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我看了答案,為什么算出來的應(yīng)納稅額要乘以4/12呢?
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2020-07-23
加油費(fèi)的票數(shù)量乘以單價(jià)算出來不是1800,能不能報(bào)銷?
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2020-07-22
老師,麻煩問下,這個(gè)第一問為什么不乘以50。不太理解
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2021-05-13
老師,怎么區(qū)分稅率,有些直接乘13%,有些直接還要1+13%
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2021-03-17
老師我問下這個(gè)職工福利費(fèi)不超過稅收規(guī)定14%,這個(gè)是用工資總額乘以0.14得到的金額,和這個(gè)實(shí)際發(fā)生的金額相比較去較小的金額,只要是實(shí)際發(fā)生的金額小于工資總額乘以這個(gè)0.14這個(gè)數(shù)據(jù)那就能全額扣除對嗎?
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2022-03-22
第二步求所得稅費(fèi)用,所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅+遞延所得稅……老師為什么要×所得稅稅率,求當(dāng)期所得稅的時(shí)候才乘所得稅稅率才對啊
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2020-03-24
請問 年初有虧損的話 需要用稅前利潤彌補(bǔ)在計(jì)算所得稅時(shí)要將虧損扣除 那在提取盈余公積時(shí)候也要用凈利潤減去虧損再乘以%嗎
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2020-08-03
含稅價(jià)乘0.87到底符不符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和國家稅法規(guī)定?? 13%的稅率,部分南方企業(yè)剔除稅額都會(huì)用含稅價(jià)乘0.87得到未稅價(jià),我們平時(shí)正常計(jì)算的是含稅價(jià)除以1.13,明白不同計(jì)算方法會(huì)有差額,想知道乘0.87的計(jì)算方法到底符不符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和國家稅法規(guī)定?還是部分省分的稅法規(guī)定不一樣?有沒有比較明確的相關(guān)文件。
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2023-09-08
企業(yè)生產(chǎn)銷售應(yīng)稅消費(fèi)品發(fā)生的消費(fèi)稅計(jì)入
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2019-05-10
消費(fèi)稅里面,這個(gè)太陽能電池是要交消費(fèi)稅嗎?
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2023-03-21
有消費(fèi)稅稅種,但是沒開發(fā)票,需要交消費(fèi)稅嗎
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2020-06-15
1月份發(fā)放2018年年終槳,員工年終獎(jiǎng)為5000元,如果工資是4000元,計(jì)算年終獎(jiǎng)個(gè)稅是不是這樣算的:(5000-1000)*0.03=120元這樣算對嗎?
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2019-01-31
老師,假如銷售礦產(chǎn)品收取40萬,開具了40萬銷售貨物的發(fā)票,發(fā)生的運(yùn)費(fèi)20萬(取得了發(fā)票)可以在申報(bào)資源稅時(shí)扣除嗎?
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2020-11-04
公司變更法人對公司會(huì)有影響?對法人年齡有沒有限制?如果變更的法人是新加入的渉不涉及股權(quán)轉(zhuǎn)讓?以及交哪些稅
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2018-04-11
能這么做不:付款憑證:借辦公費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng),貸銀行,營業(yè)外收入轉(zhuǎn)帳憑證:借營業(yè)外收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出200
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2017-01-04
有兩筆帳之前的會(huì)計(jì)開了發(fā)票后,做會(huì)計(jì)分錄錄時(shí)直接把稅和價(jià)做在營業(yè)務(wù)收入了,而且跨年了,要調(diào)賬怎么處理啊?
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2018-09-20
某啤酒廠為增值稅一般納稅人,2020年6月銷售A型啤酒30噸開具增值稅專用發(fā)票,金額87000元,收取不銹鋼桶押金6000元;銷售B型啤酒20噸,開具增值稅專用發(fā)票,金額56000元,收取可重復(fù)使用的塑料周轉(zhuǎn)箱押金5000元,已知:甲類啤酒消費(fèi)稅250元/噸,乙類啤酒消費(fèi)稅220元/噸,該啤酒廠當(dāng)月應(yīng)繳納消費(fèi)稅 A型啤酒的每噸售價(jià)為(87000+6000/1.13)/30=3076.99(元)>3000元,適用的稅率為250元/噸; 老師,6000為啥也要算進(jìn)去,這個(gè)押金需要算消費(fèi)稅嗎,不等到確認(rèn)收不回來再交消費(fèi)稅?
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2022-08-30
母公司因外幣報(bào)表折算額計(jì)入合并報(bào)表中其他綜合收益項(xiàng)目的金額,要怎么計(jì)算子公司實(shí)現(xiàn)凈利潤的外幣報(bào)表折算差異?我看答案是用子公司的凈利潤乘以資產(chǎn)負(fù)債表日即期匯率,減掉凈利潤乘以平均利率,為什么要這樣算
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2022-07-04
問題1:消費(fèi)稅只在一個(gè)環(huán)節(jié)征稅 委托加工收回的材料是應(yīng)稅消費(fèi)品,直接出售的話受托方繳納的消費(fèi)稅是是直接計(jì)入成本嗎? 如果收回的材料繼續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品的話,那收回材料的消費(fèi)稅就計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅“科目了是嗎?那產(chǎn)品銷售的時(shí)候消費(fèi)稅的計(jì)稅依據(jù)變成產(chǎn)成品的售價(jià),那意思是產(chǎn)成品在銷售環(huán)節(jié)繳納消費(fèi)稅了是嗎?那收回的材料委托方收回的時(shí)候已經(jīng)繳納了消費(fèi)稅了,這個(gè)應(yīng)該怎么辦呢?
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2016-12-17
進(jìn)口應(yīng)稅消費(fèi)品和進(jìn)口非應(yīng)稅消費(fèi)品 怎么理解?怎么區(qū)分? 非應(yīng)稅是不交稅的意思麼?既然不交稅?為何還算應(yīng)納稅額???
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2020-02-07
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