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小規(guī)模納稅人在經(jīng)營(yíng)地預(yù)交了稅款,然后在注冊(cè)地代開發(fā)票,怎么抵扣增值稅稅款呢?
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2018-11-20
你好老師,代賬公司把增值稅專用發(fā)票的抵扣聯(lián)也裝訂到憑證里面去了,這樣做對(duì)嘛
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2020-05-13
7月認(rèn)證了9張發(fā)票,沒(méi)有銷售,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,附表一銷售情況零數(shù)據(jù)保存,附表二進(jìn)賬稅情況系統(tǒng)自動(dòng)帶出認(rèn)證的數(shù)據(jù),直接保存,生成主表沒(méi)有數(shù)據(jù),不應(yīng)該在第20行本期留抵稅額是認(rèn)證了的發(fā)票數(shù)據(jù)嗎?是哪里搞錯(cuò)了?
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2019-08-07
請(qǐng)問(wèn)老師:例如:煤炭貿(mào)易企業(yè),銷售煤炭原發(fā)貨單記錄發(fā)運(yùn)煤10000噸,送到購(gòu)買實(shí)際過(guò)磅量為9500噸,形成了虧磅500噸,對(duì)方只以9500噸進(jìn)行開票結(jié)算。請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)賬如何處理?是否結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時(shí),按10000噸,對(duì)應(yīng)的庫(kù)存煤綜合單價(jià)來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,還是噸差額部分合理?yè)p耗部分怎么入帳?如果沒(méi)有發(fā)票有合同、銀行流水和過(guò)鎊單結(jié)算單可以入帳嗎?匯算清繳時(shí)成本是不是要調(diào)出?如果開增值稅普通發(fā)票買煤入帳這部分成本在匯算清繳時(shí)成夲要不要調(diào)出?稅務(wù)局代開發(fā)票可以嗎?感謝回答一下?
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2020-05-18
老師,我有一個(gè)問(wèn)題想問(wèn)下,我們公司租了一套住房,現(xiàn)在要去代開發(fā)票,金額總共是30000,我們除了要交增值稅、附加和印花稅,沒(méi)得其他的吧 ?增值稅是不是按照5%征收率減按1.5%去算增值稅 ,個(gè)人的
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2019-04-23
公司租用員工的車輛,支付的租賃費(fèi)需要去國(guó)稅代開發(fā)票,繳納的增值稅,附加稅,想知道個(gè)稅是怎樣繳納的?
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2019-03-25
公司租的房子想把房租和水電費(fèi)這些做到賬上去,那就得拿房屋租賃合同去地稅局讓他們發(fā)票吧,那這樣房東應(yīng)該交的增值稅,城建稅,附加稅,房產(chǎn)稅,印花稅,是不是都要由公司給啊,估計(jì)房東肯定是不愿意的,這些稅里有哪些是可以不用交的
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2017-09-10
如果小規(guī)模在國(guó)稅發(fā)票,月初代開月底作廢,那申報(bào)表應(yīng)該怎么體現(xiàn) 比如這個(gè)季度都沒(méi)有開票 就開了這張 然后月底作廢 那增值稅表是不是直接不用填 主表本身上面有個(gè)預(yù)繳的金額
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2018-04-17
,從北京市鋁制品制造公司購(gòu)入101材料500千克,單價(jià)70元,增值稅專用發(fā)票列明:材料價(jià)款35000元,增值稅稅額4550元,價(jià)稅合計(jì)39550元。對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)300元(含稅),取得增值稅普通發(fā)票。款項(xiàng)用銀行存款支付,材料未到。
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2023-10-07
當(dāng)納稅人填寫增值稅 減免稅明細(xì)表減稅性 質(zhì)代碼及名稱為“3 減1”項(xiàng)目時(shí),《減 免稅明細(xì)表》第2列 本期發(fā)生額=稅控系 統(tǒng)開具征收率為1%的 增值稅專用發(fā)票和增 值稅普通發(fā)票不含稅 銷售額合計(jì)*2%。
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2024-06-04
老師,你好,我們公司是小規(guī)模納稅人,4-6月代開正票339595.25,代開負(fù)數(shù)專票10741.09,申報(bào)增值稅時(shí)是以哪個(gè)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)呢?自動(dòng)帶出的數(shù)據(jù)沒(méi)扣出負(fù)數(shù)發(fā)票的
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2020-07-10
普通增值稅發(fā)票怎么能辦成增值稅發(fā)票
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2016-05-09
3%的增值稅票與11%的增值稅票區(qū)別在哪?
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2018-07-25
1.A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為80萬(wàn)元,全部將其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高檔化妝品。提貨時(shí),支付的加工費(fèi)及增值稅共5.65萬(wàn)元,取得了B公司開具的增值稅專用發(fā)票,同時(shí)B公司代收代繳了消費(fèi)稅(無(wú)同類商品售價(jià))。A公司將收回的高檔化妝品的2/3用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入150萬(wàn)元。 高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。上述增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定。 問(wèn):(1)B公司代收代繳的消費(fèi)稅為()萬(wàn)元。 (2)A公司的應(yīng)納消費(fèi)稅為( )萬(wàn)元。 (3)A公司的應(yīng)納增值稅為 ( 萬(wàn)元。
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2022-05-29
1、電信要求開經(jīng)紀(jì)代理——其他經(jīng)紀(jì)代理,這個(gè)稅種在銷售服務(wù)——現(xiàn)代服務(wù)——商務(wù)輔助服務(wù)——經(jīng)紀(jì)代理——其他經(jīng)紀(jì)代理。2、不要求開銷售服務(wù)——電信服務(wù)——增值電信服務(wù)——其他增值電信服務(wù)——其他經(jīng)紀(jì)代理。3、電信要求開經(jīng)紀(jì)代理——其他經(jīng)紀(jì)代理營(yíng)業(yè)范圍有具體要求嗎
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2019-03-13
稅局發(fā)票,款已扣,要計(jì)提嗎?還是直接做分錄,增值稅和地稅附加稅?計(jì)提和不計(jì)提?分錄該怎么做好?
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2017-03-07
差額征收對(duì)應(yīng)的旅游收入和全額征收的服務(wù)收入的增值稅稅金上,我碰到問(wèn)題了,舉例就能說(shuō)明問(wèn)題:旅游收入對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)5000元增值稅,可遞減增值稅假設(shè)有6000元增值稅,全額交增值稅的服務(wù)收入銷項(xiàng)稅有500元,那我們?cè)摻辉鲋刀悗缀???000+500=5500小于6000不用交?還是5000-6000小于零,差額部分不用交,全額部分500要交?還是其他結(jié)果?稅務(wù)局也說(shuō)不上來(lái)我們正好就是不滿額減免享受優(yōu)惠+含有代開發(fā)票+總銷項(xiàng)小于差額抵減稅額的情況
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2019-01-23
小規(guī)模 發(fā)票 增值稅如何做分錄呀
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2018-07-02
發(fā)票交的增值稅怎么做分錄,它簽的是私戶不是公戶,而且私戶里面都是平時(shí)日常用的,不太方便做為明細(xì)賬吧。。。應(yīng)該怎么處理呢
1/524
2018-08-11
個(gè)人提供彩鋼瓦銷售,并提供安裝,對(duì)方公司要求出具發(fā)票,材料款多,勞務(wù)費(fèi)少,個(gè)人去代開發(fā)票需要怎么計(jì)算個(gè)稅和增值稅
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2021-11-18