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企業(yè)向個(gè)人借款,個(gè)人在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅發(fā)票?要繳納增值稅嗎?計(jì)稅依據(jù)是利息嗎?
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2019-12-10
小規(guī)模納稅人在國稅代開增值稅發(fā)票。繳納了稅金。請(qǐng)問可以用金稅盤的發(fā)票來抵扣嗎。
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2016-07-25
小規(guī)模納稅人代開增值稅發(fā)票如何進(jìn)行抄報(bào)呢
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2022-01-08
老師您好:想咨詢一下成品油(潤滑油)清理庫存可以以成本價(jià)開增值稅專用發(fā)票銷售嗎?
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2024-05-16
接受虛開增值稅發(fā)票的企業(yè)會(huì)計(jì)怎么才能免責(zé)
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2016-01-27
請(qǐng)問我公司生產(chǎn)智能碾米機(jī)設(shè)備投放小區(qū),向客戶銷售現(xiàn)碾大米,那么這個(gè)大米是不開票收入,申報(bào)增值稅的銷售大米的不開票收入的稅率應(yīng)該按多少呢,另外碾米機(jī)上面有顯示屏可以投放廣告,我們可以對(duì)廣告收入開增值稅專用發(fā)票嗎?稅率多少?
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2019-07-01
老師,銷售免稅飼料的小規(guī)模納稅人,可以要求稅務(wù)代開增值稅發(fā)票給客戶嗎?
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2015-11-30
稅務(wù)稽查說有取得虛開增值稅發(fā)票,要補(bǔ)繳稅款和滯納金,怎么做賬?
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2020-03-08
老師,您好!小規(guī)模納稅人稅局代開增值稅發(fā)票,因金額有誤需申請(qǐng)紅沖,但購買方已認(rèn)證,紅沖由對(duì)方申請(qǐng)是嗎?請(qǐng)問在哪申請(qǐng)?怎么操作的?謝謝!
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2020-04-03
老師好,請(qǐng)問一下,我們總公司是一個(gè)建筑公司,然后有些人不買社保,公司領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)心稅局會(huì)查,然后又設(shè)了一個(gè)子公司專門給不買社保的人發(fā)工資,因?yàn)槲覀児驹谕饷孀龉こ痰模缓笞庸揪徒o外面的一個(gè)工程開票來獲得收入,第一,我想問一下這樣開票屬于虛開增值稅發(fā)票么?第二,我想問一下,如果子公司被查我會(huì)承擔(dān)責(zé)任么?這兩家公司的辦稅人都是我
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2019-11-20
老師,我們公司收入30萬未開增值稅專用發(fā)票,直接繳納增值稅,能否抵扣
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2016-10-31
小規(guī)模代開專票,稅務(wù)局直接扣增值稅了,季度不含稅收入沒超過九萬,是不交稅的,那這個(gè)開專票交的增值稅,季度增稅報(bào)表,增值稅報(bào)表怎么填
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2019-01-06
普通增值稅發(fā)票和專用發(fā)票稅率一樣么
1/1405
2019-11-27
普通增值稅發(fā)票與專用發(fā)票稅金一樣嗎
1/525
2016-05-16
我給客戶開了一張普通增值稅發(fā)票,他給我的信息給錯(cuò)了,然后是九月份開的,已經(jīng)認(rèn)證過了不能直接作廢,這個(gè)月要開紅字發(fā)票,但是剛才我開好了正準(zhǔn)備打印,電腦突然斷電了,我再打開電腦,按照發(fā)票號(hào)碼查詢,查詢不到這個(gè)發(fā)票號(hào)碼不知道為什么
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2020-10-27
購買方取得增值稅專用發(fā)票未申報(bào)抵扣,但不能還給銷售方。有購買方開具紅字信息表。那紅字發(fā)票是購買方開具還是銷售方開具?開具完之后要給誰?第2種情況,就是銷售方開具的增值稅發(fā)票未給購買方,自己開具紅字信息表,那紅字發(fā)票要開嗎?自己留著還是給買方?求回復(fù)。
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2021-08-27
1.認(rèn)證發(fā)票怎么轉(zhuǎn)出2.什么叫增值稅發(fā)票清單?
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2018-08-28
老師我收到的進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票稅率是13%,我開的銷項(xiàng)增值稅專票稅率是9%,能正常抵扣嗎?
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2019-07-19
老師,我是購買方,將上個(gè)月已認(rèn)證的一張發(fā)票要重新開,現(xiàn)在我已申請(qǐng)好開具紅字增值稅發(fā)票信息表,那么我就把這份信息表寄給銷貨方就可以了吧。到時(shí)他們將紅沖發(fā)票的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)及重新給我們開的發(fā)票一起寄過來。這樣做對(duì)嗎
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2019-05-15
瑞德酒業(yè)有限責(zé)任公司為增值稅一般納稅人,2019年12月發(fā)生如下業(yè)務(wù): 1、12月1日,采購A設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票,注明金額23萬元,支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票,注明增值稅稅額0.3萬元。 2、12月1日,采購B設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票,注明金額40萬元,支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅稅額0.3萬元。 3、12月2日,租賃C設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票,注明金額10萬元。
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2021-09-28