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其他債權(quán)投資中,為什么期末公允價值減去期末攤余成本是公允價值變動累計金額,而不是當(dāng)期公允價值變動金額呢?比如,2012年12月31日的公允價值是1200,2012年12月31日的攤余成本是1150,那么減出來為什么不是2012年的公允價值變動呢?
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2022-04-18
A公司于20×1年1月1日購入聯(lián)營企業(yè)B公司45%的股權(quán),實際支付價款4500000元(不考慮增值稅因素),采用權(quán)益法核算;購買日,B公司所有者權(quán)益賬面價值為9000000元,公允價值為10500000元。假定B公司可辨認凈資產(chǎn)公允價值與賬面價值的差額均為固定資產(chǎn)公允價值與賬面價值的差額(不考慮所得稅因素),B公司的固定資產(chǎn)賬面價值為3000000元,公允價值為4500000元。按照固定資產(chǎn)賬面價值計提的年折舊額為200000元,按照公允價值應(yīng)計提的年折舊額為300000元。 20×1年度,B公司發(fā)生有關(guān)業(yè)務(wù)如下: (1)實現(xiàn)賬面凈利潤1500000元。 (2)宣告分配現(xiàn)金股利500000元; (3)其他綜合收益增加300000元。 要求:按照上述資料,編制A公司相應(yīng)的會計分錄
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2020-06-11
就是本月計提增值稅借:應(yīng)交稅費——增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——增值稅——未交增值稅,然后次月繳納借:應(yīng)交稅費——增值稅——未交增值稅 貸:銀行存款
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2017-10-24
賬面凈值和賬面價值有什么區(qū)別?賬面凈值和攤余價值又有什么區(qū)別?
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2020-03-03
對已提減值準備的存貨,再次利用(原減值因素并未消失,通過技術(shù)改造加以利用)此時該以何種價值計入成本?
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2019-02-19
應(yīng)交稅費。比如增值稅。土地增值稅什么 的預(yù)交增值稅呢?需要計提 稅費有哪些每月繳納稅款需不需要都計提
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2017-03-14
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費-未交增值稅,再做什么分錄,應(yīng)交稅費-未交增值稅 的余額為0
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2022-04-02
老師下個月申報增值稅,我明天可以去增值稅綜合服務(wù)平臺里面勾選認證發(fā)票嗎,來抵扣下月申報的增值稅。
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2022-03-30
農(nóng)產(chǎn)品木薯干(增值稅稅率9%)來料加工形成產(chǎn)品酒精(增值稅稅率13%)。想請問收取的加工費增值稅稅率是多少?
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2019-09-26
你好,請問2022年4月起小規(guī)模納稅人3%征收率免增值稅,如何申報增值稅?做賬的時候不需要計提增值稅嗎
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2022-08-17
小規(guī)模未達到增值稅起征點,是不是季報的時候?qū)⒚考驹鲋刀愞D(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入?
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2020-07-01
月末終了,企業(yè)當(dāng)月預(yù)繳的增值稅額為什么要從“應(yīng)交稅費—預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費—未交增值稅”科目呀?
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2017-10-27
老師好 請問增值稅是不是這樣計算:(銷項-進項)*0.13=應(yīng)交的企業(yè)增值稅 例如:100萬銷項-80萬進項*0.13=應(yīng)交26000增值稅
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2023-07-22
年報審計的時候,重要性取值是固定比率法與變動比率法同時使用嗎?變動比率法取值依據(jù)和取值范圍如何?
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2024-12-13
老師 我有點不明白 產(chǎn)品未發(fā)生減值,專用于該產(chǎn)品的材料也不需要計提減值準備,為什么還要算可變現(xiàn)凈值?
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2020-03-14
我報今年8月份增值稅報表的時候,我6%是沒票抵的,6%的稅增值稅我交少了,現(xiàn)在報表也已經(jīng)申報扣款了,那我想彌補8月份少交的增值稅,我該怎么辦???
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2019-09-25
老師,如果我5月份的收入是600,減免17.475元的增值稅,是在這個月的月末把減免的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,還是等7月份報完稅7月份再做這筆分錄,增值稅是季報
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2016-07-20
個體工商戶查賬征收,個人所得稅是根據(jù)增值稅來交的的嗎,增值稅交的話,才會交個人所得稅,如果不超9萬,不交增值稅的話,個人所得稅是不是就不用交了
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2018-10-26
請問老師,上月報3月份的增值稅在未開具發(fā)票欄填了有數(shù)據(jù),4月份就開了16%的增值稅發(fā)票出去。那么4月份的增值稅申報表該如何填。有16%跟13%的稅率。
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2019-05-05
老師 增值稅一般納稅人是,月報或者是季報,5月份申請4月份增值稅申報的時候,顯示只有增值稅預(yù)繳,沒有相關(guān)的別的報表……在電子稅務(wù)局上申報的 這些
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2019-05-07