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當(dāng)納稅人填寫(xiě)增值稅 減免稅明細(xì)表減稅性 質(zhì)代碼及名稱為“3 減1”項(xiàng)目時(shí),《減 免稅明細(xì)表》第2列 本期發(fā)生額=稅控系 統(tǒng)開(kāi)具征收率為1%的 增值稅專用發(fā)票和增 值稅普通發(fā)票不含稅 銷售額合計(jì)*2%。
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2024-06-04
公司小規(guī)模第一季度除了發(fā)票已預(yù)交3000的增值稅 還要交1000的增值稅 那附加稅的填報(bào)基數(shù)是不是3000+1000來(lái)填寫(xiě)
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2017-04-17
小規(guī)模企業(yè),這種發(fā)票不是直接從賬號(hào)上扣增值稅,然后城建稅、教育費(fèi)、印花稅都是申報(bào)繳納的嗎?為什么這個(gè)是現(xiàn)場(chǎng)繳納???
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2017-06-07
到國(guó)稅局發(fā)票,增值稅和附加稅怎么征收
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2016-11-29
本月收到稅務(wù)所退還的附加稅--城建稅,怎么做賬。這筆款是上月小規(guī)模到稅務(wù)所代開(kāi)發(fā)票產(chǎn)生的附加稅,開(kāi)票完成,增值稅和附加稅就扣完了,現(xiàn)在稅務(wù)新政出來(lái)退還一半城建稅。
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2019-05-24
請(qǐng)問(wèn)老師,因個(gè)人業(yè)務(wù)代開(kāi)發(fā)票,業(yè)務(wù)是瀝青拌合站拆卸和安裝,金額約40W。我理解為這是建筑服務(wù)-安裝服務(wù)。稅務(wù)局說(shuō)這不是建筑服務(wù)類別,屬于勞務(wù)費(fèi),增值稅1%,個(gè)稅會(huì)在20%以上。如何簽合同避免個(gè)稅,把個(gè)稅降至現(xiàn)在的0.5%,謝謝
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2020-07-01
公司準(zhǔn)備租賃一套民房做辦公用,對(duì)方給代開(kāi)發(fā)票,稅費(fèi)由公司付,如果年租金是9600的話是不是只有繳納房產(chǎn)稅,增值稅、附加稅、個(gè)稅都是免征的對(duì)吧
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2019-05-21
上月到稅務(wù)局代開(kāi)專票,增值稅當(dāng)場(chǎng)也已經(jīng)交了,賬也已經(jīng)做了,現(xiàn)在客戶說(shuō)發(fā)票不對(duì),已返還,要到稅局申請(qǐng)紅沖,紅沖之后賬務(wù)怎么處理?
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2019-11-09
國(guó)稅發(fā)票預(yù)繳了增值稅跟城建稅,地稅這邊還要申報(bào)附加稅嗎?
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2017-10-18
小規(guī)模發(fā)票預(yù)交的增值稅及附加稅怎么做賬怎么報(bào)稅,
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2017-08-02
建筑外地項(xiàng)目,在當(dāng)?shù)剞k理發(fā)票,增值稅和附加稅都交當(dāng)?shù)亓?,如果回到機(jī)構(gòu)所在地還用補(bǔ)交當(dāng)?shù)馗郊淤M(fèi)的一些項(xiàng)目嗎?像地方水利基金,印花稅等
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2016-07-19
老師上午好,請(qǐng)問(wèn)一下,那個(gè)代開(kāi)發(fā)票收取的點(diǎn)數(shù)到底是怎么計(jì)算出來(lái)的,明明因?yàn)榇_(kāi)發(fā)票多交了13%的增值稅,還要多交附加稅和多交所得稅,為什么會(huì)只收6個(gè)點(diǎn)呢,特別好奇。麻煩熊超老師可以幫我回答一下嗎。
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2019-12-04
老師,我有一個(gè)問(wèn)題想問(wèn)下,我們公司租了一套住房,現(xiàn)在要去代開(kāi)發(fā)票,金額總共是30000,我們除了要交增值稅、附加和印花稅,沒(méi)得其他的吧 ?增值稅是不是按照5%征收率減按1.5%去算增值稅 ,個(gè)人的
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2019-04-23
公司租用員工的車輛,支付的租賃費(fèi)需要去國(guó)稅代開(kāi)發(fā)票,繳納的增值稅,附加稅,想知道個(gè)稅是怎樣繳納的?
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2019-03-25
公司租的房子想把房租和水電費(fèi)這些做到賬上去,那就得拿房屋租賃合同去地稅局讓他們發(fā)票吧,那這樣房東應(yīng)該交的增值稅,城建稅,附加稅,房產(chǎn)稅,印花稅,是不是都要由公司給啊,估計(jì)房東肯定是不愿意的,這些稅里有哪些是可以不用交的
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2017-09-10
如果小規(guī)模在國(guó)稅發(fā)票,月初代開(kāi)月底作廢,那申報(bào)表應(yīng)該怎么體現(xiàn) 比如這個(gè)季度都沒(méi)有開(kāi)票 就開(kāi)了這張 然后月底作廢 那增值稅表是不是直接不用填 主表本身上面有個(gè)預(yù)繳的金額
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2018-04-17
"位于某市區(qū)的一家百貨商場(chǎng)為增值 稅- 一般納稅人。2019 年8 月份零售金銀首飾取 得含稅銷售額 10.53 萬(wàn)元,其中包括以舊換新首 飾的含稅銷售額 5.85 萬(wàn)元。在以舊換新業(yè)務(wù) 中,1日首飾作價(jià)的含稅金額為 3.51 萬(wàn)元,百貨 商場(chǎng)實(shí)際收取的含稅金額為 2.34萬(wàn)元。 ’要求:計(jì)算百貨商場(chǎng)應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額。"
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2023-03-17
稅局發(fā)票,款已扣,要計(jì)提嗎?還是直接做分錄,增值稅和地稅附加稅?計(jì)提和不計(jì)提?分錄該怎么做好?
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2017-03-07
差額征收對(duì)應(yīng)的旅游收入和全額征收的服務(wù)收入的增值稅稅金上,我碰到問(wèn)題了,舉例就能說(shuō)明問(wèn)題:旅游收入對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)5000元增值稅,可遞減增值稅假設(shè)有6000元增值稅,全額交增值稅的服務(wù)收入銷項(xiàng)稅有500元,那我們?cè)摻辉鲋刀悗缀???000+500=5500小于6000不用交?還是5000-6000小于零,差額部分不用交,全額部分500要交?還是其他結(jié)果?稅務(wù)局也說(shuō)不上來(lái)我們正好就是不滿額減免享受優(yōu)惠+含有代開(kāi)發(fā)票+總銷項(xiàng)小于差額抵減稅額的情況
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2019-01-23
小規(guī)模 發(fā)票 增值稅如何做分錄呀
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2018-07-02