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代理記賬公司,隨便把科目弄平,根本沒有對(duì)應(yīng)的銀行流水作為附件,導(dǎo)致年末的銀行存款數(shù)目根本不對(duì),代理記賬公司為什么這么操作?這么操作給公司造成的后果是什么?
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2021-03-15
老師,要是從代理記賬公司賬目拿回來,銀行存款對(duì)不上,怎么辦?
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2025-07-16
1.工商銀行如意支行發(fā)生如下業(yè)務(wù),請(qǐng)編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄: (1)3月6日,工商銀行收到開戶單位東方國(guó)貿(mào)提交的轉(zhuǎn)賬支票和進(jìn)賬單,金額為2 000元,出票人為A公司,其開戶行是建設(shè)銀行東街支行。審核無誤提出交換并辦理轉(zhuǎn)賬。 (2)4月12日,工商銀行收到收款人為劉也的現(xiàn)金銀行本票一張,金額為40 000元,該本票系本行3月30日簽發(fā),審核無誤予以辦理。
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2022-09-29
商標(biāo)注冊(cè)費(fèi)記入管理費(fèi)用的哪一項(xiàng)?
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2017-06-03
請(qǐng)問圖中電話機(jī)購(gòu)進(jìn)時(shí)候作為庫(kù)存商品 現(xiàn)在領(lǐng)用由于是在籌建期 價(jià)值不是很大 為什么不計(jì)入管理費(fèi)用開辦費(fèi)?
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2016-10-24
我們是一家物業(yè)公司,公司中秋發(fā)放現(xiàn)金福利中,每人200元,有發(fā)給公司員工的,當(dāng)時(shí)公司領(lǐng)導(dǎo)還發(fā)放給了開發(fā)商的一些領(lǐng)導(dǎo),大概有四五個(gè)人,公司員工的記“管理費(fèi)用-福利費(fèi)”,那給其他人發(fā)的記入什么科目
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2017-11-23
商貿(mào)公司銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用如何區(qū)分
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2021-05-01
單位屬于商貿(mào)企業(yè),購(gòu)進(jìn)的食品過期了,可以稅前扣除嗎?屬于丟失的物品可以稅前扣除嗎?過期的計(jì)入管理費(fèi)用,那丟失的可以嗎
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2021-12-29
金馬商貿(mào)年鐘結(jié)算期。為什么辦公室電話維修是管理費(fèi)用 —辦公費(fèi)。而辦公室汽車維修入的是管理費(fèi)用—維修費(fèi)
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2016-05-16
老師好,請(qǐng)問像房租、飲用水費(fèi)這些公共費(fèi)用分?jǐn)偟礁鞑块T的時(shí)候,業(yè)務(wù)部門記管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用呢?商貿(mào)企業(yè)
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2020-08-24
我們公司是掛靠的別公司來,銷售商品,那個(gè)公司要收管理費(fèi)用,我們做應(yīng)付賬款借方應(yīng)該是哪個(gè)科目?
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2016-08-04
商貿(mào)公司的購(gòu)入汽車,做固定資產(chǎn),折舊時(shí),借管理費(fèi)用/折舊,貸累計(jì)折舊,這樣可以嗎
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2020-06-11
1,自用的無形資產(chǎn)攤銷額為什么計(jì)入管理費(fèi)用呀? 2,以分期收款方式銷售商品的是不是以公允價(jià)值計(jì)量?
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2020-06-13
請(qǐng)問個(gè)體工商在自然人稅收管理系統(tǒng)中的申報(bào)流程是什么,我怎么進(jìn)入自然人管理系統(tǒng)之后找不到相應(yīng)的報(bào)表
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2019-07-12
老師好!在9月份收到科研經(jīng)費(fèi)7800元,出賬時(shí)借銀行存款7800;貸本科目。十一月收到該經(jīng)費(fèi)需要扣管理費(fèi)390元,我又在十一月做調(diào)賬是借本科目7800,借管理費(fèi)390(紅字),借本科目收入7410(紅字)對(duì)嗎?
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2016-11-09
老師好!在9月份收到科研經(jīng)費(fèi)7800元,出賬時(shí)借銀行存款7800;貸本科目。十一月收到該經(jīng)費(fèi)需要扣管理費(fèi)390元,我又在十一月做調(diào)賬是借本科目7800,借管理費(fèi)390(紅字),借本科目收入7410(紅字)對(duì)嗎?
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2016-11-09
老師公司有個(gè)項(xiàng)目掛靠在公司,對(duì)方是個(gè)包工頭,我們收到工程款扣除管理費(fèi)打款給包工頭,有銀行回單,那這部分要附件工資表嗎,那暫估的人工呢?
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2020-06-28
我們是建筑勞務(wù)分包企業(yè),我們的利潤(rùn)是管理費(fèi),這個(gè)錢都是通過銀行轉(zhuǎn)賬,我想問一下 存到銀行的錢我們?nèi)绾翁岢鰜恚藗溆媒?差旅費(fèi)
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2020-06-10
請(qǐng)問收到運(yùn)費(fèi)專票100.7元(假設(shè)金額為90,稅額10.7),發(fā)票勾選了。后發(fā)現(xiàn)出納實(shí)際付款取整付了100元。怎么記賬? 借:管理費(fèi)運(yùn)費(fèi)89.3 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)10.7 貸:銀行存款100 這樣麼??
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2021-11-04
老師,之前預(yù)付賬款掛著400多是對(duì)方?jīng)]開票給我們的,然后現(xiàn)在也查不清楚了,對(duì)方也不肯開票了,我現(xiàn)在能直接調(diào)賬嗎?之前是借:預(yù)付賬款 400 貸:銀行存款 400 現(xiàn)在我直接調(diào)整 就是 借:預(yù)付賬款 -400 貸:管理費(fèi) 用 -400 可以嗎還有預(yù)收 的就是對(duì)方多轉(zhuǎn)錢進(jìn)來到公戶,但他不要求開票了,就兩萬多,之前也是掛著 借:銀行存款 20000 貸:預(yù)收 賬款 20000 現(xiàn)在這塊預(yù)收的能怎么調(diào),
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2019-08-02