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老師,你好。2023年年終匯算清繳時(shí),小規(guī)模企業(yè)年應(yīng)納稅所得額低于300萬,為什么沒減按20%計(jì)算繳納企業(yè)所得稅?
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2024-04-11
企業(yè)所得稅年報(bào),匯算清繳上一年度企業(yè)所得稅如何列分錄,說列以前年度損益調(diào)整,說列所得稅費(fèi)用,到底列什么
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2017-05-12
老師你好,我想問一下如果平時(shí)資產(chǎn)有超五千萬,不符小微企業(yè),我平時(shí)申報(bào)預(yù)交企業(yè)所得稅能先按小微企業(yè)繳納,到匯算清繳的時(shí)候再進(jìn)行調(diào)整?
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2021-01-19
中小微企業(yè)在2022年1月1日至2022年12月31日期間新購(gòu)置的設(shè)備、器具,單位價(jià)值在500萬元以上的,按照單位價(jià)值的一定比例自愿選擇在企業(yè)所得稅稅前扣除。其中,企業(yè)所得稅法實(shí)施條例規(guī)定最低折舊年限為3年的設(shè)備器具,單位價(jià)值的100%可在當(dāng)年一次性稅前扣除;最低折舊年限為4年、5年、10年的,單位價(jià)值的50%可在當(dāng)年一次性稅前扣除,其余50%按規(guī)定在剩余年度計(jì)算折舊進(jìn)行稅前扣除。 這個(gè)政策現(xiàn)在還在用嗎?
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2024-09-24
企業(yè)管理費(fèi)用開辦費(fèi),在匯算清繳時(shí)候是當(dāng)年一次性扣除嗎
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2021-05-14
企業(yè)所得稅年報(bào)黨建工作經(jīng)費(fèi)賬載金額是6602管理費(fèi)用?那實(shí)際發(fā)生額是2241借方還是貸方發(fā)生額?
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2021-05-27
老師你好,若企業(yè)開辦費(fèi)已計(jì)入了管理費(fèi)用-開辦費(fèi),并且已申報(bào)了第一季度企業(yè)所得稅報(bào)表,想問后面還能不能轉(zhuǎn)到長(zhǎng)期待攤費(fèi)里呢?企業(yè)目前還在籌辦期。
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2019-04-22
老師,您好,18年度企業(yè)所得稅年報(bào)多報(bào)了管理費(fèi)用-工資的數(shù)額,報(bào)19年企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)要怎么調(diào)整呢?
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2020-05-11
7-9月是籌建期,費(fèi)用我記的是管理費(fèi)用-開辦費(fèi),那10月企業(yè)所得稅申報(bào),該怎么做呢?
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2016-09-22
老師,企業(yè)所得稅年報(bào)的工資薪金支出,怎么填寫,是填寫,管理費(fèi)用中的數(shù),還是填寫,應(yīng)付工資中的數(shù)呢
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2022-01-11
報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào),我的管理費(fèi)用全部寫在了A表,有影響嗎
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2020-06-01
一般納稅人執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)附注及原表上傳?是上傳什么內(nèi)容。
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2020-04-17
請(qǐng)問老師一般納稅人填企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)時(shí)基本信息選擇是不是小型微利企業(yè)選是還是否呢?
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2022-03-17
你好老師 我們年度應(yīng)納稅所得額不超30萬,從業(yè)人數(shù)也沒有超80 資產(chǎn)總額超1000萬元了 我們還屬于小型微利企業(yè)嗎?再報(bào)今年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)帶出來屬于小型微利企業(yè)。
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2024-03-11
老師 小型微利企業(yè),企業(yè)所得稅匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增需要填寫明細(xì)表嗎?
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2020-04-23
匯算清繳報(bào)告利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)來自帳面利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)還是第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表利潤(rùn)總額對(duì)數(shù)據(jù)
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2016-05-31
請(qǐng)問一下 我們公司和商務(wù)局簽了儲(chǔ)備肉合同 現(xiàn)在給我們的補(bǔ)助款有 庫(kù)房管理費(fèi)和儲(chǔ)備肉的差價(jià)補(bǔ)助款 這兩項(xiàng)款需不需要交企業(yè)所得稅呢
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2020-06-30
你好,我2019年年結(jié)時(shí)少做了幾筆銀行利息收入,問題1:2019年所得稅匯算清繳時(shí)我應(yīng)該如何填寫?問題2:2020年應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2020-01-14
2017年所得稅匯算清繳時(shí)我們公司納稅調(diào)增了25000元,調(diào)增后可彌補(bǔ)的虧損數(shù)-45000元,請(qǐng)問在2018年5月的賬里要做怎樣的賬務(wù)處理嗎?
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2018-06-01
請(qǐng)問收到所得稅匯算清繳退款怎么做賬務(wù)處理?需要調(diào)整相關(guān)年初財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
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2020-06-06