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1月底被稽查到12月份有個(gè)20000多的進(jìn)項(xiàng)票要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出該怎么操作
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2019-02-03
合伙企業(yè)所得稅采用“先分后稅”的原則,合伙人為自然人的,繳納個(gè)人所得稅;合伙人為法人或其余組織的,繳納企業(yè)所得稅。 老師你好,請(qǐng)問這里分別是誰交個(gè)稅和企業(yè)所得稅呢?企業(yè)所得稅是合伙企業(yè)的企業(yè)所得稅、還是法人或其余組織的企業(yè)所得稅呢?
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2021-12-22
老師,請(qǐng)問我企業(yè)2018年3季度交了所得稅3000元,1.2.4季度都虧損,4季度末虧損20000元,我填匯算清繳報(bào)表主表最后一行,有個(gè)本年應(yīng)補(bǔ)退稅額,這3000是不是稅局要退稅給我企業(yè),如果沒有其他調(diào)增調(diào)減項(xiàng)目的話,
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2019-05-24
我可以這樣理解嗎:作為公司的福利費(fèi)補(bǔ)貼,公司可以按受益對(duì)象計(jì)入管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本等科目,可以在工資總額14%的范圍內(nèi)在企業(yè)所得稅前扣除。作為員工,收到這些補(bǔ)貼款,需要公司作為工資并入這位員工的工資薪金代扣代繳個(gè)人所得稅。是雙向操作,是這樣嗎? 如果員工是以發(fā)票報(bào)銷的形式,而公司收到員工這些發(fā)票而支付的現(xiàn)金,可以不并入工資嗎?
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2020-03-19
東海公司 20×8年12月31日首次計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。20×8年12月31日,應(yīng)收賬款余額為2 000 000元,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備80 000元;20×9年12月31日,應(yīng)收賬款余額為2400 000元,當(dāng)年未發(fā)生壞賬,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備16 000元。新海公司20×8年利潤(rùn)總額為1600 000元,20×9年利潤(rùn)總額為2 000 000元。假定無其他納稅調(diào)整事項(xiàng), 東海公司的所得稅稅率為25% 要求: (1)計(jì)算東海公司20×8年12月31日可抵扣暫時(shí)性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20×8年應(yīng)納稅所得額、當(dāng)期所得稅費(fèi)用,編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄。 (2)計(jì)算東海公司20×9年12月31日可抵扣暫時(shí)性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20×9年應(yīng)納稅所得額、 當(dāng)期所得稅費(fèi)用,編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-25
請(qǐng)問一下,如果2022年補(bǔ)交2020年的土地使用稅,還要回去更正2020年的企業(yè)所得稅匯算清繳嗎,還是可以在2022年匯算清繳時(shí)填?
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2022-07-11
存貨盤盈的時(shí)候,不是直接沖減管理費(fèi)用嗎?為什么在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),也將存貨盤盈計(jì)入了收入總額
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2020-05-23
老師,我在填一個(gè)表,我們公司是AB兩個(gè)關(guān)聯(lián)公司?,F(xiàn)在在填兩個(gè)表,原煤產(chǎn)存銷和焦炭產(chǎn)存銷。但由于A公司每月要交的稅轉(zhuǎn)發(fā)給B公司代繳?,F(xiàn)在我有問題 1.這個(gè)表有一個(gè)行業(yè)稅金,我A公司的填結(jié)轉(zhuǎn)給的所有稅加起來還有一個(gè)車船稅,但是我發(fā)現(xiàn)沒有企業(yè)所得稅 2.B公司要填行業(yè)稅金的話是增值稅加計(jì)提還有車船稅,土地使用稅,可是企業(yè)所得稅是合計(jì)的,怎么辦
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2019-07-13
年會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者是計(jì)入“管理費(fèi)用-管理費(fèi)”,還是“管理費(fèi)用-福利費(fèi)”?獲得者要交個(gè)稅嗎?是按薪酬所得 還是偶然所得
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2021-04-05
老師,外賬按所得稅稅負(fù)倒推出利潤(rùn)總額,如果成本和費(fèi)用共需要15000元,那么成本和費(fèi)用各做多少合適呢
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2016-10-29
老師好,我想咨詢一下,我這個(gè)季度本來需要開具紅字普通發(fā)票25萬,然后在開正確的發(fā)票給客戶,但是現(xiàn)在國(guó)稅窗口一直說系統(tǒng)在維護(hù),開不了紅字普通發(fā)票,客戶現(xiàn)在催著要發(fā)票,請(qǐng)問老師我現(xiàn)在能先把正確的發(fā)票先開給客戶,下個(gè)季度可以開紅字了我在開回紅字普通發(fā)票,我第一個(gè)季度報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候先做多費(fèi)用進(jìn)去,第二個(gè)季度開了紅字普通發(fā)票的時(shí)候在沖平,這樣可以嗎?
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2020-03-23
日用品么有明細(xì)稅務(wù)局不認(rèn),這個(gè)是合并當(dāng)月交個(gè)稅,還是調(diào)企業(yè)所得稅呢
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2016-05-17
公司這季度開了3000的專用發(fā)票,老板不想交企業(yè)所得稅,能不能隨便虛擬一個(gè)人的工資去抵?
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2016-12-14
17年年底有預(yù)提費(fèi)用 轉(zhuǎn)到18年來了 18年5月份做匯算清繳的時(shí)候 要把1-4月份未沖掉的預(yù)提費(fèi)用調(diào)增,那這一部分在賬務(wù)上不做處理,繼續(xù)沖減么 那18年不是要重復(fù)交企業(yè)所得稅了么
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2018-04-08
企業(yè)所得稅填A(yù)表,是查賬征收,也就是說收入,費(fèi)用都需要票據(jù)?
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2019-07-23
需要開具專用發(fā)票的工程,合同上面是不是必須注明價(jià)格,比如中間有20元的利潤(rùn)空間,上稅要怎么算,還有企業(yè)所得稅這個(gè)是怎么算的。我了解清楚好給客戶報(bào)價(jià)簽訂合同。
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2017-03-28
老師你好,我們公司企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損已經(jīng)過了5年期,如果今年稅前利潤(rùn)的話是1000,就是直接乘25%得出所得稅的費(fèi)用嗎,謝謝
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2020-01-20
公司沒收入只有社保和工資,填年度所得稅的時(shí)候這筆費(fèi)用需不需要納稅調(diào)增
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2020-04-24
18年12月多計(jì)提了費(fèi)用,已進(jìn)行稅務(wù)申報(bào),導(dǎo)致少繳納了企業(yè)所得稅,賬務(wù)和稅務(wù)上應(yīng)該如何處理呢?
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2019-01-11
您好,請(qǐng)問下所得稅季報(bào)中的營(yíng)業(yè)成本,包含期間費(fèi)用嗎,我們是服務(wù)類的企業(yè),沒有貨物,如不包含,那這個(gè)就是空著了?
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2022-01-07