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增值稅申報(bào)表上的第24欄應(yīng)納稅額合計(jì) 數(shù)的金額是單指增值稅 不包括附加稅這些 是吧?
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2019-01-24
老師,農(nóng)業(yè)公司免稅開(kāi)票金額290000萬(wàn),增值稅申報(bào)表怎么填寫?
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2019-07-10
增值稅申報(bào)表上本年累計(jì)數(shù)字可以對(duì)的上,為什么未開(kāi)票收入那對(duì)不上呢?
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2019-08-13
老師,請(qǐng)問(wèn)一下手撕發(fā)票的收入的已用表頭,要全部撕下來(lái)粘貼起來(lái)嘛?增值稅申報(bào)表里面的數(shù)據(jù)跳不出,要手動(dòng)填進(jìn)去嘛
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2020-04-07
老師,我在3月增值稅申報(bào)表主表上第30欄忘了填2月份要交的稅金80000多,就是上期應(yīng)交稅金我忘了填,3月和4月的這一欄就一直顯示還有80000多稅款沒(méi)交,請(qǐng)問(wèn)我可以在5月的增值稅申報(bào)表第30欄填寫這個(gè)2月已交的稅款嗎?
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2019-06-07
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表,有一項(xiàng)本期繳納上期應(yīng)納稅額是什么意思?
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2020-03-25
報(bào)稅時(shí),由于四舍五入的原因增值稅申報(bào)表中的銷項(xiàng)稅金額比財(cái)務(wù)軟件中的銷項(xiàng)稅多5角錢怎么辦(已查清是用于四舍五入的原因)
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2019-03-08
我想問(wèn)一下,增值稅申報(bào)表,12月份中就是他的本年累計(jì)數(shù)包不包括12月的金額?
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2022-01-18
增值稅申報(bào)表1,稅率9的應(yīng)征項(xiàng)目。我都放在加工勞務(wù)那里去了,沒(méi)有放到服務(wù)和不動(dòng)產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)那里要緊嗎?稅金是一樣的
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2020-03-18
投資行業(yè),當(dāng)月投資收益為負(fù)數(shù),如何填報(bào)增值稅申報(bào)表(報(bào)表提示不能小于0)
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2019-07-09
請(qǐng)問(wèn)老師過(guò)路費(fèi)電子發(fā)票因?yàn)椴恍枰J(rèn)證,抵扣進(jìn)項(xiàng)的話這部分在增值稅申報(bào)表中填在那個(gè)地方?該怎么填呢?
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2019-08-06
那增值稅申報(bào)表里收入就是含稅收入了吧,免稅額也需要計(jì)算一下是嗎
1/640
2018-10-12
老師,紅框里的數(shù)據(jù),是增值稅申報(bào)表當(dāng)月的金額,還是本年累計(jì)金額呢
1/482
2020-07-14
那個(gè)開(kāi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)6稅率的,增值稅申報(bào)表里面填寫收入是 應(yīng)稅勞務(wù)銷售額 這一欄對(duì)吧
1/1085
2019-03-12
老師,增值稅申報(bào)表小微企業(yè)免稅額怎么填
2/1132
2020-07-12
個(gè)體戶,定期定額征收,這增值稅申報(bào)表怎么填?為什么核定銷售額和核定應(yīng)納稅額不能填呢?
1/5338
2019-07-06
你好老師,我們是銷售方,有一張出口發(fā)票里面有一項(xiàng)0稅率開(kāi)錯(cuò)成13%的稅率,然后再跨月沖紅重新開(kāi)了一張正確的發(fā)票,但是增值稅申報(bào)表就內(nèi)銷的多7萬(wàn),外出口的少7萬(wàn),數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯(cuò)亂,內(nèi)外銷沖錯(cuò)了,這種情況怎么辦,能修改嗎,不能修改的話做賬怎么做
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2019-12-27
老師您好,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表中第一行計(jì)稅銷售額和利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)收入有什么關(guān)系
3/2144
2020-02-16
旅行社差額征稅 增值稅申報(bào)表怎么填寫的?
1/4958
2018-08-20
增值稅申報(bào)表一中開(kāi)具其他發(fā)票銷售額和銷項(xiàng)稅額可填負(fù)數(shù)嗎
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2015-12-15