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自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。老師,您好。請(qǐng)問這句話如何理解?如果我本季度每月開3%的票,金額1000,稅額29.13,價(jià)稅合計(jì)1029.13,每個(gè)月交29.13的稅。但是到季度末,核算下來是不是要退稅?
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2023-06-13
我們是勞務(wù)派遣公司,想開增值稅專用發(fā)票,其中代發(fā)工資項(xiàng)可以差額征稅開免稅,管理費(fèi)5%嗎
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2018-01-17
老師,小規(guī)模企業(yè),有免征增值稅和附加稅的情況,企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候,這個(gè)表選哪項(xiàng)呢,謝謝
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2019-07-10
個(gè)體工商戶小規(guī)模餐飲店,核定征收,月銷售額在8萬,除了免增值稅,交個(gè)人所得稅外還需要交什么稅?另外交個(gè)人所得稅按收入的百分之多少來交?如果是查帳征收需要交哪些稅?如果是小規(guī)模的餐飲公司征收哪些稅?
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2019-09-05
一個(gè)商貿(mào)公司,主要是超市小吃城,專管員說,超市銷售業(yè)9萬免征,小吃城餐飲業(yè)9萬免征,報(bào)稅時(shí)候收入在哪個(gè)表里填寫?
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2018-10-14
起征點(diǎn)和免征額區(qū)別
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2017-04-03
請(qǐng)問下老師,小規(guī)模納稅人按季度銷售額不超過30萬,只有69000,增值稅免銷售額,季度按實(shí)際銷售額69000申報(bào)
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2020-04-22
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度沒超過9萬營(yíng)業(yè)收入免征收的增值稅怎么做賬務(wù)處理,是轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎?第二個(gè)問題:小規(guī)模納稅人一個(gè)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)多少免征收企業(yè)所得稅?
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2018-04-12
請(qǐng)問增值稅減免稅本年沒有抵扣,年末如何結(jié)轉(zhuǎn)?
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2020-01-03
小微企業(yè)免稅是幾萬以下免增值稅?另外如果免了增值稅,那附加稅如城維護(hù)教育附加等 是否也減免
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2015-10-21
個(gè)體工商戶開專票還免增值稅嗎?小規(guī)模納稅人開專票免增值稅嗎?
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2019-08-30
老師初級(jí)書上說增值稅是對(duì)銷售商品或者勞務(wù)過程中實(shí)現(xiàn)的增值額征收的一種稅。 其中:勞務(wù)過程指的是什么啊?具體如何產(chǎn)生增值的呢?
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2019-02-25
你好,請(qǐng)問小規(guī)模6月份成立,請(qǐng)問當(dāng)月開具不下超過30萬元的銷售發(fā)票,這享受免交增值稅優(yōu)惠嗎?
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2019-06-07
老師,請(qǐng)問增值稅申報(bào)表的第7欄免抵退銷售額比免抵退申報(bào)匯總表的第4欄免抵退出口銷售額少0.52元,有沒有影響?可否將0.52做成未開票收入?~
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2021-01-04
提供應(yīng)稅服務(wù)未達(dá)到增值稅起征點(diǎn)的企業(yè),不需要繳納文化事業(yè)建設(shè)稅,這個(gè)主要針對(duì)小規(guī)模納稅人嗎,也就是2022年季度免征增值稅的企業(yè)也無需繳納文化事業(yè)建設(shè)稅是嗎
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2021-12-21
您好,2019年季度開票是11萬,要交多少增值稅和個(gè)人所得稅,我是從事廣告服務(wù)業(yè)的個(gè)體戶 請(qǐng)問廣告業(yè)的個(gè)體戶季度開票多少以內(nèi)是免征增值稅的,人個(gè)所得稅怎么樣征收的?
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2019-11-30
填增值稅申報(bào)表時(shí)提示:服務(wù) 不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)本期數(shù),第19欄本期免稅額必須小于等于第9欄免稅銷售額*5%并且大于等于第9欄免稅銷售額*3%
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2020-01-05
請(qǐng)理解什么是減稅、免稅、起征點(diǎn)、免征額?請(qǐng)?jiān)敿?xì)!
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2017-12-17
季度銷售額22.5萬,免征教育費(fèi),和地方教育費(fèi),減免的稅額應(yīng)該填哪一項(xiàng)?這樣填對(duì)不對(duì)?
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2019-04-08
小規(guī)模納稅人第一次買了稅控盤及服務(wù)費(fèi)可以全額沖減應(yīng)交增值稅,如果當(dāng)月處于開票金額小于10可免征增值稅,那么請(qǐng)問這個(gè)稅控盤沖減應(yīng)交增值稅的分錄是在購(gòu)買當(dāng)月做沖減增值稅分錄呢還是在以后實(shí)際用于抵扣增值稅時(shí)做分錄呢?
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2019-08-13