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一般納稅人,有簡易征收時,增值稅是進(jìn)入 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅嗎?謝謝
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2016-08-22
19年小規(guī)模納稅人 月銷售額不超過10萬 享受免征增值稅的政策 教育 地方教育 建設(shè) 還有企業(yè)所得稅都可以零申報了嗎?還是企業(yè)所得稅照實申報
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2019-04-01
企業(yè)收到金融實名打款認(rèn)證費,借 銀行存款 貸管理費用_辦公費可以嗎?
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2019-01-14
單位是做醫(yī)藥研發(fā)服務(wù)的,經(jīng)營場所是租賃的,去年7月份成立。當(dāng)時實驗室裝修是法人自己掏腰包付的款,共150 多萬,也沒開發(fā)票?,F(xiàn)在裝修公司同意按老項目給開增值稅普通發(fā)票,請問可以現(xiàn)在入賬嗎,如果可以的話,借:管理費用-開辦費 150 貸:實收資本 150,可以嗎?
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2017-09-12
公司在繳納計算增值稅的時候,由于計算方式的原因,有差異一分錢,就是銀行那邊劃扣的時候多了一分錢的扣款,那我要平賬的話,需要怎么做這一分錢的差異呢?麻煩您解答,謝謝。還有一個就是我司在4個月已經(jīng)做了繳納電信話費的分錄,入了管理費用,但是5月份收到了增值稅專用發(fā)票,這個月抵扣的話,分錄要怎么做呢?如果每個月專用發(fā)票能及時拿回,分錄又是如何處理呢?
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2017-06-01
您好,老師,請教下:公司請外面的網(wǎng)絡(luò)公司做微信小程序開發(fā)。主要用于銷售產(chǎn)品和推廣。按實施時間階段,每完成 一個功能后結(jié)算。開的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票--開發(fā)服務(wù)費。我是錄:借 管理費用--辦公費。請問這樣處理對嗎?
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2019-06-14
老師好,我新公司購買的金稅盤,開的增值稅專用發(fā)票,我做賬的時候是全部計入管理費用-開辦費,還是需要價稅分開做
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2019-08-03
2月份,交了600塊一筆培訓(xùn)費,以管理費用入賬,對方開了收據(jù)和我們,然后三月份,對方收回收據(jù),開了一張增值稅專用發(fā)票給我們,可以抵扣,這筆賬怎么做
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2017-04-19
老師,公司買的超市購物卡送人的,有1.2萬塊錢,超市開的增值稅普通發(fā)票,項目名稱是預(yù)付卡,請問我可以做進(jìn)管理費用-福利費嗎?金額會不會太大了?
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2020-04-27
食堂采購一批餐桌,開了增值稅專用發(fā)票,做在管理費用-福利費 科目,請問這個發(fā)票能抵扣嗎?
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2020-06-12
公司發(fā)生的投標(biāo)費(標(biāo)書費已取得招標(biāo)方開的增值稅普通發(fā)票)計入管理費用-辦公費還是投標(biāo)費?或者兩個都可以?
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2017-05-26
順豐的收派輔助服務(wù)增值稅專用發(fā)票,應(yīng)該走什么科目,是走管理費用嗎?和運費的區(qū)別是什么
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2020-05-14
飯?zhí)觅徺I一臺冰箱1299元,開增值稅普通發(fā)票,請問我這樣記賬可以嗎?借:管理費用-其他 1299元 貸:現(xiàn)金 1299元
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2017-09-13
公司支付公車加油充值費,取得增值稅普通發(fā)票一張5000元。實操上面直接計入了管理費用,這個不應(yīng)該是實際消費的時候才可以計入費用的嗎?
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2018-10-15
"甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工用于連續(xù)生產(chǎn)的應(yīng)稅消費品,甲、乙兩企業(yè)均為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率均為13%,適用的消費稅稅率為10%,甲企業(yè)對原材料按實際成本法進(jìn)行核算,2022年有關(guān)該業(yè)務(wù)的資料如下: (1)甲企業(yè)發(fā)出材料一批,實際成本為392 000元; (2)甲企業(yè)以銀行存款支付乙企業(yè)加工費58 000元(不含增值稅)以及相應(yīng)的增值稅和消費稅; (3)甲企業(yè)以銀行存款支付往返運雜費10 000元(不含增值稅); (4)材啊料加工完成,甲企業(yè)收回該委托加工物資并驗收入庫。 在計算繳納增值稅時運雜費
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2023-03-16
我想問問題~門店租金和其他運營成本屬于管理費用嗎,還有一般和行政支出與管理費用是同一個東西嗎?
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2019-08-29
計提短期借款的利息計提行政管理部門固定資產(chǎn)折舊計提壞賬準(zhǔn)備管理用無形資產(chǎn)攤銷以上怎么做分錄
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2019-02-25
增值稅未達(dá)起征點填的是增值稅表未達(dá)起征點免稅稅額嗎?
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2019-10-15
保本的理財收入要繳納增值稅嘛?企業(yè)所得稅也繳嘛?
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2020-07-03
一月有兩張發(fā)票是做了抵扣認(rèn)證,同時賬務(wù)也做了:借:管理費用 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸:銀行存款,但是我那個月給稅務(wù)局申報時忘記申報了,我又不想跑稅務(wù)局去申報,想把這筆進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,我應(yīng)該做:借:管理費用 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 嗎?還是貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 呢?
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2017-06-05
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