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老師,請問一下應(yīng)收賬款收不回來的會(huì)計(jì)分錄做到壞賬損失還是營業(yè)外支出?
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2016-11-14
我公司在鼎盛玻璃廠購買了一批玻璃(用于展館外墻建造),貨款240000元,已預(yù)付50000元,現(xiàn)在又支付了140000元,但鼎盛玻璃廠又在我公司弄了一個(gè)廣告位,金額是8800元(其他業(yè)務(wù)收入),我公司要扣除8800元,再付款給鼎盛公司,請問會(huì)計(jì)分錄。。。
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2017-02-23
汽車租賃公司出售自己的二手車收入計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?怎么做分錄
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2019-07-09
老師您好,財(cái)政局給打過來的關(guān)于這次疫情的貼息款,是屬于不征稅收入嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么記呢
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2020-04-24
老師,本題中寫明已宣告現(xiàn)金股利,宣告時(shí)會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)收股利 貸:投資收益,收到時(shí)再 借:銀行存款 貸:應(yīng)收股利,雖然題目說未發(fā)放,但是宣告了,不可以確認(rèn)投資收益么?
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2019-07-23
期初應(yīng)收賬款100000,現(xiàn)在還沒收到錢,怎么能做到未分配利潤里,沒想明白?
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2017-02-14
老師好,公司實(shí)收資本100萬,未分配利潤53萬,那么公司是目前是把投入的實(shí)收資本賺回來之后還盈利53萬,還是算上實(shí)收資本虧47萬
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2023-11-21
南方公司采用“應(yīng)收賬款余額百分比法”核算壞賬損失。該公司從 2015 年開始提取壞賬準(zhǔn)備,壞 賬準(zhǔn)備的提取比例為 5% ,有關(guān)資料如下: (1) 2017 年年末應(yīng)收賬款余額為 200 000 元 (假設(shè)壞賬準(zhǔn)備賬戶的貸方余額為 5 000 元) (2) 2018 年年末應(yīng)收賬款余額 240 000 元,2021 年未發(fā)生壞賬損失 (3) 2019 年 4 月,經(jīng)有關(guān)部門確認(rèn)發(fā)生一筆壞賬損失,金額為 15 000 元 (4) 2019 年年末應(yīng)收賬款余額為 220 000 元 (5) 2020 年 4 月上述已核銷的壞賬又收回 10 000 元 (6) 2020 年年末應(yīng)收賬款余額為 250 000 元 要求:編制 2018 到 2020 年的會(huì)計(jì)分錄
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2022-06-18
按應(yīng)收賬款的余額百分比計(jì)算,本年應(yīng)補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備3千元,會(huì)計(jì)分錄該怎么寫
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2023-12-31
老師,已確認(rèn)壞賬的分錄:借:資產(chǎn)減值損失貸應(yīng)收賬款,現(xiàn)收回怎么做分錄呢
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2020-05-22
2000萬應(yīng)收賬款發(fā)生壞賬 之前已經(jīng)計(jì)提減值準(zhǔn)備200萬元 對未分配利潤的影響金額如何計(jì)算
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2020-07-23
分期收到貨款的會(huì)計(jì)分錄
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2023-10-12
代帳公司,之前會(huì)計(jì)做認(rèn)繳實(shí)收資本分錄借:其他應(yīng)收款 300百萬,貸:實(shí)收資本 300萬,稅務(wù)上上說其他應(yīng)收款過大,現(xiàn)在該怎么調(diào)帳
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2017-03-30
老師,我公司股權(quán)做了變更,從300萬增資到8000萬,是認(rèn)繳還沒有實(shí)繳,那我做分錄:借:其他應(yīng)收賬款7700萬,貸:實(shí)收資本7700萬,對嗎?
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2015-11-06
我想問下,分公司其他應(yīng)收款掛的金額怎么沖掉?
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2019-05-21
生產(chǎn)門,銷售收入是10500,賬也做了主營業(yè)收入10500,掛在應(yīng)收賬款上,但是實(shí)際客戶給的是10000元,那么已經(jīng)過賬了,也結(jié)轉(zhuǎn)了,經(jīng)常銷售合同與實(shí)際收入不符,怎么弄?那么分錄怎么做?
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2017-05-16
老師,請問分錄可以寫 借 應(yīng)收賬款 貸預(yù)收賬款 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)收入嗎 因?yàn)榫频晔帐悄妙A(yù)收賬款來沖的
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2019-07-26
借給給客戶2萬元,一萬的月息256元,二萬的月息就是512,借一年就是6144元利息,客戶一共連本帶息要還26144,每月本金和利息等額一起還,每月還2179元,計(jì)提利息時(shí)候的分錄是不是:借:應(yīng)收利息6144 貸:利息收入 6144 每月還款時(shí):借:應(yīng)收賬款1667 貸:應(yīng)收利息512
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2017-08-03
老師認(rèn)繳制下沒有實(shí)收資本,但是申報(bào)年報(bào)數(shù)據(jù),又必須要填資產(chǎn),那這個(gè)分錄可不可做,借實(shí)收資本,貸其他應(yīng)收款股東
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2020-05-20
你好,直接做一筆虛的就為了增加資產(chǎn)總額的分錄:借:其他應(yīng)收款 貸:實(shí)收資本 這樣可以嗎?合規(guī)嗎?
6/1771
2020-04-24