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我們企業(yè)收到銷售方贈(zèng)送的貨物,且銷售方只對(duì)正常銷售的那部分貨物開具了發(fā)票,對(duì)這部分贈(zèng)送的貨物也沒有開具發(fā)票,我們企業(yè)是不是把這部分贈(zèng)品的金額做為營業(yè)外收入入賬?這算不算虛增收入?
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2022-01-10
2)銷售乙產(chǎn)品5000件,單位售價(jià)為200元(不含稅價(jià)),單位銷售成本為150元。該產(chǎn)品需繳納消費(fèi)稅,貨款尚未收到。 (3)轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)專利的所有權(quán),其轉(zhuǎn)讓收入為15000元,無形資產(chǎn)的賬面攤余價(jià)值為300元。轉(zhuǎn)讓收入已存入銀行。
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2019-11-15
商貿(mào)公司,下面經(jīng)銷商有2000個(gè)。其中一般納稅人只有30個(gè)左右。其余的1900多個(gè)客戶大部分都不要稅票。那些不要票的經(jīng)銷商的銷售收入是不用給他們開票做未開票銷售收入嗎?未開票銷售收入這么多合理嗎?
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2019-08-13
小微企業(yè)全部是無票收入(沒有購買稅控),季度銷售額沒有超過9萬,增值稅申報(bào)時(shí)這無票收入的銷售額是填在小微企業(yè)免稅銷售額處就可以了嗎(就是欄次8處)?
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2018-04-27
委托加工物資收回貨物后若直接銷售,消費(fèi)稅就記入委托加工物資成本,若加價(jià)銷售或連續(xù)生產(chǎn)就計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi),那他若是收回后直接銷售就沒有利潤(rùn)???
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2020-02-18
老師,其他業(yè)務(wù)收入計(jì)入過銷售商品又計(jì)入過收到的與經(jīng)營有關(guān)的現(xiàn)金流量會(huì)不會(huì)重復(fù)了呢
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2020-03-27
請(qǐng)問,小規(guī)模入庫是按含稅金額入庫,銷售出庫結(jié)轉(zhuǎn)成本也是按含稅成本單價(jià)*出庫數(shù)嗎,2、銷售收入報(bào)稅是按不含稅作為收入,現(xiàn)在是不是漢0.01計(jì)算銷項(xiàng)稅
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2020-11-09
我們企業(yè)所得稅里面企業(yè)接受捐贈(zèng)應(yīng)該要視同銷售處理吧,那計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣宣費(fèi)的扣除限額里面的營業(yè)收入除了主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入,視同銷售的這塊應(yīng)該也要包含在營業(yè)收入里面吧?
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2022-05-19
去年的銷售合同,貨也發(fā)了,去年沒有收款,沒有確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,都在今年收款,今年確認(rèn)收入可以嗎?
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2021-05-21
老師,增值稅的收入一般和企業(yè)所得稅的收入是一致的,比如增值稅的視同銷售,我們給客戶商品小樣,我做的分錄是借:銷售費(fèi)用,貸:庫存商品,貸:應(yīng)交稅費(fèi),這樣是不是就會(huì)增值稅的收入,大于企業(yè)所得稅的收入?還有哪些情形,會(huì)增值稅的收入大于企業(yè)所得稅的收入?
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2020-05-22
超市企業(yè):銷售時(shí)有會(huì)員價(jià)銷售和促銷價(jià)銷售的,做收入時(shí),這兩個(gè)我是實(shí)際的銷售價(jià)來入賬嗎?如果不是我要如何入賬,分錄又是怎樣? 促銷與實(shí)際應(yīng)收的差額做銷售費(fèi)用的話,對(duì)方科目走什么呢?宋老師 官方答疑老師 2017-10-17,13:35:28 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師 0 您好!你按實(shí)際應(yīng)收的做賬。促銷與實(shí)際應(yīng)收的差額做銷售費(fèi)用。
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2017-12-04
公司2012年銷售收入為16 0000元,生產(chǎn)能力已飽和,銷售凈利率為5%,實(shí)收資本為普通股40 000股,每股1元,每股發(fā)放股利0.15元;2013年銷售收入預(yù)計(jì)增長(zhǎng)25%,銷售凈利率與發(fā)放股利不變。要求: (1)計(jì)算2013年外界資金需求量。
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2020-05-26
多選題 4、關(guān)于收入的確認(rèn),下列說法中正確的有( )。 A.采用托收承付方式銷售商品的,在發(fā)出商品時(shí)確認(rèn)收入 B.售出商品需要安裝和檢驗(yàn)且安裝和檢驗(yàn)是銷售合同的重要組成部分,在購買方接受交貨以及安裝和檢驗(yàn)完畢前,不確認(rèn)收入 C.采用預(yù)收款方式銷售商品的,在發(fā)出商品時(shí)確認(rèn)收入,在此之前預(yù)收的貨款應(yīng)確認(rèn)為負(fù)債 D.安裝工作是商品銷售附帶條件的,安裝費(fèi)在資產(chǎn)負(fù)債表日根據(jù)安裝的完工進(jìn)度確認(rèn)收入 E.宣傳媒介的收費(fèi),在資產(chǎn)負(fù)債表日根據(jù)廣告的完工進(jìn)度確認(rèn)收入 5、企業(yè)所得稅的下列收入能夠作為廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)計(jì)提基數(shù)的有( )。 A、提供勞務(wù)收入 B、轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)收入 C、轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)收入 D、特許權(quán)使用費(fèi)收入 E、租金收入 6、用于評(píng)價(jià)盈利能力的指標(biāo)主要有( ) A、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 B、凈資產(chǎn)收益率 C總資產(chǎn)報(bào)酬率 D、資產(chǎn)負(fù)債率
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2022-04-12
老師,我們都主營是租金收入,收的時(shí)候現(xiàn)金流量是銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金,那多收的租金退給人家,我入的現(xiàn)金流量是-負(fù)數(shù)銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金,這樣對(duì)嗎?
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2018-11-09
購買入賬的固定資產(chǎn)出售,未在增值稅申報(bào)表上填入固定資產(chǎn)銷售欄次,做匯算清繳的時(shí)候,收入欄該如何填寫?
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2021-03-17
老師,銷售固定資產(chǎn)繳納了增值稅,附加稅計(jì)入固定資產(chǎn)清理還是和正常銷售收入一起計(jì)提計(jì)入營業(yè)稅金及附加?
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2016-02-28
請(qǐng)問兩個(gè)稅負(fù)率問題 1、增值稅稅負(fù)率=繳納增值稅稅額/營業(yè)收入,這里的營業(yè)收入指的是主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入對(duì)嗎?要考虛營業(yè)外嗎? 2:所得稅稅負(fù)率=繳納的所得稅/應(yīng)稅銷售收入,這里的應(yīng)稅銷售收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入對(duì)吧,繳納的所得稅包含匯算清繳補(bǔ)交的所得稅不和被稅務(wù)稽查補(bǔ)交的當(dāng)年的所得稅稅款不
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2021-10-27
在銷售完成分析報(bào)告中知道總收入總成本和個(gè)別收入,怎么算個(gè)別成本和毛利潤(rùn)
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2022-11-29
請(qǐng)問老師沒有主營業(yè)務(wù)收入,只有管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用跟財(cái)務(wù)收入,利潤(rùn)表怎么填呢
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2019-04-27
老師,增值稅稅負(fù)率中的銷售收入和所得稅稅負(fù)率中的企業(yè)收入總額是一樣的么
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2020-08-04