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請(qǐng)問,17年度的企業(yè)所得稅,今年退還,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2020-12-07
2018年企業(yè)虧損,2019年一季度盈利,用繳納企業(yè)所得稅嗎。會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2019-04-08
親~請(qǐng)教個(gè)問題,如果2022年虧損了80萬(wàn)2023年第一季度盈利了1萬(wàn),報(bào)表沒有顯示可以彌補(bǔ)上年虧損,因?yàn)闆]做2022年匯算,所以繳納了500元的企業(yè)所得稅,但是2023年第四季度一共盈利了20萬(wàn)報(bào)表才顯示上年虧損80萬(wàn)不用繳納企業(yè)所得稅,那一月份繳納的企業(yè)所得稅怎么辦?
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2024-01-12
~請(qǐng)教個(gè)問題,如果2022年虧損了80萬(wàn)2023年第一季度盈利了1萬(wàn),報(bào)表沒有顯示可以彌補(bǔ)上年虧損,因?yàn)闆]做2022年匯算,所以繳納了500元的企業(yè)所得稅,但是2023年第四季度一共盈利了20萬(wàn)報(bào)表才顯示上年虧損80萬(wàn)不用繳納企業(yè)所得稅,那一月份繳納的企業(yè)所得稅怎么辦?
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2024-01-12
增值稅用來(lái)抵扣稅項(xiàng) 但為什麼繳的錢變多了?(圖一) 本來(lái)那東西是60 000 但用了增值稅發(fā)票 就變成是67 800了? 圖二那個(gè)是1片茶餅325 那如果是增值稅的話 那會(huì)是怎樣呢?
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2020-08-04
對(duì)企業(yè)按季度、半年或年度繳納企業(yè)繳費(fèi)的,在計(jì)算個(gè)人所得稅時(shí)是否允許還原至所屬月份?
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2017-06-21
申報(bào)年報(bào),20年預(yù)繳了15,976.17元所得稅,退-14,911.00元所得稅,20年12月應(yīng)該怎么做分錄?
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2021-05-06
老師,1.個(gè)體戶需要做工商年報(bào)嗎? 2.,3月前開的票,個(gè)體戶季度45萬(wàn)內(nèi)免稅,還要做成本沖嗎?4月份超45萬(wàn),算利潤(rùn)交所得稅時(shí)用減去45萬(wàn)收入嗎?
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2022-04-23
老師,之前所得稅預(yù)繳了300多,年報(bào)里最后應(yīng)該退回這300多,稅局老師打電話說(shuō)不退了,要修改下報(bào)銷,該怎么修改
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2022-07-28
想問一下那個(gè)年報(bào)的所得稅關(guān)聯(lián)表要不要申報(bào)?
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2022-05-13
年底報(bào)稅要注意哪些?除了年報(bào)、所得稅、還有哪些?
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2023-02-28
老師:房地產(chǎn)公司未完工,年報(bào)所得稅怎樣填報(bào)
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2024-05-07
老師好:2015年度的全年的 企業(yè)所得稅是 3350.87. 在2015年12底計(jì)提 560.36企業(yè)所得稅,并于2016年1月已交納。但是 今天填寫2015年度匯算清繳時(shí),地稅提式:公司是小微企業(yè)。根據(jù)年報(bào)填寫的主表 數(shù)字為:實(shí)際應(yīng)納所得額 31行 實(shí)際應(yīng)納所稅額為 3350.87 減 本年累計(jì)已預(yù)繳所得額為560.36 。 本年應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅為2790.51 .但減免 稅優(yōu)惠為 2010.52. 如果這樣:是不是 可以這么計(jì)算:3350.87--560.36(已交納的)--2010
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2016-05-27
匯算清繳補(bǔ)交的企業(yè)所得稅錄在哪個(gè)科目呢?可以錄在今年的所得稅里么?
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2019-10-16
企業(yè)所得稅中的應(yīng)納稅所得額超過5年還是沒有補(bǔ)虧完的費(fèi)用怎么處理?
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2021-03-29
老師,2023年的企業(yè)所得稅政策文件是不是說(shuō)的按應(yīng)納稅所得稅的5%來(lái)征收
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2023-06-12
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳33本年應(yīng)退稅所得額為-64.22,不退稅,怎么調(diào)整
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2020-06-08
企業(yè)所得稅每年要匯繳,那每季報(bào)的報(bào)表上的所得稅根據(jù)什么算出來(lái)的呢
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2018-04-10
年所得額不超過30萬(wàn)的,是不是按10%交企業(yè)所是稅就可以?
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2017-05-16
老師,您好!個(gè)人所得稅年度匯算清繳是所有企業(yè)都要申報(bào)?
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2020-06-29