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汽車租賃公司出售自己的二手車收入計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?怎么做分錄
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2019-07-09
老師您好,財(cái)政局給打過(guò)來(lái)的關(guān)于這次疫情的貼息款,是屬于不征稅收入嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么記呢
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2020-04-24
老師,本題中寫明已宣告現(xiàn)金股利,宣告時(shí)會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)收股利 貸:投資收益,收到時(shí)再 借:銀行存款 貸:應(yīng)收股利,雖然題目說(shuō)未發(fā)放,但是宣告了,不可以確認(rèn)投資收益么?
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2019-07-23
期初應(yīng)收賬款100000,現(xiàn)在還沒(méi)收到錢,怎么能做到未分配利潤(rùn)里,沒(méi)想明白?
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2017-02-14
老師好,公司實(shí)收資本100萬(wàn),未分配利潤(rùn)53萬(wàn),那么公司是目前是把投入的實(shí)收資本賺回來(lái)之后還盈利53萬(wàn),還是算上實(shí)收資本虧47萬(wàn)
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2023-11-21
南方公司采用“應(yīng)收賬款余額百分比法”核算壞賬損失。該公司從 2015 年開(kāi)始提取壞賬準(zhǔn)備,壞 賬準(zhǔn)備的提取比例為 5% ,有關(guān)資料如下: (1) 2017 年年末應(yīng)收賬款余額為 200 000 元 (假設(shè)壞賬準(zhǔn)備賬戶的貸方余額為 5 000 元) (2) 2018 年年末應(yīng)收賬款余額 240 000 元,2021 年未發(fā)生壞賬損失 (3) 2019 年 4 月,經(jīng)有關(guān)部門確認(rèn)發(fā)生一筆壞賬損失,金額為 15 000 元 (4) 2019 年年末應(yīng)收賬款余額為 220 000 元 (5) 2020 年 4 月上述已核銷的壞賬又收回 10 000 元 (6) 2020 年年末應(yīng)收賬款余額為 250 000 元 要求:編制 2018 到 2020 年的會(huì)計(jì)分錄
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2022-06-18
按應(yīng)收賬款的余額百分比計(jì)算,本年應(yīng)補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備3千元,會(huì)計(jì)分錄該怎么寫
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2023-12-31
老師,已確認(rèn)壞賬的分錄:借:資產(chǎn)減值損失貸應(yīng)收賬款,現(xiàn)收回怎么做分錄呢
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2020-05-22
2000萬(wàn)應(yīng)收賬款發(fā)生壞賬 之前已經(jīng)計(jì)提減值準(zhǔn)備200萬(wàn)元 對(duì)未分配利潤(rùn)的影響金額如何計(jì)算
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2020-07-23
接上 3. 2019年10月末借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅7961.95 (7655.17+306.78)貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅7961.95 2019年12月 4.給廠家開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)專票 含稅金額990元。借:應(yīng)付帳款990 貸:其他業(yè)務(wù)收入876.11 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅113.89 5.月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅113.89 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)
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2020-07-04
收到市中心支庫(kù)報(bào)來(lái)的預(yù)算收入日?qǐng)?bào)表、分成收入計(jì)算日?qǐng)?bào)表及所附的稅收繳款書等,計(jì)列當(dāng)日收到的增值稅總額為400000元,中央分享75%,地方分享 25%,屬于本級(jí)財(cái)政分成的收人為100000元。
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2023-03-24
留存收益、未分配利潤(rùn)
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2015-11-29
老師,我的未分配利潤(rùn)和應(yīng)收應(yīng)付的總計(jì)加起來(lái)對(duì)不起,這種一般有什么原因呢,
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2020-04-19
去年已經(jīng)確認(rèn)了收入,目前這筆錢在未分配利潤(rùn)里,今年這錢如果想用還能用嗎?
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2017-06-25
建筑業(yè)的完工按百分比確認(rèn)收入,那么我確認(rèn)了收入該怎么做分錄呢?
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2017-01-06
老師,如果未分配利潤(rùn)是75000元,我年未分配掉,按20%征收費(fèi),是15000嗎?分錄怎么做?謝謝!
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2015-12-25
代帳公司,之前會(huì)計(jì)做認(rèn)繳實(shí)收資本分錄借:其他應(yīng)收款 300百萬(wàn),貸:實(shí)收資本 300萬(wàn),稅務(wù)上上說(shuō)其他應(yīng)收款過(guò)大,現(xiàn)在該怎么調(diào)帳
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2017-03-30
老師,我公司股權(quán)做了變更,從300萬(wàn)增資到8000萬(wàn),是認(rèn)繳還沒(méi)有實(shí)繳,那我做分錄:借:其他應(yīng)收賬款7700萬(wàn),貸:實(shí)收資本7700萬(wàn),對(duì)嗎?
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2015-11-06
我想問(wèn)下,分公司其他應(yīng)收款掛的金額怎么沖掉?
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2019-05-21
生產(chǎn)門,銷售收入是10500,賬也做了主營(yíng)業(yè)收入10500,掛在應(yīng)收賬款上,但是實(shí)際客戶給的是10000元,那么已經(jīng)過(guò)賬了,也結(jié)轉(zhuǎn)了,經(jīng)常銷售合同與實(shí)際收入不符,怎么弄?那么分錄怎么做?
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2017-05-16