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老師,企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)的資產(chǎn)總額怎么填
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2020-04-24
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表里面的資產(chǎn)總額是填寫多少,公司一直是0申報(bào)
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2020-05-26
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表中的資產(chǎn)總額怎么填?
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2019-04-04
更正申報(bào)匯算清繳可以更正以前跨度多少年的,這個(gè)有規(guī)定嘛?如果發(fā)現(xiàn)過去前2年或者3年的匯算清繳有問題,該怎么辦?一年一年去更正嘛?還是調(diào)整以前年度損益調(diào)整和調(diào)整所得稅遞延賬,然后并在最后一年補(bǔ)上企業(yè)所得稅呢?遞延所得稅調(diào)整是不是這個(gè)科目使用有限定啊?
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2019-07-31
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表中的資產(chǎn)總額是如何算的,一季度期初94821.09,期末104450.49,二季度期末56095.26,三季度期末74601.84,四季度期末102259.56
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2021-04-07
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表(A000000)中,資產(chǎn)總額,公司是2018年7月成立的,那么請問,資產(chǎn)總額的公式應(yīng)該怎么寫?
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2019-05-27
老師,我有一個(gè)公司是沒有實(shí)際經(jīng)營的,現(xiàn)在要填企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表103,金額要怎么填?我之前都是零申報(bào)
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2020-01-04
公司連續(xù)幾年都是虧損,如果做以前年度損益調(diào)整的話,需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎
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2023-07-20
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表自動(dòng)出的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)需要改嗎
1/1367
2022-04-07
你好,請問企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào) 資產(chǎn)總額是怎么計(jì)算的?
1/1710
2019-05-18
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表 投資比例如何填寫?
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2022-03-21
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表,股東投資比例怎么填寫?一個(gè)人持股90%,另一個(gè)持股10%。
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2020-04-21
老師你好,企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表里,104從業(yè)人數(shù)(填寫平均值,)怎么樣填寫
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2020-04-07
請問一下各位老師們 ,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,填寫《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表》 104從業(yè)人數(shù)這一項(xiàng)怎么填呢?這個(gè)從業(yè)人員是指公司繳納社保的人數(shù),還是說只要和公司簽訂勞動(dòng)合同的都算?麻煩老師們解答
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2020-05-12
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)怎么算的?
1/1040
2020-04-26
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)A類的截止時(shí)間往年都是5月份的,這次怎么成1月18日截止了?
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2017-06-11
在填企業(yè)所得稅年報(bào)里面的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表里面的,1.年廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出這個(gè)金額是取數(shù)是取計(jì)入管理費(fèi)用明細(xì)下面的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎?2.還是取實(shí)際沒有計(jì)入這個(gè)科目但是確實(shí)屬于這個(gè)廣告費(fèi)和宣傳費(fèi)性質(zhì)的支出都計(jì)入進(jìn)來?因?yàn)榇嬖谟兄谱鞴景鍒?bào)和橫幅的沒計(jì)入廣告費(fèi),而是計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)里面的情況。3.公司制作與本公司業(yè)務(wù)相關(guān)的橫幅和板報(bào)這些物料制作費(fèi)開票名稱是“物料制作服務(wù)費(fèi)”而且有清單列明細(xì)是制作板報(bào)橫幅的可以在管理費(fèi)用-廣告費(fèi)列支嗎?
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2018-04-24
企業(yè)所得稅年報(bào)的期間費(fèi)用明細(xì)表里的資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi)包含什么
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2018-05-21
借方 有所得稅費(fèi)用 貸方也有所得稅費(fèi)用 這兩個(gè)不用抵消嗎? 如果不抵消 貸方所得稅費(fèi)用怎么處理?題目; 2×16年應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)=140×25%=35(萬元)借:遞延所得稅資產(chǎn)                35 貸:所得稅費(fèi)用                  35⑥2×16年應(yīng)交所得稅=(5 030-600/5×6/12×50%+140)×25%=1285(萬元)借:所得稅費(fèi)用                 1285 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅           1285
2/1796
2018-09-18
B方案投資額50000000,是屬于購置的固定資產(chǎn)所有第五年不收回是嗎
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2022-08-29