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請(qǐng)問(wèn)一下 我們公司和商務(wù)局簽了儲(chǔ)備肉合同 現(xiàn)在給我們的補(bǔ)助款有 庫(kù)房管理費(fèi)和儲(chǔ)備肉的差價(jià)補(bǔ)助款 這兩項(xiàng)款需不需要交企業(yè)所得稅呢
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2020-06-30
小企業(yè)匯算補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的賬務(wù)處理
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2019-05-03
房地產(chǎn)公司除了每年的年度企業(yè)所得稅匯算清繳,項(xiàng)目結(jié)束還要進(jìn)行項(xiàng)目所得稅匯算嗎
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2019-02-19
請(qǐng)問(wèn)各位老師,策劃費(fèi)的發(fā)票進(jìn)管理費(fèi)用能不能所得稅稅前全額扣除?
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2024-01-09
上年度的管理費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出如何會(huì)計(jì)處理,不用交所得稅
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2021-11-04
咨詢下大家 調(diào)了2019年的所得稅 調(diào)整管理費(fèi)用 賬務(wù)要怎么處理呀
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2020-10-20
你好,老師,我想咨詢一下我們公司是19年才成立的,2019年財(cái)務(wù)報(bào)表上面的利潤(rùn)總額是盈利了27萬(wàn)多,2019年無(wú)企業(yè)所得稅的預(yù)交,但是在2020年1月份沖紅了2019年的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)60多萬(wàn),在匯算清繳的時(shí)候,2019年是不是不用繳納企業(yè)所得稅了,賬務(wù)處理該怎么處理呢?
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2020-04-14
老師,我想問(wèn)下2017.12月份賬務(wù)處理里有一筆利息收入沒有做進(jìn)去,就直接預(yù)繳企業(yè)所得稅了,這個(gè)應(yīng)該怎么處理?還有就是我要是把這筆利息收入再補(bǔ)做到12月份賬里,我的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)字就會(huì)變動(dòng),和申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)怎么處理呢?能在匯算清繳更正嗎?
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2018-01-26
老師,我公司是2019年9月份成立的,第四季度繳納企業(yè)所得稅2990元,12月份計(jì)提工資計(jì)提了30500元,少計(jì)提了70230元,我現(xiàn)在需要把之前繳納的稅款退回來(lái),需要調(diào)整賬務(wù)處理?還是調(diào)匯算清繳的表?
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2020-03-03
企業(yè)所得稅年報(bào),匯算清繳上一年度企業(yè)所得稅如何列分錄,說(shuō)列以前年度損益調(diào)整,說(shuō)列所得稅費(fèi)用,到底列什么
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2017-05-12
老師你好,我想問(wèn)一下如果平時(shí)資產(chǎn)有超五千萬(wàn),不符小微企業(yè),我平時(shí)申報(bào)預(yù)交企業(yè)所得稅能先按小微企業(yè)繳納,到匯算清繳的時(shí)候再進(jìn)行調(diào)整?
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2021-01-19
公司適用企業(yè)會(huì)計(jì)制度,所得稅匯算清繳前后都是虧損,從未交過(guò)企業(yè)所得稅,匯算清繳納稅調(diào)增了十多萬(wàn)的業(yè)務(wù)招待費(fèi),分錄要怎么做?
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2020-04-28
老師好 所得稅匯算清繳 退的稅 是銀行存款到賬后再做賬務(wù)處理就行吧
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2020-07-11
你好!公司向個(gè)人借款,所支付的利息可以在所得稅匯算清繳稅前抵扣嗎?如何合理避稅!
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2019-06-21
請(qǐng)問(wèn)老師,年底涉及所得稅匯算清繳的憑證,比如計(jì)提的費(fèi)用,預(yù)付賬款發(fā)票沒有回來(lái),這些預(yù)付賬款需要賬務(wù)處理嗎
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2019-12-02
請(qǐng)問(wèn)老師2019年12月暫估5萬(wàn),20年所得稅匯算清繳時(shí)只找到2萬(wàn)的票,如何做賬務(wù)處理?2019年所得稅匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表是按調(diào)整后的填財(cái)報(bào)嗎?
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2020-05-18
老師,所得稅匯算清繳納稅調(diào)增需要做賬務(wù)處理嗎,調(diào)增還是虧損的
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2020-06-27
老師您好,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳前取得發(fā)票計(jì)入去年的成本,多交的企業(yè)所得稅能退嗎?還有一個(gè)問(wèn)題就是,匯算清繳前取得的發(fā)票能計(jì)入去年的成本這一規(guī)定,在哪里能找到全文,麻煩老師幫忙找一下,謝謝老師
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2022-03-24
在申報(bào)2020.10-12月企業(yè)所得稅預(yù)繳表,利潤(rùn)8萬(wàn)*25%,繳納企業(yè)所得稅2萬(wàn),前三季度都沒有利潤(rùn),我是小微企業(yè),在匯算清繳時(shí)是按照利潤(rùn)8萬(wàn)*優(yōu)惠20%*稅率25%,交稅4千,是要退稅嗎?
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2021-01-05
請(qǐng)問(wèn)一下從事環(huán)保企業(yè)至第一筆生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入起,第一年至第三年免征企業(yè)所得稅,匯算清繳應(yīng)該填那張減免表的哪項(xiàng)呢
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2020-05-25