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我公司是房地產(chǎn)開發(fā)的,營(yíng)改增之前已經(jīng)繳納營(yíng)業(yè)稅,發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具錯(cuò)誤,需要重新開具,怎么辦?稅務(wù)怎么申報(bào)?
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2021-12-13
有看到國(guó)稅一條營(yíng)改增的文件有,“納稅人提供建筑服務(wù)、租賃服務(wù)采取預(yù)收款方式的,其納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為收到預(yù)收款的當(dāng)天”,很困惑,是什么意思呢?
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2016-09-17
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)營(yíng)改增后,成為小規(guī)模納稅人的稅率是多少?如果年?duì)I業(yè)額大于500萬(wàn),是一般納稅人,稅率又是多少?
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2017-06-08
2016.5.1營(yíng)改增后,小規(guī)模納稅人是不是不分行業(yè),全部稅率都是百分之3?。磕切┒鄼n稅率是不是指的一般納稅人???
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2016-04-15
鄒老師,還是剛才問你的未開票銷售額填報(bào)的問題,營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表里的銷項(xiàng)應(yīng)納稅額那一欄是不是可以手改的,因?yàn)椴缓愪N售額里的金額包含了未開票的銷售金額,所以我輸了不含稅銷售后,表格自動(dòng)算出來的銷項(xiàng)稅額和實(shí)際是對(duì)不上的,我手動(dòng)改成正確的可以嗎?
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2016-12-06
老師,我想咨詢您關(guān)于公司車處理了,收到了錢,對(duì)方不要發(fā)票,我該怎么報(bào)增值稅了
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2019-05-22
你好,我想咨詢一下。,增值稅專用發(fā)票聯(lián)丟失,但是抵扣聯(lián)還在像這種情況下怎么辦?
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2020-12-18
老師,咨詢一下 財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增,賬上會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2021-05-07
我入職創(chuàng)業(yè)孵化基地,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上是服務(wù),咨詢業(yè)務(wù),現(xiàn)增加的代銷,有超營(yíng)業(yè)范圍嗎?
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2019-08-14
老師,您好,咨詢一下,農(nóng)業(yè)機(jī)械是免征增值稅的我報(bào)稅您幫我看一下是這么報(bào)的嗎
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2019-09-04
企業(yè)管理的咨詢公司進(jìn)項(xiàng)發(fā)票哪些可以抵扣另外個(gè)人是否可以開具增值稅專票
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2017-12-01
咨詢一下收到銀行開的手續(xù)費(fèi)增票,之前在收到匯單的時(shí)候已經(jīng)做過,怎么入賬啊
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2019-06-13
老師,咨詢個(gè)問題,年末需繳納一筆增值稅和附加稅,請(qǐng)問需做計(jì)提嗎,分錄該怎么寫
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2021-01-17
你好老師,我想咨詢一下單位出租房產(chǎn)在小規(guī)模增值稅申報(bào)表中屬于服務(wù)收入嗎?
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2019-11-06
您好老師,我想咨詢下外貿(mào)企業(yè)出口申報(bào)增值稅時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)附表二需要填寫數(shù)據(jù)嗎
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2024-02-22
老師你好,我想咨詢沙子進(jìn)口增值稅,是交全額的13。還是貿(mào)易差額的百分之十三呢
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2021-06-16
老師,2019年5月份支出了一筆咨詢服務(wù)費(fèi)分錄做了處理 借 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用358490.56 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額21509.44 貸 應(yīng)付賬款380000 然后開始按月攤銷費(fèi)用 借 管理費(fèi)用-咨詢費(fèi)29874.21 貸 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 29874.21 2020年對(duì)方公司退款300000元,已退款到銀行賬戶,要如何賬務(wù)處理?
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2021-01-16
老師好!我單位于2020年12月底前支付了一筆技術(shù)咨詢費(fèi),已做賬計(jì)入2020年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,如果對(duì)方開具發(fā)票的日期是在2021年(在匯算清繳前),這樣處理有問題嗎?
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2021-01-09
甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月,接受某境外公司為其提供的咨詢服務(wù),甲公司支付境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)折合人民幣100萬(wàn)元。境外公司在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)。甲公司代扣代繳境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)收入的增值稅額,并取得解繳稅款的完稅憑證。 【任務(wù)要求】計(jì)算甲公司本年7月支付境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
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2021-10-28
老師你好 我們是一般納稅人,可以賣裝修材料 也可以設(shè)計(jì)咨詢,我們這個(gè)月需要開咨詢發(fā)票(增值稅普通發(fā)票)20萬(wàn)左右,這個(gè)月我們房租發(fā)票(增值稅專用發(fā)票)大概25萬(wàn)左右,我可以這個(gè)月25萬(wàn)的房租專票全部做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?如不可以,怎么樣做比較好》如可以的話我是不是可以全部抵咨詢費(fèi),我們?cè)鲋刀惗惵视?個(gè)17%和6%
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2016-12-20