?
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2020-07-14
老師:一次充油卡款未付,分錄:借:待攤費用貸:應付賬款,加油時借:管理費用,貸:待攤費用?
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2019-06-22
長期借款與短期借款,后面那句話“該科目只核算本金不核算利息”都一樣?
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2024-03-20
一家石料廠,我單位只要有進項和銷銷來票時,我是這樣做的:1入庫、借:原材料-炸藥或柴油 應交稅金(進) 貸:應付或現(xiàn)金 2領(lǐng)用:借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-炸藥或柴油 貸:原材料-炸藥或柴油 3、計提折舊:借:制造費用 -折舊 貸:累計折舊 計提工資:借:制造費用-工資 管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 計提水電費: 借:制造費用-水電費 應交稅金-進項 貸:其他應付款或銀行或現(xiàn)金 4 結(jié)轉(zhuǎn)制造費用 借:生產(chǎn)成本 貨:制造費用(把所有的借方制造費用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)
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2017-08-08
老師,用于研發(fā)領(lǐng)用的原材料,資本化支出最后形成無形資產(chǎn),費用化的支出結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用-研發(fā)支出,那如果研發(fā)出來的是可出售商品,這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
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2022-10-14
公司與個人簽訂借款合同,個人借給公司30萬,合同中承諾歸還本金時給借款人按市場行情付一定的利息。借款時與還款時的會計分錄怎么做
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2017-10-18
沖減股本溢價后為什么不用加上題目中股本溢價的貸方余額120萬 借:銀行存款 22000 貸:股本 20000 資本公積-股本溢價1780(2000-220)
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2023-03-28
1、8月份將一批自產(chǎn)的需要繳納消費稅的化妝品用作贊助活動該批產(chǎn)品生產(chǎn)成本為7500元,同類產(chǎn)品的市場含增值稅售價為11300元; 2、9月將另一批自產(chǎn)的需要繳納消費稅的化妝品用作職工福利化妝品的生產(chǎn)成本為6000元,該化妝品無同類產(chǎn)品市場銷售價格其成本利潤率為5%。 試計算上述化妝品應繳納的消費稅
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2021-10-28
為什么利息資本化就是入了成本了,不會影響企業(yè)利潤?? 詳細問題請看圖
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2020-04-07
新產(chǎn)品研發(fā)人員薪酬在開發(fā)階段資本化 計入存貨的成本嗎
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2019-07-12
往來款做了借款協(xié)議,那個利息,出借方做利息收入要交什么稅嗎?借款方做財務(wù)費用嗎?
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2019-08-21
本月11月付了本年10月到明年三月的半年房租,那可以借其他應付款房租10月 管理費用房租11月 預付賬款12-3月 貸銀行存款
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2020-11-25
回購會引起資本公積變化,什么情況注銷庫存股也會引起資本公積變化呢
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2024-05-23
老師,麻煩問一下加工企業(yè)人工費用計入直接生產(chǎn)成本-直接人工, 第一步 借:生產(chǎn)成本-直接人工 貸:銀行存款 第二步 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本-直接人工 第三步 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這樣核算結(jié)轉(zhuǎn)人工費用的分錄對不對啊老師
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2023-10-12
計提工資、成本可以這樣做分錄嗎?借管理費用-職工工資8萬,主營業(yè)務(wù)成本5萬,貸應付職工薪酬5萬,,下個月支付工資,借應付職工工資6..5萬,銀行存款6.5萬,借主營業(yè)務(wù)成本4.7萬貸銀行存款4.8萬這樣可以嗎
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2020-04-06
因為借款導致股票的資本成本=2/10哪里來的?
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2022-09-20
老師幫我看一下權(quán)責發(fā)生制分錄是否正確: 1、收到張三定金 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款1000 ??????貸:預收賬款——張三1000 2、簽訂合同款10000(其中已付合同款5000元,尾款未付4000元) 借:銀行存款5000 ????貸:預收賬款——張三5000 借: 應收賬款-張三4000 貸: 主營業(yè)務(wù)收入4000 3、支付工廠貨款 借:預付賬款——貨款4000 ???????貸:銀行存款4000 4、商品到庫 借:庫存商品4000 ????貸:預付賬款——貨款4000 5、發(fā)出安裝后確認收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)收入——10000 貸:預收賬款—張三6000 ???? 應收賬款-張三4000 借:主營業(yè)務(wù)成本7000 貸:庫存商品4000 ????銷售費用——工資2000 ????銷售費用——運輸費1000
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2020-03-04