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你好老師,合并報表應收應付抵消連續(xù)編制時,第二年抵消的應收應付是本期實際發(fā)生數(shù)還是本期的年末數(shù)?
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2022-02-22
請問,新開貿(mào)易小規(guī)模企業(yè),銷售K金飾品,報稅時顯示要報消費稅,請問這個消費稅稅率多少,怎么計算?謝謝!
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2019-10-13
酒店顧客消費只是用餐與住宿,大概消費了1萬多,卻要求將發(fā)票全部開成會議費,這樣合理嗎?可以開具嗎?
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2018-09-07
老師,請問會員卡充值并贈送金額比如充1000送1000,以及顧客會員卡消費比如消費了860,這整個會計分錄怎么做?
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2019-09-18
什么情況下使用組成計稅價格?成本*(1+成本利潤率)/(1-消費稅率)。為什么要除以(1-消費稅率)?成本包括增值稅嗎?
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2019-04-12
A公司對B公司投資70%,A投資B公司100萬,合并報表的長投和實收資本各抵消多少?未分配利潤抵消多少?
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2022-03-18
老師,請問,公司購買的消防箱,滅火器,各種應急燈,應急手電筒,警戒膠帶等關于消防安全的物件,計入什么科目?
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2023-08-17
公司車輛上月充值3000元,已做預付款,但上月只消費200多,可以到全部消費完3000元的當月再沖預付款做費用嗎
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2020-04-07
老師好,公司買的小苗木去種植,做消耗性生物資產(chǎn)后,怎么結轉成本呢,還是借庫存商品貸消耗性生物資產(chǎn)嗎
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2021-12-20
17. 甲、乙公司均為增值稅一般納稅人,甲公司委托乙公司加工一批應交消費稅的半成品,收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應稅消費品。甲公司發(fā)出原材料實際成本210萬元,支付加工費6萬元、增值稅0.96萬元、消費稅24萬元。假定不考慮其他相關稅費,甲公司收回該半成品的入賬價值為( )萬元。 A.216 B.216.96 C.240 D.240.96 怎么理解?
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2019-10-14
甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工一批應稅消費品「非金銀首飾」,委托加工材料的價款為30000元,加工費為8000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為1040元,受托方代收代繳消費稅為800元,材料收回后繼續(xù)用于生產(chǎn)應稅消費品,該材料收回時的成本為多少元
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2021-01-23
甲、乙公司均為增值稅一般納稅人,甲公司委托乙公司加工一批應交消費稅的半成品,收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應稅消費品。甲公司發(fā)出原材料實際成本210萬元,支付加工費6萬元、增值稅1.96萬元、消費稅24萬元。假定不考慮其他相關稅費,寫出甲公司發(fā)出原材料、支付加工費和增值稅、支付消費稅、收回半成品的分錄。 要求:不用抄題,直接寫分錄即可
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2021-10-17
委托加工應稅消費品,受托方乙總代收代繳10萬,委托方甲全部收回后分期付款方式出售,總不含稅收入100萬,合同約定當月付60萬,下月付40萬,則當月甲應補繳多少消費稅?//////下月收到40萬的稅務處理是什么??
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2021-09-04
您好老師,想請教您一個問題。消費稅是通過什么科目核算的呢?因為我看到是說通過稅金及附加,但是會計分錄不是應交稅費--應交消費稅嗎?
1/2907
2019-04-16
高檔化妝品收回后用于繼續(xù)加工成終端產(chǎn)品對外銷售,假定最終售價為300萬元,消費稅稅率為15%,之前收回后用于繼續(xù)加工時已繳納30萬應交消費稅,問,最后再補交其差額應該補交多少? 老師在講課時給出的分錄如下: 借:稅金及附加 45 貸:應交稅費—應交消費稅 45 最后補交差額: 借:應交稅費—應交消費稅 10 貸:銀行存款 10 (此處不應該補交的是15嗎?為什么是10萬呢?) 另外我看的是錄播,如何與講課的老師提問呢?謝謝老師回答。
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2020-04-09
我開的增值稅專用發(fā)票金額開多了,但撤消不回來。銀行卡代扣余額不足。怎么能取消這張增值稅專用發(fā)票?
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2019-03-27
公司主營業(yè)務是話費充值,假如客戶充值100,但是本月實際消費80元,應該是按照實際消費金額確認收入的吧?
1/619
2019-03-01
老師,財務合并報表中的股權抵消和投資收益抵消分錄中的內(nèi)部出售固定資交易,參不參與凈利潤的計算呀?
1/697
2019-09-17
老師你好!如果核算一天的收入:會員卡充值200贈送20元,會員消費收入155,其它消費收入140,這個怎么寫分錄呢?
1/936
2020-04-29
老師我想問一下,在含增值稅時,什么時候需要價稅分離之后再計算消費稅,什么時候可以直接計算消費稅
1/955
2022-05-23