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請問公司利潤偏高,費用發(fā)票取得少,老板又要少交企業(yè)所得稅,如何合理避稅
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2019-06-19
我想問一下 我們接了一個勞務 就代理記賬那個說要交1萬多的稅 我們其中申報了60萬的員工工資了 為什么還是有0.015的稅負啊 而且企業(yè)所得稅沒有包含在稅負里面嗎?他們怎么單獨計算???我們預交了企業(yè)所得稅 增值稅 印花稅 附加稅
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2019-12-26
合理避稅是避企業(yè)所得稅嗎老師?小規(guī)模的增值稅是開多少發(fā)票就交多少稅的是嗎?
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2018-04-12
我公司在2019年元月轉讓了一部分股權且也做了工商變更登記,但公司法人未對財務部告知,對方也未付款,直到年底財務部才知道此事,進行了賬務處理,稅務查處后按什么處罰?注,如果2019年元月做收入第一季度就有企業(yè)所得稅,而中途虧損12月記收入未繳企業(yè)所得稅。謝謝
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2021-05-31
就是公司購進車輛50萬,我在會計處理時想一次性計入成本費用,可以嗎?不是像有些人說的在企業(yè)所得稅匯算時再調整吧?如果一次性計入需要考慮殘值嗎?
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2019-06-14
老師,我們20年報銷了一筆19年的費用,導致做19年匯算清繳的時候產生了65元的退稅,專管員讓我們抵減以后年度企業(yè)所得稅,這個怎么做賬務處理??
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2020-03-17
教學設備銷售企業(yè)增值稅和企業(yè)所得稅的稅負率達到多少合適?怎么合理避稅
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2018-07-22
公司砂石廠上購買的物品及職工工資都可以作為費用成本的嗎?合理避稅直接的就是想辦法增加成本費用,讓企業(yè)利潤變小或者成為負數(shù),就達到少交或不交企業(yè)所得稅的目的嗎?
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2017-08-28
某公司推出會員積分獎勵計劃,具體內容是會員消費者每購買 10 元貨物,對應在會員卡中累積 1 分。一旦會員積分達到 100 分及以上,可同時享受兩種優(yōu)惠服務:第一:除指定商品外的任何商品,一律可按 9 折優(yōu)惠價格購買;第二:積分 換購商品,具體是按每積分 0.1 元換購等值商品(比如 1000 換購 100 元商品, 從而不需支付現(xiàn)金)。 上述積分獎勵計劃的稅務處理((涉及企業(yè)所得稅、個人 所得稅及增值稅)。求詳細計算解答
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2020-04-15
我們公司有部分應付賬款已經(jīng)付不出去,轉為收入的話,企業(yè)所得稅怎么上稅,賬務處理怎么做?
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2019-07-08
補繳這個企業(yè)所得稅是我們20年收到的購買設備發(fā)票將近20萬,但是這個發(fā)票業(yè)務不是真實的,現(xiàn)在老板自己主動轉出這部分的成本來補繳企業(yè)所得稅的那我該如何賬務處理?
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2022-01-14
你好,以前年度都是虧損的,今年第四季度營業(yè)的金額彌補以前虧損后還是有盈利,請問盈利后的賬務處理還做哪些,企業(yè)所得稅怎么計提?賬務處理怎么做?
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2020-01-10
依據(jù)企業(yè)所得稅的規(guī)定,哪個所得是按負擔,支付所得的企業(yè)或機構,場所所在地或者個人的處所所在地確定所得來源地的
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2019-10-10
公司發(fā)放年終獎,請問下面入賬是否正確? 1、當月計提:借 管理費用-工資 32600.9 貸 應付職工薪酬-工資 31276 應交稅費-應交個人所得稅 1324.9 2、當月發(fā)放:借 應付職工薪酬-工資 31276 貸 銀行存款 31276 3、次月扣個稅:應交稅費-應交個人所得稅 1324.9 貸:銀行存款1324.9
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2016-05-16
月末計提工資,并且將個稅報稅先通過銀行存款支付了。下月發(fā)工資扣除可以嗎?計提時借:管理費用 3800 貸:應付職工薪酬 3800。 交個稅:借: 應交稅金-應交個人所得稅 9 貸 :銀行存款 9 下月發(fā)工資(每月10日發(fā)工資)現(xiàn)金支付如何處理?
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2017-10-06
看下整理的思路對不對借:管理費用16050 貸:應付職工薪酬-工資16050發(fā)放時 借:應付職工薪酬-工資 16050 貸:應付職工薪酬-養(yǎng)老240 醫(yī)療60 失業(yè)9 應交稅費-應交個人所得稅2055 銀行存款13686
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2017-08-07
現(xiàn)在的工資一般都是次月發(fā)放當月的工資,那我月底做賬時,是不是只需要做一筆計提的,就是—借:管理費用/工資 貸:應付職工薪酬/職工工資 應付職工薪酬/社保 應交稅費/應交個人所得稅 。到次月發(fā)放工資時,再做一筆繳納的—借:應付職工薪酬/職工工資 應付職工薪酬/社保 應交稅費/應交個人所得稅 貸:銀行存款
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2017-02-22
老師,請問繳納工資個稅后多計提的個稅怎樣沖減?工資計提時的分錄是借:管理費用 銷售費用 貸:其他應收——個人部分 應交稅費——應交個人所得稅 應付職工薪酬
1/1659
2020-07-26
支付勞務費,分錄處理: 計提勞務費1、借:管理費用-勞務費 貸:應付職工薪酬-勞務費 支付勞務費:借:應付職工薪酬-勞務費 貸:銀行存款 應交稅費-應交個人所得稅 內賬分錄和外賬分錄都可以這么寫吧(還是應付職工薪酬-工資)
1/7472
2017-08-17
借:管理費用-10000元,貸:應付職工薪酬-9655.00 應交稅費-應交個人所得稅845 .00發(fā)放時:借:應付職工薪酬-9655.00 應交稅費-個人所得稅845.00 貸: 銀行存款10000借:應付職工薪酬-845 .00 貸:銀行845.00這樣嗎?稅后工資這樣做對嗎?
1/1070
2017-07-17