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老師您好!請(qǐng)問個(gè)稅匯算清繳問題。我公司有一員工2022年同時(shí)在二家公司合計(jì)收入142000元(第一家單位年收入90000元,稅900元當(dāng)月已交,一次性獎(jiǎng)金36000元,稅金1080元當(dāng)月已交,第二家單位年收入16000元)?,F(xiàn)申報(bào)個(gè)人所得稅匯算清繳,一次性獎(jiǎng)金單獨(dú)計(jì)征不參與工資所得計(jì)算個(gè)稅,計(jì)算出綜合所得應(yīng)納稅額2080元,已繳稅額900元,應(yīng)補(bǔ)稅額1180元,是否可以享受免申報(bào)呢?如果可以的話11800已超出400元了,應(yīng)該如何操作呢?請(qǐng)指導(dǎo)
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2022-03-10
會(huì)算清繳時(shí)算出多繳了增值稅,這多繳的稅怎樣操作?
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2018-08-27
18年計(jì)提的企業(yè)所得稅比19年匯算清繳的所得稅要多,匯算后的應(yīng)交所得稅余額怎么處理
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2019-05-30
之前沒有報(bào)過稅也沒有核銷過發(fā)票,現(xiàn)在要做的是不是在申報(bào)前先把9月份所有開的發(fā)票核銷掉?在哪里操作呢?
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2018-10-09
請(qǐng)問老師,企業(yè)所得稅可彌補(bǔ)虧損是指年度申報(bào)表19欄納稅調(diào)整后所得上那個(gè)負(fù)數(shù)金額嗎?
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2020-01-13
我是一家小規(guī)模企業(yè),季報(bào)的駕校,現(xiàn)報(bào)所得稅匯算清繳,報(bào)納稅申報(bào)表。減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,所得稅彌補(bǔ)虧損表,還要報(bào)什么表
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2020-05-08
老師,民辦非企業(yè)社會(huì)組織,成立時(shí)收到的捐贈(zèng)款作為注冊(cè)資金,這個(gè)年底所得稅匯算清繳時(shí),不算在收入內(nèi)嗎
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2021-11-08
老師 單位給個(gè)人做匯算清繳 但是那個(gè)員工離職了 還是幫他做了申報(bào) 這個(gè)是不是不能撤回 有沒有什么辦法作廢或者更正
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2020-06-30
匯算清繳已申報(bào),里面數(shù)據(jù)錯(cuò)了,沒有繳款的,可以申報(bào)作廢么
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2019-05-23
請(qǐng)問,企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),所得稅計(jì)算方法如何選擇?
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2016-11-29
所得稅匯算清繳的基礎(chǔ)信息里,資產(chǎn)總額應(yīng)該怎么填?之前因?yàn)闊o收入報(bào)的報(bào)表,我看財(cái)務(wù)報(bào)表全填的零,資產(chǎn)也為零,但所得稅申報(bào)表最上面資產(chǎn)總額又有2萬元。那我所得稅匯算清繳這的資產(chǎn)總額該怎么填?
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2022-03-24
企業(yè)清算所得稅申報(bào)表。這個(gè)還要最終交所得稅嗎? 只剩貨幣資金了,負(fù)債是清零了,沒有金額。 稅務(wù)局難道按照我貨幣資金的金額還要我交?應(yīng)納稅所得額嗎?
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2021-03-12
老師小規(guī)模第四季度只開了一張負(fù)數(shù)票,能退增值稅和企業(yè)所得稅嗎?怎樣操作。還有現(xiàn)在申報(bào)表要怎樣填
1/832
2021-01-05
一般納稅人,企業(yè)所得稅可不可以申報(bào)為核定征收呢
1/514
2019-03-14
企業(yè)所得稅核定征收下如何填納稅申報(bào)表?有課程嗎
1/693
2018-07-10
公司年底12月份讓我們預(yù)算增值稅. 和本年所得稅 應(yīng)該怎么操作
1/781
2018-12-29
老師 第四季度可以預(yù)估費(fèi)用入賬 所得稅匯算在調(diào)增嗎 怎么操作
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2022-12-11
鄒老師您好!我想問一下合作社農(nóng)副產(chǎn)品免征企業(yè)所得稅,匯算清繳時(shí)該在哪一欄體現(xiàn)
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2020-05-23
小規(guī)模納稅人注冊(cè)登記以來無涉水事項(xiàng),現(xiàn)通過電子稅務(wù)局辦理稅務(wù)即時(shí)注銷,已經(jīng)成功進(jìn)行清稅報(bào)備,第四季度增值稅、附加稅、財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)申報(bào)成功,四季度企業(yè)所得稅和2020年所得稅年報(bào)顯示未申報(bào),進(jìn)行申報(bào)提示非清算狀態(tài)納稅人電子稅務(wù)局無法辦理提前申報(bào)。為什么會(huì)提示這個(gè)?接下來該如何操作呢?
1/1597
2020-11-19
請(qǐng)問公司調(diào)整2018年的所得稅匯算清繳表(做了研發(fā)人工(實(shí)際mei you)),為了進(jìn)行申報(bào)研發(fā)jia ji扣除,主管讓我去稅務(wù)局申請(qǐng)更改表這個(gè)事,對(duì)于我有什么影響呢
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2019-09-03