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A公司以專利權(quán)與B公司的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行交換A公司換出專利權(quán)的成本為100萬元,已計提攤銷10萬元,未計提跌價準(zhǔn)備公允價值為150萬元,A公司另向B公司支付銀行存款53.4萬元,支付換入固定資產(chǎn)的運(yùn)輸費(fèi)用10萬元。B公司換出設(shè)備原價為200萬元,已計提折1850萬元,未計提減值準(zhǔn)備公允價值為180萬元,假定該交易具有商業(yè)實(shí)質(zhì),專利權(quán)免征增值稅,,設(shè)備適用的增值稅稅率為13%。則A公司換入固定資產(chǎn)的)賬成本為( )萬元。
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2021-06-21
有關(guān)凡所投資,聯(lián)營的企業(yè)從事房地產(chǎn)開發(fā)的或者房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)以其建造的商品房進(jìn)行投資聯(lián)營的,到底該不該征收土地增值稅
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2019-05-09
小規(guī)模納稅人,增值稅免征了,附征稅就不用交,那附征稅需要每月計提么?如果需要,計提和免征的分錄分別是?
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2018-04-14
1、購進(jìn)時 借:庫存商品 50 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)6.5 貸:銀行存款 56.5 2、銷售開票時 借:銀行存款 90.4 貸:主營業(yè)務(wù)收入 80 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)10.4 老師,本月繳納上月增值稅會計分錄這樣做對嗎? ①計提時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)10.4 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)6.5 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3.9 ②借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3.9 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅3.9 ③繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3.9 貸:銀行存款 3.9 老師,我有點(diǎn)懵,我做的對嗎?轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么用?銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅需要這樣轉(zhuǎn)平嗎?
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2019-05-16
我在申報小規(guī)模增值稅,為什么填完他說 《本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中?!?關(guān)鍵是我已填上第10欄了
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2020-01-15
小企業(yè)未達(dá)增值稅起征點(diǎn)的話附加稅是不用繳納的嗎?
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2018-10-12
1月3日,甲公司出售某辦公樓,實(shí)際收取款項(xiàng)2092.8萬元(含增值稅,增值稅稅率9%)存入銀行,該辦公樓原價為3000萬元,采用年限平均法按20年計提折舊,預(yù)計凈殘值率為4%,出售時已計提折舊9年,未計提減值準(zhǔn)備。
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2021-10-09
請問,開出的發(fā)票稅收分類是其他黃金,是增值稅特殊管理嗎,能享受免稅,即征即退,即征即退30%。我們需要去稅務(wù)備案嗎?
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2022-06-20
老師,我們是資源再生利用類型的公司,有增值稅即征即退30%的稅收優(yōu)惠,去稅局申請即征即退需要準(zhǔn)備什么材料呀
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2021-09-01
老師,核定征收的個體戶,沒有業(yè)務(wù)增值稅都0申報,自然人征繳系統(tǒng)里也沒有人,這個個稅還是需要按零每個月報嗎?
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2019-10-22
,1月征期除了平時正常的增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,個人所得稅這幾個報表申報外,還有其他的表要申報嗎?比如年報什么的
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2018-01-12
增值稅納稅申報 我們平時的收入是租賃收入 沒有開票 怎么填報呢 還有我們在稅局代開了一張專票 但是有作廢了 這個增值稅又要怎么填呢
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2019-01-14
在增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺上勾選當(dāng)期認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,認(rèn)證多了。導(dǎo)致增值稅稅負(fù)率特別低,發(fā)現(xiàn)這個問題后還沒進(jìn)行增值稅申報,不知道還有沒有方法補(bǔ)救了
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2017-07-07
在增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺上勾選當(dāng)期認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,認(rèn)證多了。導(dǎo)致增值稅稅負(fù)率特別低,發(fā)現(xiàn)這個問題后還沒進(jìn)行增值稅申報,可以在這個表里填些數(shù)改一下么
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2017-07-07
應(yīng)納稅額=280000×13%-3320-5000×9%=32630(元)實(shí)際稅負(fù)=32630÷280000×100%=11.65%,實(shí)際稅負(fù)超過3%的部分實(shí)行即征即退。實(shí)際負(fù)擔(dān)的增值稅=280000×3%=8400(元)為什么要即征即退?
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2022-11-11
請問這個月收到上年度國稅局退增值稅會計分錄,借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入-增值稅退稅,對嗎
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2016-06-24
,老師,的人個稅手結(jié)費(fèi)是不是要交增值稅  就是收到時 借:銀行   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅   貸營業(yè)外收入
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2020-05-11
老師,小規(guī)模季度開發(fā)票10萬,免征增值稅,增值稅免稅額填在申報表哪個位置?
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2020-04-13
小規(guī)模納稅人報增值稅未達(dá)到起征點(diǎn)不用交增值稅,申報之后還用點(diǎn)繳費(fèi)嗎?
1/1946
2019-12-01
2024年廣州的小規(guī)模納稅人增值稅減免政策,額度還是季度30萬免征增值稅嗎?
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2024-03-31