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老師,小規(guī)模納稅人,請問今年補(bǔ)交60元去年匯算清繳調(diào)增后的企業(yè)所得稅,直接補(bǔ)記 借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅; 借:應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅,貸:銀存 可以嗎?
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2020-12-12
#提問#個稅中綜合所得=工資薪金所得+(勞務(wù)報酬所得+特許權(quán)使用費(fèi))*80%+稿酬所得*80%*70%。這里為什么要乘以80%和70%呢,我每個月申報個稅的時候從來沒有乘過呀
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2019-12-30
合伙企業(yè)所得稅采用“先分后稅”的原則,合伙人為自然人的,繳納個人所得稅;合伙人為法人或其余組織的,繳納企業(yè)所得稅。 老師你好,請問這里分別是誰交個稅和企業(yè)所得稅呢?企業(yè)所得稅是合伙企業(yè)的企業(yè)所得稅、還是法人或其余組織的企業(yè)所得稅呢?
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2021-12-22
3上丙公司20X1年12月31日首次計提壞賬準(zhǔn)備。20x1年12月31日,應(yīng)收賬款余額為1000000元,計提壞賬準(zhǔn)備40000元;20x2年12月31日,應(yīng)收賬款余額為1200000元,當(dāng)年未發(fā)生壞賬,計提壞賬準(zhǔn)備8000元。 丙公司20X1年利潤總額為800000元,20X2年利潤總額為1000000元。 定無其他納稅調(diào)整事項,丙公司的所得稅稅率為25%。 要求: (1)計算丙公司20X1年12月31日可抵扣暫時性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20x1年應(yīng)納稅所得額、當(dāng)期所得稅費(fèi)用,編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用的會計分錄。 (2)計算丙公司20X2年12月31日可抵扣暫時性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20X2年應(yīng)納稅所得額、當(dāng)期所得稅費(fèi)用,編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用的會計分錄。
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2022-10-27
老師,請問電子稅務(wù)局手機(jī)app是怎么用的,我在手機(jī)里下載個電子稅務(wù)局,輸入我的手機(jī)號用短信驗證能行么,我的手機(jī)號沒在稅局登記
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2019-01-10
采用托收承付方式銷售產(chǎn)品,已辦妥托收手續(xù),原始憑證有增值稅專用發(fā)票、托收回單,請問如何填制記帳憑證,原始憑證如何粘貼,如何計數(shù)?
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2021-10-10
我可以這樣理解嗎:作為公司的福利費(fèi)補(bǔ)貼,公司可以按受益對象計入管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本等科目,可以在工資總額14%的范圍內(nèi)在企業(yè)所得稅前扣除。作為員工,收到這些補(bǔ)貼款,需要公司作為工資并入這位員工的工資薪金代扣代繳個人所得稅。是雙向操作,是這樣嗎? 如果員工是以發(fā)票報銷的形式,而公司收到員工這些發(fā)票而支付的現(xiàn)金,可以不并入工資嗎?
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2020-03-19
東海公司 20×8年12月31日首次計提壞賬準(zhǔn)備。20×8年12月31日,應(yīng)收賬款余額為2 000 000元,計提壞賬準(zhǔn)備80 000元;20×9年12月31日,應(yīng)收賬款余額為2400 000元,當(dāng)年未發(fā)生壞賬,計提壞賬準(zhǔn)備16 000元。新海公司20×8年利潤總額為1600 000元,20×9年利潤總額為2 000 000元。假定無其他納稅調(diào)整事項, 東海公司的所得稅稅率為25% 要求: (1)計算東海公司20×8年12月31日可抵扣暫時性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20×8年應(yīng)納稅所得額、當(dāng)期所得稅費(fèi)用,編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用的會計分錄。 (2)計算東海公司20×9年12月31日可抵扣暫時性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20×9年應(yīng)納稅所得額、 當(dāng)期所得稅費(fèi)用,編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用的會計分錄。
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2020-06-25
請問一下,如果2022年補(bǔ)交2020年的土地使用稅,還要回去更正2020年的企業(yè)所得稅匯算清繳嗎,還是可以在2022年匯算清繳時填?
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2022-07-11
存貨盤盈的時候,不是直接沖減管理費(fèi)用嗎?為什么在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時,也將存貨盤盈計入了收入總額
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2020-05-23
老師及各位群友,請教下 有限公司拆遷清算,股東分股,怎樣才能合理避稅
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2019-10-24
我們是小規(guī)模納稅人這個季度要開63000的發(fā)發(fā)票,我這邊需要上上那些稅
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2020-07-22
國家稅務(wù)總局浙江省電子稅務(wù)局,涉稅申報這一塊,怎么找服務(wù)人員代碼?
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2021-01-16
1月底被稽查到12月份有個20000多的進(jìn)項票要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出該怎么操作
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2019-02-03
老師,我在填一個表,我們公司是AB兩個關(guān)聯(lián)公司?,F(xiàn)在在填兩個表,原煤產(chǎn)存銷和焦炭產(chǎn)存銷。但由于A公司每月要交的稅轉(zhuǎn)發(fā)給B公司代繳?,F(xiàn)在我有問題 1.這個表有一個行業(yè)稅金,我A公司的填結(jié)轉(zhuǎn)給的所有稅加起來還有一個車船稅,但是我發(fā)現(xiàn)沒有企業(yè)所得稅 2.B公司要填行業(yè)稅金的話是增值稅加計提還有車船稅,土地使用稅,可是企業(yè)所得稅是合計的,怎么辦
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2019-07-13
年會獎勵先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者是計入“管理費(fèi)用-管理費(fèi)”,還是“管理費(fèi)用-福利費(fèi)”?獲得者要交個稅嗎?是按薪酬所得 還是偶然所得
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2021-04-05
為什么消費(fèi)品再加工后直接向外銷售消費(fèi)稅要進(jìn)成本?為什么消費(fèi)品再加工后用于連續(xù)生產(chǎn)消費(fèi)稅要記應(yīng)交稅費(fèi)
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2017-01-12
老師,外賬按所得稅稅負(fù)倒推出利潤總額,如果成本和費(fèi)用共需要15000元,那么成本和費(fèi)用各做多少合適呢
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2016-10-29
老師好,我想咨詢一下,我這個季度本來需要開具紅字普通發(fā)票25萬,然后在開正確的發(fā)票給客戶,但是現(xiàn)在國稅窗口一直說系統(tǒng)在維護(hù),開不了紅字普通發(fā)票,客戶現(xiàn)在催著要發(fā)票,請問老師我現(xiàn)在能先把正確的發(fā)票先開給客戶,下個季度可以開紅字了我在開回紅字普通發(fā)票,我第一個季度報企業(yè)所得稅的時候先做多費(fèi)用進(jìn)去,第二個季度開了紅字普通發(fā)票的時候在沖平,這樣可以嗎?
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2020-03-23
日用品么有明細(xì)稅務(wù)局不認(rèn),這個是合并當(dāng)月交個稅,還是調(diào)企業(yè)所得稅呢
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2016-05-17