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老師,核定的個(gè)體工商戶涉及企業(yè)所得稅年度匯算清繳嗎?
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2022-02-09
老師好,第一次做企業(yè)所得稅年度匯算清繳,工資薪金支出稅收金額是填2019年度實(shí)際發(fā)放金額嗎,那計(jì)提了沒發(fā)放的要補(bǔ)所得稅嗎
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2020-05-12
老師,我們有個(gè)子公司一直零申報(bào),要注銷,稅務(wù)上說今年的企業(yè)所得稅年報(bào)和企業(yè)清算企業(yè)所得稅要報(bào),是不是得去稅務(wù)服務(wù)大廳那辦,我在電子稅務(wù)局上看了,今年的年報(bào)好像是目前申報(bào)不了
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2019-04-22
小微企業(yè)全年應(yīng)納稅所得額,這個(gè)全年應(yīng)納稅所得額是什么,包含哪些
1/1303
2019-11-21
老師:所得稅匯算清繳,填企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表(A106000)時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)生成2016年境內(nèi)所得額是-33450.4元,2017年的是-394506.55元,2018年的是267953.71元,但是我的利潤表上2016年,2017年和2018年的利潤總額分別是-41552.3元,-565210.13元和-84896.41元,請(qǐng)問彌補(bǔ)虧損明細(xì)表(A106000)上的這三個(gè)數(shù)據(jù)是根據(jù)什么生成的?謝謝老師!
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2019-04-22
2017年所得稅匯算清繳“企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表”的數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成,無論虧損或盈利都不用填寫。對(duì)嗎?
1/2060
2018-04-27
企業(yè)所得稅匯算清繳里面在利潤總額計(jì)算里,減:稅金及附加的數(shù)據(jù)從那里得來的
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2023-03-17
請(qǐng)我我公司是總分公司結(jié)構(gòu),所得稅匯算清繳時(shí),需要合并報(bào)表嗎,并進(jìn)行內(nèi)部抵消嗎?
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2024-07-20
@金金老師你好,匯算清繳有補(bǔ)交所得稅后用以前年度損益調(diào)整來做的補(bǔ)交所得稅的分錄,那么次年再做匯算清繳填報(bào)利潤表的上年金額時(shí),是完全把去年做匯算清繳時(shí)利潤表的數(shù)字抄錄進(jìn)當(dāng)年的年報(bào)表中嗎,是否要管前期匯算清繳補(bǔ)交的所得稅呢
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2022-05-26
這個(gè)多少錢我不會(huì)算了,我單位多繳所得稅686.83元,是按小微企業(yè)10%繳納的,當(dāng)時(shí)2017年三季度實(shí)際利潤是6868.28元,我調(diào)增是按這個(gè)金額算的嗎?現(xiàn)在有點(diǎn)蒙了,不知道怎么更這個(gè)數(shù),這是17年三季度的,這是2017年度匯算清繳的表,塡多少金額才能我把我畫圈的數(shù)沖為0,即不繳也不退
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2022-02-18
所得稅匯算清繳,應(yīng)付職工薪酬要如何測(cè)算,企業(yè)有沒有超標(biāo)準(zhǔn)抵扣?
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2016-04-28
請(qǐng)問老師,所得稅匯算清繳,A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,第1行,符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅,這個(gè)在哪里取數(shù)?
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2024-05-07
小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅清繳,財(cái)務(wù)報(bào)表,是12月份的報(bào)表,還是全面的財(cái)務(wù)報(bào)表?
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2019-05-23
老師,企業(yè)所得稅季報(bào)大概是哪樣報(bào)的?還有小型微利企業(yè)稅是怎么算的?
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2016-10-12
匯算清繳《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》符合小微企業(yè),減半征稅怎么計(jì)算?
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2021-03-24
公司是2018年8月成立,企業(yè)所得稅匯算清繳里的資產(chǎn)總額怎么算呢?
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2019-03-29
老師,我們小規(guī)模公司預(yù)繳企業(yè)所得稅本來是5%會(huì)計(jì)弄成25%了,現(xiàn)在月底前匯算清繳怎么搞?個(gè)稅需要匯算清繳嗎
1/349
2020-03-30
你好 ,四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅,15年匯算清繳虧損,還需要再交企業(yè)所得稅嗎,企業(yè)所得稅和去年相比,有需要注意的嗎,去年收入677萬,費(fèi)用110萬,今年收入27萬,費(fèi)用25萬
1/449
2016-01-06
老師我三季度預(yù)交企業(yè)所得稅2000,現(xiàn)在匯算清繳需要補(bǔ)交1800,我該怎么做分錄呢
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2020-05-20
老師好,2021年匯算清繳完公司凈利潤是-18萬,2022年第一季度有盈利,在不考慮21年虧損的情況應(yīng)繳納企業(yè)所得稅是5600元,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)報(bào)表自動(dòng)低掉了去年18萬的虧損,這樣交1000多的企業(yè)所得稅就可以了,這樣我財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)算的所得稅和實(shí)際申報(bào)時(shí)計(jì)算的所得稅不一樣,這個(gè)咋處理呢?
4/1210
2022-04-07