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想咨詢7月我公司開(kāi)普票的不含稅收入為36813.01,稅金按1%計(jì)算 合計(jì)為368.13,想咨詢您 小型微粒企業(yè) 7月份 報(bào)增值稅怎么填? 后面本期應(yīng)納稅額減征額 用填嗎?還需要按2%填寫減征的增值稅應(yīng)納稅額嗎?
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2020-07-03
老師你好,我們公司經(jīng)營(yíng)范圍教學(xué)軟件開(kāi)發(fā),教育咨詢(不含中小學(xué)文化教育培訓(xùn)),商務(wù)咨詢服務(wù),企業(yè)管理咨詢服務(wù),文化藝術(shù)咨詢服務(wù),會(huì)議及展覽服務(wù),電子商務(wù)技術(shù)服務(wù),可以統(tǒng)開(kāi)咨詢服務(wù)費(fèi)嗎?還有我們教育行業(yè),這個(gè)大類是選生活服務(wù)類嗎?
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2019-12-25
營(yíng)改增后,一般納稅人企業(yè)采用一般計(jì)稅方法那么繳納增值稅是不是,按照對(duì)方公司開(kāi)具的增值稅發(fā)票含稅價(jià)100萬(wàn)除以1+6%*6%為應(yīng)納增值稅
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2019-03-22
財(cái)管可持續(xù)增長(zhǎng)率一節(jié)中,為確定高速增長(zhǎng)應(yīng)改變的財(cái)務(wù)比率時(shí),為什么確定應(yīng)改變營(yíng)業(yè)凈利率或股利支付率可以用公式倒推,資產(chǎn)負(fù)債率和資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率不能利用公式倒推呢?
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2020-06-02
甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月,接受某境外公司為其提供的咨詢服務(wù),甲公司支付境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)折合人民100萬(wàn)元,境外公司在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu),甲公司代扣代微境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)收入的增值稅額,并取得解繳稅款的完稅憑證。 計(jì)算甲公司本年7月支付境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 這道題的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么求?
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2020-03-25
"甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月,接受某境外公司為其提供的咨詢服務(wù),甲公司支付境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)折合人民幣100萬(wàn)元。境外公司在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)。甲公司代扣代繳境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)收入的增值稅額,并取得解繳稅款的完稅憑證。 【任務(wù)要求】計(jì)算甲公司本年7月支付境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。"
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2023-03-20
老師,2019年5月份支出了一筆咨詢服務(wù)費(fèi)分錄做了處理 借 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用358490.56 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額21509.44 貸 應(yīng)付賬款380000 然后開(kāi)始按月攤銷費(fèi)用 借 管理費(fèi)用-咨詢費(fèi)29874.21 貸 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 29874.21 2020年對(duì)方公司退款300000元,已退款到銀行賬戶,要如何賬務(wù)處理?
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2021-01-16
老師好!我單位于2020年12月底前支付了一筆技術(shù)咨詢費(fèi),已做賬計(jì)入2020年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,如果對(duì)方開(kāi)具發(fā)票的日期是在2021年(在匯算清繳前),這樣處理有問(wèn)題嗎?
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2021-01-09
老師請(qǐng)問(wèn)管理咨詢公司簽的咨詢服務(wù)合同收到咨詢服務(wù)費(fèi)時(shí)需要交印花稅嗎
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2020-07-10
鄒老師,請(qǐng)問(wèn)您在嗎?剛剛我咨詢了一下點(diǎn)了好評(píng),再咨詢你的時(shí)候就不能咨詢了
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2019-08-14
老師好,申報(bào)個(gè)人所得稅前,要先進(jìn)行人員信息采集,新增人員要增加,離職人員要把狀態(tài)改成非正常。請(qǐng)問(wèn)離職人員是一定要改成非正常,才能申報(bào)嗎?因?yàn)殡x職人員每月好多。謝謝!
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2021-09-09
甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月,接受某境外公司為其提供的咨詢服務(wù),甲公司支付境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)折合人民幣100萬(wàn)元。境外公司在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)。甲公司代扣代繳境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)收入的增值稅額,并取得解繳稅款的完稅憑證。 【任務(wù)要求】計(jì)算甲公司本年7月支付境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
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2021-10-28
本公司是小規(guī)模納稅人的汽車銷售服務(wù)咨詢,汽車銷售公司,對(duì)方可以給我們開(kāi)增票嗎?開(kāi)的增票我方可以抵扣嗎?
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2020-02-28
請(qǐng)問(wèn)一下用友軟件上月固定資產(chǎn)購(gòu)入做了賬務(wù)處理,次月再增加原值怎么增加? 老師請(qǐng)不要回答咨詢軟件客服
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2018-12-13
老師,咨詢一下,代開(kāi)增值稅專票時(shí)交了增值稅,申報(bào)時(shí)沒(méi)有交城建稅和附加稅,這個(gè)申報(bào)政策是什么,要交什么稅
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2022-01-11
老師,您好,我公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍是研發(fā)制造與加工業(yè),現(xiàn)在想增加企業(yè)管理咨詢服務(wù),可以變更增加范圍嗎?
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2020-06-20
老師,我們公司賬,之前都是記借已交稅金 貸銀行存款,我想改改,月末的時(shí)候就做了借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,在下月交了后,做的借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸銀行存款,但是轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是一直有余額
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2020-03-22
老師:建筑公司,老板的朋友用我們公司的資質(zhì)做了一個(gè)項(xiàng)目,合同價(jià)30萬(wàn)元,他與2016年4月29日開(kāi)的“營(yíng)業(yè)稅”發(fā)票,可是5月份才把票給我拿來(lái),我之前也不知道這事,四月份的帳早做好并扎帳了,地稅局也申報(bào)好了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?是做進(jìn)內(nèi)帳處理還是做進(jìn)五月份的帳中?取得發(fā)票時(shí),營(yíng)業(yè)稅及附加都征收了的,關(guān)鍵是五月份全面“營(yíng)改增”了,所以不知道怎么處理,請(qǐng)老師指點(diǎn)迷津,謝謝老師!
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2016-05-26
接上個(gè)問(wèn)題 營(yíng)改增好像也是在當(dāng)?shù)乩U納企業(yè)所得稅是千分之二,不知道怎么算出來(lái)的1801.94
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2016-05-23
老師你好,我想問(wèn)一下?tīng)I(yíng)改增以后怎樣知道自己公司是屬于小規(guī)模納稅人還是一般納稅人,我公司是建筑業(yè)公司。
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2016-05-30