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某企業(yè)2019年9月盤點時發(fā)現(xiàn),上月從農(nóng)民手中購進(jìn)的玉米(庫存賬面成本為117500元,已申報抵扣進(jìn)項稅額)因管理不善發(fā)生霉?fàn)€,使賬面成本減少45020元(包括運費成本520元),運輸取得運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票;由于玉米市場價格下降,使存貨發(fā)生跌價損失1100元;因管理不善丟失去年購進(jìn)未使用的設(shè)備一臺,購進(jìn)時取得增值稅專用發(fā)票,固定資產(chǎn)賬面成本5600元。則該企業(yè)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出額為( )萬元。(保留整數(shù))
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2020-04-26
我們進(jìn)來布 或者紗 織成布 然后 裁剪 做成被子 再銷售,我們這個過程應(yīng)該怎么管理更好,成本怎么出,是按哪個出? 領(lǐng)出來 做了100套 成品 100套半成品 這個成本怎么算
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2018-11-13
上月已付款的辦公用具一批已到達(dá)驗收入庫,實際成本20000元。 9、基本生產(chǎn)車間領(lǐng)用專用工具一批,實際成本36000元。 10、管理部門領(lǐng)用辦公用具一批,實際成本2000元。
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2020-05-26
月末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候,結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:本年利潤 23516.72 貸:管理費用 23516.72 ,為什么結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的時候,分錄為 借:本年利潤 -23516.72 貸:利潤分配-未分配利潤 -23516.72; 為什么不寫成 借:利潤分配-未分配利潤 23516.72 貸:本年利潤 23516.72??
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2018-11-22
軟件開發(fā)人員工資計入勞務(wù)成本,主營業(yè)務(wù)成本,跟工會沒有關(guān)系吧,工會是按管理費用-工資繳納,還是按應(yīng)付職工薪酬為基數(shù)繳納
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2016-07-07
接了一家飯店的賬,一家涮肚店,我建了幾個會計科目,現(xiàn)金……主營業(yè)務(wù)成本……主營業(yè)務(wù)收入……營業(yè)費用……管理費用……庫存商品……月末應(yīng)該給老板出什么報表
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2019-01-18
我是小規(guī)模的,以前外賬都是做虧損的,所以想做起來的賬沒有虧損,我在這個季度開了一張發(fā)票是收入,我沒有做成本,所以想把工資改為勞務(wù)成本,作為成本,可以嗎?以下分錄麻煩幫我核實一下 我之前做的分錄計提借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付工資-工資 付工資借:應(yīng)付工資-工資 貸:現(xiàn)金 我想把這兩個分錄改成成本才報稅 計提借;勞務(wù)成本(二級科目寫什么),貸;應(yīng)付職工薪酬-工資 付工資借;主營業(yè)務(wù)成本(二級科目寫什么),貸;勞務(wù)成本
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2020-04-07
管理咨詢服務(wù)實操賬,河北合眾企業(yè)管理咨詢有限公司第14筆和第30筆業(yè)務(wù)都是銀行存款支付兼職老師勞務(wù)報酬未開票,答案是借方計入管理費用-兼職工資,可模擬賬套里管理費用二級科目沒有兼職工資。計入借主營業(yè)務(wù)成本-兼職工資提交是錯的。
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2023-03-27
老師請問:投資性房地產(chǎn)后續(xù)支出,不滿足資本化做其他業(yè)務(wù)成本,固定資產(chǎn)后續(xù)計量。不滿足資本化做管理費用對不對?
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2020-05-25
老師,你好,我單位的經(jīng)營范圍有工程技術(shù)咨詢,收取的工程技術(shù)咨詢費的成本,公司職工的工資我計入管理費用,支出的咨詢服務(wù)費窩野計入了管理費用,可以嗎?主營業(yè)務(wù)成本這個科目沒有用到
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2020-05-21
老師,工會經(jīng)費的基數(shù)是看管理費用里職工薪酬還是應(yīng)付職工薪酬,公司有一部分工資是計入主營業(yè)務(wù)成本的
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2022-07-13
其他業(yè)務(wù)收入,一定要有其他業(yè)務(wù)成本么? 我們收取,裝修出入證工本費并開票, 算是其他業(yè)務(wù)收入 但是出入證的那個紙張,我們之前買辦公用品的時候一次性買來的,之前已經(jīng)做了 借:管理費用,貸:銀行存款了 在做其他業(yè)務(wù)成本,就重復(fù)了
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2021-10-23
審計中發(fā)現(xiàn):被審計企業(yè)代辦會議服務(wù)收款進(jìn)主營業(yè)務(wù)收入,而會議的住宿支出到管理費用—會議費,審計認(rèn)為會議的住宿支出應(yīng)該計入主營業(yè)務(wù)成本,請問計入管理費用違反了哪一項會計準(zhǔn)則?
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2019-09-09
前期入的固定資產(chǎn),對應(yīng)科目是管理費用折舊費,現(xiàn)三月份增加了兩筆資產(chǎn),選擇折舊對應(yīng)科目為其他業(yè)務(wù)成本,這樣前后錄入資產(chǎn)卡片選擇折舊科目不一致,固定資產(chǎn)模塊可以生成憑證嗎?
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2020-04-11
一般企業(yè)會計做賬,例如煤炭公司的銷售費用,管理費用,主營業(yè)務(wù)成本分別占主營業(yè)務(wù)收入百分之多少比較合適呢
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2017-04-18
老師,你好,我公司就是賣菜的,公司食堂費用怎么做賬呢?借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費, 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
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2019-07-12
計提工資是這樣的分錄嗎 借 主營業(yè)務(wù)成本 工資 借 管理費用 職工薪酬 貸 應(yīng)付職工薪酬 職工工資
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2020-06-08
13.本月投產(chǎn)的A產(chǎn)品全部完工并驗收入庫,入庫的A產(chǎn)品為100件,A產(chǎn)品的單位成本為120元 14.用銀行存款支付廣告費8000元。 15.向大華公司出售A產(chǎn)品1000件,每件售價300元,增值稅率13%,款項尚未收到。 16.結(jié)轉(zhuǎn)已經(jīng)銷售產(chǎn)品的成本,單位成本為120元,共銷售1000件。 17.按照收入和費用分別結(jié)轉(zhuǎn)損益類賬戶余額。當(dāng)月發(fā)生主營業(yè)務(wù)成本120000元,管理費用26000元 銷售費用8000元:取得銷售收入共300000元 【要求】請根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制會計分錄。
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2022-12-10
公司項目上的人員外包給第三方人力資源公司,他們會開來一張服務(wù)費的發(fā)票:勞務(wù)費、代繳社保、代發(fā)工資,這樣的話,我做工資還需從應(yīng)付職工薪酬走嗎?還是直接進(jìn)管理費用或主營業(yè)務(wù)成本?
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2018-07-23
老師您好,我是家政服務(wù)小規(guī)模企業(yè),我們有一個項目需要做保潔的,我雇40臨時工人做,工資10萬元,我想問一下:40人做個稅申,那么想問一下老師分錄:借:管理費用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資,還是借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資呀,謝謝老師!
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2016-06-29
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