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老師,我們?cè)?019年12月計(jì)提所得稅1000元, 再2020年進(jìn)行所得稅匯算清繳的時(shí)候?qū)嶋H繳納所得稅370元, 請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄是???
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2020-06-19
A公司年初凈投資資本1000萬(wàn)元,預(yù)計(jì)今后每年可取得稅前經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)800萬(wàn)元 ,所得稅稅率為25%,第一年的凈投資為100萬(wàn)元,以后每年凈投資為零,加權(quán) 平均資本成本8%,則企業(yè)實(shí)體價(jià)值為(?。┤f(wàn)元。 A、7407 B、7500 C、6407 D、8907
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2020-03-07
老師好!請(qǐng)問:A、B、C,A與C簽訂合同,貨發(fā)給C,發(fā)票開給C,B是中間商,付代理費(fèi)給B,B開發(fā)票給A,1,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?2、C轉(zhuǎn)貨款給A,但A實(shí)際賺的是給B的價(jià)格,所得稅不影響,但增值稅負(fù)增加對(duì)嗎?
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2022-05-17
這道題B選項(xiàng)不需要申報(bào)是因?yàn)楦宄晁脹]達(dá)到6萬(wàn),那他6萬(wàn)以下所得稅又是通過(guò)什么方式納稅呢?有其他人給他申報(bào)嗎?
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2021-04-13
請(qǐng)問公司的個(gè)人A股份轉(zhuǎn)讓給個(gè)人B股份,是按合同上轉(zhuǎn)讓價(jià)款計(jì)提個(gè)人所得稅還是說(shuō)按賬上的未分配利潤(rùn)計(jì)提個(gè)人所得稅?
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2023-08-24
這是一家45個(gè)人的合伙企業(yè),但是申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得這里B表顯示已經(jīng)扣除6萬(wàn)。那么個(gè)人綜合所得就扣除不了了。怎么處理?
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2022-03-18
A公司年初凈投資資本1000萬(wàn)元,預(yù)計(jì)今后每年可取得稅前經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)800萬(wàn)元,所得稅稅率為25%,第一年的凈投資為 100萬(wàn)元,以后每年凈投資為零,加權(quán)平均資本成本8%,則企業(yè)實(shí)體價(jià)值為( )萬(wàn)元。 A、7407 B、7500 C、6407 D、8907
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2020-03-07
2019年1月1日至2021年12月31日,對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅(財(cái)稅[2019]13號(hào)、國(guó)家稅務(wù)總局公告2019年第2號(hào)、國(guó)家稅務(wù)總局公告2019年第3號(hào))假如應(yīng)納稅所得額是100萬(wàn),這個(gè)企業(yè)所得稅是怎么算的
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2019-01-23
老師,去年12月份沒有計(jì)提企業(yè)所得稅,2022年交的是2021年度的企業(yè)所得稅,這個(gè)憑證怎樣處理
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2022-02-03
去年多繳納1000的企業(yè)所得稅,抵了今年的所得稅,就是今年繳納11000,實(shí)際只繳納10000,怎么做分錄
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2020-01-14
求問!?。?! 1.遞延所得稅資產(chǎn),當(dāng)期遞延所得稅負(fù)債,本期遞延所得稅 2.分錄怎么做 3. 16年末利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用
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2020-04-25
今年繳納去年的所得稅,去年沒有計(jì)提,今年分錄做成:借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款,可以嗎?
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2016-08-03
本年收到上年退回的預(yù)交所得稅匯算清繳時(shí)填哪張報(bào)表請(qǐng)教您一下,在做2017年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),本年收到上年退回的預(yù)交所得稅匯算清繳時(shí)填哪張報(bào)表
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2018-05-18
個(gè)人所得稅年度清理
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2022-03-20
收到18年所得稅退稅
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2019-06-12
老師 年報(bào)利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用應(yīng)該加上四季度所交所得稅吧? 還是按照19年12月利潤(rùn)表填???
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2020-05-12
老師,請(qǐng)問,企業(yè)工商年檢的報(bào)表中,企業(yè)所得稅,是2018年實(shí)際繳納的金額,還是根據(jù)2018年利潤(rùn)計(jì)算得出的所得稅金額?
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2019-04-16
老師,企業(yè)所得稅不得在稅前扣除,但是我在2018年匯算清繳的時(shí)候有企業(yè)所得稅,那我在2019年匯算清繳的時(shí)候,上次所交的企業(yè)所得稅該做什么處理?
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2019-05-28
2019年補(bǔ)交2018年所得稅分錄是不是這樣的? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 繳納所得稅時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款/現(xiàn)金
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2019-06-04
請(qǐng)問老師,2018年利潤(rùn)總額1300萬(wàn),因產(chǎn)品質(zhì)保金増加遞延所得稅資產(chǎn)125萬(wàn),因固定資產(chǎn)折舊轉(zhuǎn)回遞延所得稅負(fù)債50萬(wàn),所得稅稅率25%,問本年應(yīng)交所得稅多少?
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2019-08-23