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申報(bào)增值稅的時(shí)候,為什么我明明進(jìn)項(xiàng)采集跟認(rèn)證了,申報(bào)表金額也是對的,結(jié)果申報(bào)說我比對異常,;說我進(jìn)項(xiàng)是0,可是我申報(bào)金額都是對的。想問下,我先認(rèn)證后采集,或者先采集后認(rèn)證,但是我進(jìn)項(xiàng)匯總采集了,也沒申報(bào),后去認(rèn)證,也沒影響的吧
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2019-05-08
老師,您好,增值稅申報(bào)不太明白,請問我們專票有開1%跟%3的,3%的全額交稅,不用填減免申報(bào),1%的要填減免申報(bào)表是嗎?然后無票收入跟開1%普票的,同樣要填進(jìn)這個(gè)減免申報(bào)表里嗎?
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2022-01-19
申報(bào)增值稅的時(shí)候和發(fā)票的上的稅額差1分怎么辦呢?就是申報(bào)表多1分了
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2018-04-16
申報(bào)增值稅納稅時(shí),申報(bào)稅額與會(huì)計(jì)憑證金額有誤差,申報(bào)表稅額自動(dòng)生成的,改怎么處理
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2020-01-09
零申報(bào)增值稅,點(diǎn)擊進(jìn)到表格里面,直接點(diǎn)擊下一步,最后保存空空的表格申報(bào)就可以是吧?
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2019-01-10
老師!您好,我們5月收到一張專票,已認(rèn)證,但是又退回給對方了,我們5月份申報(bào)增值稅時(shí)這張發(fā)票的進(jìn)賬在申報(bào)表中如何填寫呢?
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2020-06-11
申報(bào)增值稅時(shí)顯示“其他建筑服務(wù)未上報(bào),上期申報(bào)表未申報(bào),請?jiān)冢ㄎ乙陥?bào))”中選擇上個(gè)屬期進(jìn)行申報(bào),這是什么意思?
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2022-04-06
編制銀行財(cái)務(wù)報(bào)表,銀行要求提供增值稅和所得稅申報(bào)表,那營業(yè)收入和成本,是不是要跟申報(bào)表相符
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2017-05-23
小規(guī)模納稅人減按1%申報(bào)繳納增值稅后,附加稅按照減征后的1%增值稅額申報(bào),還是按照3%征收率的增值稅額申報(bào)附加稅?
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2021-07-05
納稅人已申報(bào)營業(yè)稅未開票的收入補(bǔ)開增值稅發(fā)票后,如何填報(bào)增值稅申報(bào)表?
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2017-01-05
把增值稅附加申報(bào)成營業(yè)稅附加怎么辦?
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2019-10-12
我們?nèi)ツ暧薪o客服開水費(fèi)發(fā)票,當(dāng)時(shí)按照簡易計(jì)稅政策我們3個(gè)點(diǎn)發(fā)票開的,收到的水費(fèi)發(fā)票全部轉(zhuǎn)出,3個(gè)點(diǎn)的水費(fèi)增值稅額全額交稅,現(xiàn)在國稅局說不行,要9個(gè)點(diǎn)發(fā)票,今天去把去年的增值稅申報(bào)表全更正申報(bào)了,但分錄不知道怎么調(diào)整了?
1/202
2022-02-21
請問出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的賬務(wù)怎么處理?增值稅申報(bào)表如何申報(bào)?
1/1192
2022-03-15
我之前在億企贏軟件上自行修改了以前期間的增值稅申報(bào)表,納稅時(shí)系統(tǒng)帶出的表是錯(cuò)的, 然后稅務(wù)局給我發(fā)了一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)通知說我自己改表了,但是我看到的時(shí)候已經(jīng)過了要求的期限,想問下有啥影響嗎
1/914
2022-03-03
提交增值稅申報(bào)表時(shí), 期末有留抵金額,選擇暫不退稅就可以了吧,
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2025-05-15
老師,我公司出口開具零稅率普票,但購進(jìn)商品項(xiàng)為增值稅專用發(fā)票,購進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣,我填增值稅申報(bào)表,表2時(shí),要把不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅填到哪一項(xiàng)中啊
1/859
2019-10-21
小規(guī)模納稅人,增值稅納稅申報(bào)表,其中未開票收入應(yīng)該填在申報(bào)表的幾行幾列呢?
1/678
2022-02-23
賬面收入比申報(bào)表少1分,賬面增值稅比申報(bào)表多1分,下個(gè)月做賬時(shí),分錄怎么調(diào)
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2019-10-22
填增值稅小規(guī)模申報(bào)表,發(fā)票上加起來的增值稅額是22897.89元,填表的時(shí)候自動(dòng)算出來的的稅額是22897.86元,填表怎么處理?是要根據(jù)發(fā)票上的稅額倒算收入額,填在申報(bào)表上?
2/829
2017-02-21
你好 我們是小規(guī)模納稅人 二季度總共開票收入是2000 開票稅率是0 我要申報(bào)增值稅的時(shí)候 1、增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表這張表不填吧 /2、《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》在哪里填列呢 分享:?微信
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2020-07-11
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