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我們自己的公司是小規(guī)模納稅人,去年11月成立的,沒(méi)有交季度增值稅申報(bào)表,現(xiàn)在去稅務(wù)局解鎖,需要提交哪些申報(bào)表呢
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2022-02-28
老師,物流企業(yè),填增值稅申報(bào)表,主表應(yīng)稅貨物銷售額,要把運(yùn)費(fèi)填進(jìn)去嗎?
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2023-05-12
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表第10、11、12欄,分別怎么填寫(xiě) ?
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2023-01-03
老師您好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人本季度開(kāi)票金額超過(guò)了45萬(wàn),增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)呢?
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2022-10-24
小規(guī)模增值稅申報(bào),報(bào)表自動(dòng)計(jì)算的納稅金額2343.60,按照金稅盤(pán)稅額是2343.92元,我填寫(xiě)2343.92,申報(bào)失敗,是必須按照申報(bào)表自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)申報(bào)嗎?,那不就少0.32元了嗎
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2017-01-11
老師:養(yǎng)老院免稅,季度收入26萬(wàn)(開(kāi)收據(jù)),政府補(bǔ)貼收入16萬(wàn)(開(kāi)發(fā)票),總金額超過(guò)30萬(wàn)了,增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)? 小規(guī)模納稅人,合計(jì)季度超30萬(wàn),含稅部分按不含稅總金額填10,免稅部分填12行?
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2024-07-11
老師,我公司另有一家小規(guī)模納稅人企業(yè),12月新開(kāi)了一張普通發(fā)票,金額7萬(wàn),免稅,這個(gè)金額應(yīng)該在增值稅申報(bào)表中填在哪一欄次
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2023-01-13
你好,我有個(gè)問(wèn)題想問(wèn)下您,我們公司是小規(guī)模納稅人,今天發(fā)現(xiàn)上個(gè)季度在塡寫(xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候免稅銷售額多塡了0.03
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2020-10-12
老師,請(qǐng)問(wèn)一下建筑業(yè)預(yù)交增值稅和城建教育附加稅,次月申報(bào)時(shí)應(yīng)交增值稅=按收入計(jì)算的增值稅-預(yù)交增值稅,那么申報(bào)城建教育附加稅時(shí),是按這個(gè)應(yīng)交增值稅填表嗎?城建教育附加稅后面還有一個(gè)已交金額是填和增值稅一起預(yù)交的金額嗎?
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2020-05-07
老師,增值稅申報(bào)表本年累計(jì)數(shù)比實(shí)際開(kāi)票金額少1分錢(qián)怎么辦?我申報(bào)年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表的時(shí)候是按增值稅申報(bào)表報(bào)還是按實(shí)際的金額報(bào)呢?
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2022-05-26
出口退稅申報(bào)上匯率填錯(cuò),和增值稅申報(bào)表出口銷售額不一致,怎么處理
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2020-01-10
老師,我進(jìn)入一個(gè)高新技術(shù)企業(yè), 3月銷售中設(shè)計(jì)軟件即征即退, 這軟件已經(jīng)備案過(guò)的, 請(qǐng)問(wèn)老師, 是不是增值稅納稅申報(bào)表中我填寫(xiě)好了即征即退的數(shù)額,當(dāng)月繳納也按軟件的13%全額繳納了。是不是第二個(gè)月稅務(wù)會(huì)自動(dòng)把軟件的10%退還到賬戶上啊, 其他地方不用單獨(dú)申請(qǐng)退稅了吧
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2022-04-14
只做出口的,申報(bào)增值稅時(shí)我們?cè)谕硕愊到y(tǒng)里面認(rèn)證發(fā)票了,也提交了退稅批文,現(xiàn)在稅已經(jīng)退到公司賬戶了,退稅差額百分之3我在增值稅申報(bào)表哪里轉(zhuǎn)出來(lái),退的稅百分之13我要在增值稅申報(bào)表哪里轉(zhuǎn)出來(lái)呢
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2019-01-15
老師,增值稅專用發(fā)票增加份數(shù),我在網(wǎng)上怎樣申請(qǐng)
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2019-11-14
每月產(chǎn)生的加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅需要做分錄么(根據(jù)增值稅納稅申報(bào)表附表四產(chǎn)生的)?有時(shí)候會(huì)實(shí)際耗用掉加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)。當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)夠的情況下就不會(huì)實(shí)際耗用加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅
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2023-08-31
老師,12月份中有進(jìn)項(xiàng)稅,沒(méi)有銷項(xiàng),我現(xiàn)在報(bào)12月份的增值稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)票要不要進(jìn)行勾選統(tǒng)計(jì)?在報(bào)增值稅時(shí),要不要在增值稅納稅申報(bào)表附表(二)中的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額中輸入數(shù)據(jù)?
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2022-01-14
倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi) 增值稅納稅申報(bào)表附表三怎么塡
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2022-02-22
老師,增值稅納稅申報(bào)表附表1中的納稅檢查調(diào)整列是什么時(shí)候使用呢
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2020-12-03
這個(gè)月只有增值稅專用發(fā)票進(jìn)行票,增值稅怎么什報(bào)呢?申報(bào)表怎么填?
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2018-11-08
取得不動(dòng)產(chǎn)增值稅專用發(fā)票并認(rèn)證,應(yīng)當(dāng)如何填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表?
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2023-03-07