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現(xiàn)代服務(wù)業(yè)營改增后,成為小規(guī)模納稅人的稅率是多少?如果年營業(yè)額大于500萬,是一般納稅人,稅率又是多少?
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2017-06-08
鄒老師,還是剛才問你的未開票銷售額填報的問題,營改增稅負分析測算明細表里的銷項應(yīng)納稅額那一欄是不是可以手改的,因為不含稅銷售額里的金額包含了未開票的銷售金額,所以我輸了不含稅銷售后,表格自動算出來的銷項稅額和實際是對不上的,我手動改成正確的可以嗎?
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2016-12-06
2016.5.1營改增后,小規(guī)模納稅人是不是不分行業(yè),全部稅率都是百分之3???那些多檔稅率是不是指的一般納稅人???
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2016-04-15
甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月,接受某境外公司為其提供的咨詢服務(wù),甲公司支付境外公司咨詢服務(wù)費折合人民幣100萬元。境外公司在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營機構(gòu)。甲公司代扣代繳境外公司咨詢服務(wù)費收入的增值稅額,并取得解繳稅款的完稅憑證。 【任務(wù)要求】計算甲公司本年7月支付境外公司咨詢服務(wù)費可以抵扣的進項稅額。
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2021-10-28
咨詢策劃服務(wù)可以開咨詢服務(wù)的發(fā)票嗎?
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2021-12-30
老師,2019年5月份支出了一筆咨詢服務(wù)費分錄做了處理 借 長期待攤費用358490.56 應(yīng)交稅費進項稅額21509.44 貸 應(yīng)付賬款380000 然后開始按月攤銷費用 借 管理費用-咨詢費29874.21 貸 長期待攤費用 29874.21 2020年對方公司退款300000元,已退款到銀行賬戶,要如何賬務(wù)處理?
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2021-01-16
老師好!我單位于2020年12月底前支付了一筆技術(shù)咨詢費,已做賬計入2020年的主營業(yè)務(wù)成本,如果對方開具發(fā)票的日期是在2021年(在匯算清繳前),這樣處理有問題嗎?
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2021-01-09
你好,想咨詢一下,我們是原18年全年都是0申報,現(xiàn)在調(diào)整18年收入30萬,只有增值稅這一塊有交稅,已經(jīng)去稅局改了申報表了,沒有企業(yè)所得稅。我現(xiàn)在想知道的是這30萬收入是在現(xiàn)在做以前年度損益調(diào)整還是說去18年改收憑證 專家是說收入做到18年 稅金和滯納金做到19年 那我現(xiàn)在改2018年收入憑證的話我應(yīng)該怎么做呢 2018年借:應(yīng)收 貸:收入 2019年借;以前年度損益 貸:應(yīng)交稅費是這樣嗎
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2019-12-02
你好,請問營業(yè)執(zhí)照上是建筑信息咨詢,開發(fā)票可以開其他咨詢服務(wù) 信息咨詢嗎
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2019-12-06
制單日期。如何修改。11月的改成12月的。直接修改提示不能改變憑證期間
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2017-03-13
老師你好 我們是一般納稅人,可以賣裝修材料 也可以設(shè)計咨詢,我們這個月需要開咨詢發(fā)票(增值稅普通發(fā)票)20萬左右,這個月我們房租發(fā)票(增值稅專用發(fā)票)大概25萬左右,我可以這個月25萬的房租專票全部做進項抵扣嗎?如不可以,怎么樣做比較好》如可以的話我是不是可以全部抵咨詢費,我們增值稅稅率有2個17%和6%
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2016-12-20
請教老師,我單位從2016年5月份才營改增,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2015年12月有一張增專發(fā)票,問:此張增專發(fā)票現(xiàn)在還能用來進項抵扣嗎?
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2016-09-01
存在不得免抵稅額合計與增值稅納稅表差,增值稅5323.1填了進項稅額轉(zhuǎn)出了,要改增值稅納稅表還是免抵申報,要怎樣申報?
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2021-06-09
用友U8提示,新增會計科目的上級科目已被使用,新增科目將自動設(shè)置為上級科目相同的設(shè)置。如何修改并且增加2級科目?
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2023-04-20
我們有個合伙企業(yè),當(dāng)時登記的小企業(yè)會計準則。我想咨詢下這個財務(wù)報表可以自己改么?比如說小企業(yè)會計準則的資產(chǎn)負債表沒有可供出售金融資產(chǎn),我可以自己添加么?或者說將報表里的實收資本更改為合伙人資本?
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2018-01-19
老師好,請問現(xiàn)在因為注冊資本要5年到位 因為公司前面是江蘇省 當(dāng)時注冊資本金要1000萬 現(xiàn)在老板滅有那么多的錢投入 咨詢工商局只能改公司名稱 減資 請問減資、改名字對公司有什么影響 或者要注意什么呢 謝謝
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2024-04-23
您好,我想咨詢您個事。就是政府采購合同簽訂好也上傳了。然后要修改賬戶信息,就是變更收款賬號。采購辦那邊把合同退回,我們修改重新推送了。但是支付平臺那邊還是原來的賬戶,這種情況怎么辦,是還有什么流程嗎
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2022-08-23
營改增一般納稅人2016年5月1日之前開具的營業(yè)稅發(fā)/票需要沖紅重開,如果愿意繳納增值稅,可以開具增值稅專用發(fā)/票
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2017-06-02
發(fā)票上的增值稅稅額和增值稅報稅系統(tǒng)有差額,怎么處理,如何在增值稅納稅申報表中修改本期應(yīng)納稅額與發(fā)票金額一致?
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2017-10-15
老師,我們公司賬,之前都是記借已交稅金 貸銀行存款,我想改改,月末的時候就做了借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅,在下月交了后,做的借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸銀行存款,但是轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是一直有余額
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2020-03-22