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增值稅納稅申報(bào)表的25項(xiàng)應(yīng)該怎么填呢?
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2016-06-01
增值稅納稅申報(bào)表第25欄“期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”應(yīng)如何填寫?
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2018-08-02
增值稅納稅申報(bào)表一中開具其他發(fā)票取數(shù),取哪些數(shù)?
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2020-03-30
老師,我問你個(gè)問題,增值稅納稅申報(bào)表是不是和實(shí)際繳納的稅款是一致的,會(huì)出現(xiàn)稅務(wù)局那邊少,實(shí)際我這邊多的情況嗎
1/813
2019-06-14
老師,我附表四填了預(yù)繳的,怎么這增值稅納稅申報(bào)表沒顯示28行
2/1712
2019-11-08
如果是木材加工廠,增值稅納稅申報(bào)表我是填的是貨物及勞務(wù),去國稅他們說填錯(cuò)了,正確的應(yīng)該填在哪里?是加工木板的
1/1217
2017-07-12
增值稅納稅申報(bào)表是否需要自己填寫?還是系統(tǒng)自動(dòng)填寫?如果自己填寫如何填寫?
1/4141
2019-09-17
請問我可以8月初申報(bào)所屬期7月的 這張退稅的表么,這里的期末留底稅費(fèi) 我要8月報(bào)了增值稅納稅申報(bào)表才能確定吧?
1/776
2019-07-22
增值稅納稅申報(bào)表,稅務(wù)代開一欄,提取稅務(wù)數(shù)據(jù)大于實(shí)際數(shù),怎么辦?
1/689
2017-07-11
老師好,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)1129.18,銷項(xiàng)36.93,請問增值稅納稅申報(bào)表四的加計(jì)抵減情況表如何填寫! 1.本期發(fā)生額時(shí)112.92?本期調(diào)減額?,本期可抵減額?,實(shí)際抵減額? 2.進(jìn)項(xiàng)沒有轉(zhuǎn)出! 麻煩老師指導(dǎo)!謝謝
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2019-10-09
填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》第8b欄"其他""稅額"列,第8b欄"其他""份數(shù)"列填寫1份,"金額"列填寫2587.16元.同時(shí),還需將上述內(nèi)容填入本表第10行"(四)本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)"
1/3658
2020-09-07
老師,你好!報(bào)稅的時(shí)候增值稅納稅申報(bào)表提取不到附表中的數(shù)據(jù)是怎么回事?附表的數(shù)據(jù)都填寫保存過了,也進(jìn)行抄稅了,手動(dòng)填寫不了還
1/6295
2019-07-09
增值稅納稅申報(bào)表25欄為負(fù)數(shù),上個(gè)月多繳納了稅款,導(dǎo)致32欄與34欄不一致,我實(shí)際應(yīng)按照32欄交。我怎么申報(bào)更改。
4/2780
2020-08-03
增值稅納稅申報(bào)表當(dāng)月專票40萬,普票紅沖20萬,申報(bào)的時(shí)候顯示是什么原因怎么解決?
1/618
2019-04-17
增值稅納稅申報(bào)表比稅盤的稅額多2分錢怎么辦
1/1935
2018-10-08
請問小規(guī)模企業(yè),4月注冊,到目前為止只有支出沒有收入,增值稅納稅申報(bào)表要怎樣填寫呢?
1/663
2019-07-08
老師們好!請問:快賬當(dāng)中增值稅納稅申報(bào)表附列資料五中的欄目根據(jù)哪里填寫?怎么看出本期不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)增加額是零的?清單中那么些單據(jù)怎么看出哪個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)?
1/888
2018-05-29
增值稅納稅申報(bào)表(期初未繳稅額這一欄的有數(shù)字,但我們每個(gè)月都有繳稅,可以調(diào)整嗎)鉛筆劃線部分
3/1649
2016-12-08
我每月只打印了增值稅進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證清單和增值稅納稅申報(bào)表,銷項(xiàng)開票的清單沒有打印,也沒有打印繳款回執(zhí)。這樣子沒什么問題吧
1/1231
2016-05-13
增值稅納稅申報(bào)表主表里第25行期初未繳稅額是什么意思?怎么算的
1/4130
2018-10-11