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委托生產(chǎn)應(yīng)稅消費品,收回直接出售會計分錄借:委托加工物資貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交消費稅這樣寫對嗎
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2020-08-04
老師,這個問題應(yīng)該如何解決呢? 將50 箱乙類卷煙用于投資,當(dāng)月乙類卷煙的最高售價為每箱1.3萬元,平均售價為每箱1.2萬元。(售價均不含稅) (納稅人用于換取生產(chǎn)資料和生活資料、投資入股、抵償債務(wù)等方面的應(yīng)稅消費品,應(yīng)當(dāng)以納稅人同類應(yīng)稅消費品的最高銷售價格為依據(jù)計算消費稅。按平均價計算增值稅)(乙類卷煙消費稅稅率為36%,150元/箱。),計算增值稅和消費稅
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2024-07-01
1.計算該企業(yè)當(dāng)月抵扣的消費稅 2.計算該企業(yè)當(dāng)月份代收代繳的消費稅 3.計算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)向稅務(wù)機關(guān)繳納的消費稅(不含代收代繳消費稅,需扣除可抵扣的消費稅)
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2020-04-13
酒店客人,消費飲料,掛在房賬里,第三天結(jié)賬結(jié)算(房金+飲料),這個分錄要怎么做 消費飲料時,在第一天商品消費表里有,但第三天結(jié)算時,商品消費表里就沒有這筆消費了
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2018-06-21
外購用于公司周年慶典的裝飾用品,可以抵扣進項稅額嗎?這不是用于集體福利消費了嗎?
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2022-02-25
為什么直接人工和制造費用是用定額工時比例來計算?直接材料卻用定額消耗量來計算?
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2021-04-20
營銷方案:消費滿20,送一張10元抵用券 預(yù)計執(zhí)行方案后銷售額會在27萬的基礎(chǔ)上提高45%(優(yōu)惠前),預(yù)計單筆消費不超20的占15%,預(yù)計贈送抵用券9315張,有60%當(dāng)月會使用,剩余40%的90%會過期,還有10%跨月使用,客戶使用抵用券視為折價!
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2021-12-18
問題1:消費稅只在一個環(huán)節(jié)征稅 委托加工收回的材料是應(yīng)稅消費品,直接出售的話受托方繳納的消費稅是是直接計入成本嗎? 如果收回的材料繼續(xù)加工應(yīng)稅消費品的話,那收回材料的消費稅就計入“應(yīng)交稅費——應(yīng)交消費稅“科目了是嗎?那產(chǎn)品銷售的時候消費稅的計稅依據(jù)變成產(chǎn)成品的售價,那意思是產(chǎn)成品在銷售環(huán)節(jié)繳納消費稅了是嗎?那收回的材料委托方收回的時候已經(jīng)繳納了消費稅了,這個應(yīng)該怎么辦呢?
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2016-12-17
進口應(yīng)稅消費品和進口非應(yīng)稅消費品 怎么理解?怎么區(qū)分? 非應(yīng)稅是不交稅的意思麼?既然不交稅?為何還算應(yīng)納稅額???
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2020-02-07
比如他明天來用他的會員卡消費了2000同時把這個1000也消費了就借,預(yù)收賬款——會員卡 2000 銷售費用——贈送 ? 貸 主營業(yè)務(wù)收入2000 庫存商品——某酒 ?分錄對嗎??金額怎么寫呢?
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2017-10-10
我們公司做消防環(huán)保,安全管理,申請了政府補助,用來購買消防物資和安全培訓(xùn),請問這次補助款可以用來支付我們辦公室人員工資和辦公室房租嗎,怎么做分錄?
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2020-03-24
(3)①每條進口卷煙判斷適用消費稅比例稅率的價格=[(2700000 + 120000 +80000 ) /80000×(1+25%)+0.6]/( 1- 36%) = 71. 74 (元) > 70 元/條,適用的消費稅比例稅率為56%。老師這個題0.6是哪來的?36%又是什么?
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2023-09-25
有個企業(yè)籌建時吸收很多會員預(yù)存款,承諾會員自己消費可抵用,也可帶客人來消費抵用,如果客人直接把款付到企業(yè)帳戶上,企業(yè)對會員的帳務(wù)處怎么做?
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2019-10-26
含稅價乘0.87到底符不符合會計準(zhǔn)則和國家稅法規(guī)定?? 13%的稅率,部分南方企業(yè)剔除稅額都會用含稅價乘0.87得到未稅價,我們平時正常計算的是含稅價除以1.13,明白不同計算方法會有差額,想知道乘0.87的計算方法到底符不符合會計準(zhǔn)則和國家稅法規(guī)定?還是部分省分的稅法規(guī)定不一樣?有沒有比較明確的相關(guān)文件。
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2023-09-08
根據(jù)現(xiàn)行稅法規(guī)定,下列消費品既征收增值稅又征收消費稅的是( )。 A、外貿(mào)公司進口的啤酒 B、卷煙廠用生產(chǎn)出的煙絲連續(xù)生產(chǎn)卷煙 C、汽車廠銷售自產(chǎn)電動汽車 D、珠寶批發(fā)公司批發(fā)外購的金銀鑲嵌首飾
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2020-03-03
老師 進口一個應(yīng)稅消費品 完稅價 100 關(guān)稅 13 消費稅 10 增值稅=(100+13+10)*13% 這樣嗎?
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2023-05-13
我想咨詢下你,我們是珠寶零售行業(yè),但是是商場收銀,應(yīng)該是商場交消費稅,我之前不了解,問專管員我們要不要交消費稅,專管員最后說要交,我就去核定了消費稅,交了1萬多的消費稅,老板說我們這種情況不需要交消費稅,我已遞交情況說明,希望取消稅種和退稅,專管員一直不回復(fù)怎么辦? 如果這個月不取消消費稅,那下個月消費稅怎么交
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2019-06-20
車輛購置稅進口自用的應(yīng)納稅額公式是(關(guān)稅完稅價格+關(guān)稅+消費稅)*10%,題目都已知相關(guān)條件,為什么在計算計稅依據(jù)時要用到消費稅進口環(huán)節(jié)的租價公式?
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2023-03-17
公司新冠肺炎防疫期間發(fā)生的消毒器材、消毒液體及復(fù)工人員每天發(fā)放的口罩等費用,能納入安全生產(chǎn)費用嗎?我們正在編制今年的安全生產(chǎn)投入計劃。謝謝!
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2020-02-25
將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利或者個人消費 屬于增值稅的視同銷售,那么外購的貨物用于集體福利或者個人消費 為啥不屬于增值稅的視同銷售呢?
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2018-06-13