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@郭老師,小規(guī)模納稅人,季度超過(guò)45萬(wàn),為什么增值稅附加稅申報(bào)表的計(jì)稅額是3%?不是應(yīng)該按銷(xiāo)售收入1%的基數(shù)繳納附加稅嘛
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2022-01-07
增值稅申報(bào)表上應(yīng)交增值稅和賬上的應(yīng)交增值稅數(shù)據(jù)不一樣該如何處理呢?
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2019-02-18
老師9月份申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減沒(méi)填附表4,現(xiàn)在11月附表4補(bǔ)填可以嗎
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2020-11-30
漏交稅款,需要填城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加稅申報(bào)表。這個(gè)表要怎么填
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2019-01-14
視同銷(xiāo)售中:委托方讓受托方賣(mài)東西,受托方要征收增值稅,(委托方會(huì)給受托方手續(xù)費(fèi)),委托方會(huì)給受托方開(kāi)具進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,這樣的話(huà),受托方就不會(huì)虧損,還會(huì)賺到手續(xù)費(fèi)
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2019-01-27
資產(chǎn)負(fù)債表表里面的預(yù)收賬款38117.96,需要填在增值稅補(bǔ)充申報(bào)表里的第一行嗎 1小時(shí)前
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2015-08-16
老師,我們是小規(guī)模企業(yè)按季度交增值稅,發(fā)現(xiàn)賬套季度末交增值稅和納稅申報(bào)表的不一致,應(yīng)該怎么查?
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2024-04-08
老師,我們是小規(guī)模企業(yè)按季度交增值稅,發(fā)現(xiàn)賬套季度末交增值稅和納稅申報(bào)表的不一致,應(yīng)該怎么查?
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2024-04-08
老師您好,小規(guī)模季度申報(bào),專(zhuān)票開(kāi)了70萬(wàn),普票開(kāi)了6萬(wàn),增值稅申報(bào)表怎么填呢 ?
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2021-04-01
您好老師,19年11月稅局代開(kāi)了一張普票,2020年去稅局沖紅時(shí)告知因他們系統(tǒng)問(wèn)題只能作廢不能沖紅,需要修改增值稅申報(bào)表。圖一是開(kāi)的發(fā)票金額,圖二是19年第四季度的申報(bào)表,圖三是減掉作廢發(fā)票后填的數(shù)據(jù),請(qǐng)老師幫我看看圖三哪里填的有問(wèn)題需要修改,謝謝
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2020-08-25
地稅附加稅申報(bào)表這樣填寫(xiě)嗎
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2017-11-14
2016銷(xiāo)售與服務(wù)沒(méi)有分開(kāi)申報(bào)增值稅,有些是無(wú)票收入,不管怎樣申報(bào)都是免稅,現(xiàn)在有必要遞正確的申報(bào)表嗎?無(wú)票收入也要申報(bào)嗎?
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2017-02-22
今天申報(bào)增值稅的時(shí)候,看到有一處錯(cuò)誤,于是就點(diǎn)擊了申報(bào)表作廢.于是接下來(lái)的申報(bào)回執(zhí)一直提示申報(bào)撤銷(xiāo),無(wú)法再進(jìn)行申報(bào),請(qǐng)問(wèn)這種情況如何處理?
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2017-01-11
申報(bào)增值稅的時(shí)候,為什么我明明進(jìn)項(xiàng)采集跟認(rèn)證了,申報(bào)表金額也是對(duì)的,結(jié)果申報(bào)說(shuō)我比對(duì)異常,;說(shuō)我進(jìn)項(xiàng)是0,可是我申報(bào)金額都是對(duì)的。想問(wèn)下,我先認(rèn)證后采集,或者先采集后認(rèn)證,但是我進(jìn)項(xiàng)匯總采集了,也沒(méi)申報(bào),后去認(rèn)證,也沒(méi)影響的吧
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2019-05-08
老師,您好,增值稅申報(bào)不太明白,請(qǐng)問(wèn)我們專(zhuān)票有開(kāi)1%跟%3的,3%的全額交稅,不用填減免申報(bào),1%的要填減免申報(bào)表是嗎?然后無(wú)票收入跟開(kāi)1%普票的,同樣要填進(jìn)這個(gè)減免申報(bào)表里嗎?
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2022-01-19
申報(bào)增值稅的時(shí)候和發(fā)票的上的稅額差1分怎么辦呢?就是申報(bào)表多1分了
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2018-04-16
申報(bào)增值稅納稅時(shí),申報(bào)稅額與會(huì)計(jì)憑證金額有誤差,申報(bào)表稅額自動(dòng)生成的,改怎么處理
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2020-01-09
零申報(bào)增值稅,點(diǎn)擊進(jìn)到表格里面,直接點(diǎn)擊下一步,最后保存空空的表格申報(bào)就可以是吧?
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2019-01-10
申報(bào)增值稅時(shí)顯示“其他建筑服務(wù)未上報(bào),上期申報(bào)表未申報(bào),請(qǐng)?jiān)冢ㄎ乙陥?bào))”中選擇上個(gè)屬期進(jìn)行申報(bào),這是什么意思?
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2022-04-06
老師!您好,我們5月收到一張專(zhuān)票,已認(rèn)證,但是又退回給對(duì)方了,我們5月份申報(bào)增值稅時(shí)這張發(fā)票的進(jìn)賬在申報(bào)表中如何填寫(xiě)呢?
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2020-06-11